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2019年人大部门预算公开
2019年度皇冠体育_皇冠体育365@:人民代表大会常务委员会部门
预算公开
目 录
第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:人民代表大会常务委员会常委会概况
一、主要职责及机构设置
二、部门预算单位构成
第二部分皇冠体育_皇冠体育365@:人民代表大会常务委员会常委会 2019年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件: 皇冠体育_皇冠体育365@:人民代表大会常务委员会常委会2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算基本支出表
第一部分
皇冠体育_皇冠体育365@:人民代表大会常务委员会常委会概况
一、主要职责及机构设置
(一)主要职责
在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;领导、主持县人民代表大会代表的选举;召集县人民代表大会会议;讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据县人民政府的建议,决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;对政府、法院、检察院等有关人事事项进行任免等。
(二)机构设置
人大常委会机关包含法制委员会、财政经济委员会两个专门委员会和一个办公室,及法制、农村工作、城乡建设和环境保护、财政经济、选举任免代表联络、科学教育文化卫生六个工作委员会,共九个职能部门。
二、皇冠体育_皇冠体育365@:人民代表大会常务委员会常委会预算算单位构成
人大常委会为县本级的一级预算单位,部门预算由人大常委会本级组成。
第二部分
皇冠体育_皇冠体育365@:人民代表大会常务委员会常委会2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
人大常委会机关2019年收入总计537万元,支出总计537万元,与2018年相比,收、支总计各增加了8.7万元,增长1.65%。主要原因为增资因素。
二、收入预算总体情况说明
人大常委会机关2019年收入合计537万元,其中:一般公共预算537万元,占总收入的100%。
三、支出预算总体情况说明
人大常委会机关2019年支出合计537万元,其中:基本支出537万元,占100%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
人大常委会机关2019年一般公共预算收支预算537万元。政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比,一般公共预算收支预算增加8.7万元,增长1.65%,主要原因:人员增资。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出年初预算为537万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出510万元,占95%;社会保障和就业(类)支出27万元,占 0.5%。。
六、一般公共预算基本支出情况表情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。(一)按政府预算支出经济分类:2019年一般公共预算支出年初预算为537万元。(1)机关工资福利支出:工资奖金津补贴151万元,社会保障缴费52万元,其他工资福利支出46万元;(2)机关商品和服务支出:办公经费192万元,公务接待费3万元,公务用车运行维护费66万元,社会福利和救助27万元。(二)按部门预算支出经济分类:(1)工资福利支出:基本工资148万元,津贴补贴49万元,其他社会保障缴费52万元;(2)商品和服务支出:办公费171万元,公务接待费3万元,公务用车运行维护费66万元,其他交通费21万元;(3)对个人和家庭的补助:生活补助27万元。(4)资本性支出:办公设备购置0万元,基础设施建设0万元,公车购置0万元,其他资本性支出0万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、 “三公”经费支出预算情况说明
我单位2019年“三公”经费预算为69万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年增加30万元。增长77%,原因是车辆年久失修,运行成本增加,脱贫攻坚、代表视察、代表调研安排活动较多。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,比2018年预算增加0万元,增长0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。主要原因是预算数与2018年无变化,本年无此项预算安排。
(二)公务用车购置及运行费66万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费66万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比2018年增加30万元增长83.3%,主要原因:车辆年久失修,运行成本增加,脱贫攻坚、代表视察、代表调研安排活动较多。
(三)公务接待费3万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。比2018年预算数增加0万元,增长0%,主要原因是预算数与2018年相持平。
十、一般公共预算基本支出表说明
皇冠体育_皇冠体育365@:人民代表大会常务委员会2018年一般公共预算基本支出年初预算为528.3万元。其中:2018年人员经费288.3万元,公用经费240万元。皇冠体育_皇冠体育365@:人民代表大会常务委员会2019年一般公共预算基本支出年初预算为537万元。其中:人员经费276万元,公用经费261万元。人员经费比上年减少12.3万元,公用经费比上年增加21万元。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
皇冠体育_皇冠体育365@:人民代表大会常务委员会常委会2019年机关运行经费支出预算261万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我单位共组织对项目进行了预算绩效评价,涉及资金 0 万元。2019年,我单位拟组织对项目进行预算绩效目标,涉及资金约 0 万元。
(四)国有资产占用情况。
2018年期末我单位共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆;无单价50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。
(五)专项转移支付项目情况
我单位无此项内容,负责管理的专项转移支付项目共有0项。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
皇冠体育_皇冠体育365@:人民代表大会常务委员会2019年度部门预算表