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2019年信访局部门预算公开

来源:皇冠体育_皇冠体育365@: 2019-03-23

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2019年度皇冠体育_皇冠体育365@:信访局部门预算公开

  

目录

  第一部分皇冠体育_皇冠体育365@:信访局部门概况

    一、主要职能及机构设置

    二、部门预算单位构成

  第二部分皇冠体育_皇冠体育365@:信访局部门2019年度部门预算情况说明

  第三部分名词解释

  附件:皇冠体育_皇冠体育365@:信访局部门2019年度部门预算

      一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

        十、一般公共预算基本支出表

 

 

 

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:信访局部门概况

 

  皇冠体育_皇冠体育365@:信访局列县委机构序列,是由县委、县政府管理,以县政府管理为主的负责全县信访工作的综合协调机构,机构规格为正科级。

  一、皇冠体育_皇冠体育365@:信访局主要职责及机构设置

1、代表县委、县政府受理人民群众给县委、县政府及其主要领导人的来信,接待群众来访,为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

2、承办中央、省、市领导交办的信访事项,督促领导批示件及落实查处情况,向各乡镇及县直职能部门交办信访事项,审结要结果的案件。

3、协调处理跨部门的重要信访件,群众集体赴京、赴省、赴市来县上访和突发性上访事件,对重要案件实施、查处和监督,并提出对有关责任人的处理意见和建议。

4、分析研究信访工作形势,征集群众建议,及时向县委、县政府提供信访信息,并对重要问题提出意见和建议。

5、指导全县信访工作,组织交流工作经验,提出改进措施,组织信访干部的培训,指导全县信访部门办公自动化建设。

6、负责信访工作的宣传和信息发布,协调信访工作的县级活动。

7、承办县委、县政府交办的其它事项。

机构设置:1.办公室负责行政管理、来往接待、车辆财务等后勤保障;2.办信科负责上级交办信件和县内群众来信的接收、登记、呈送领导阅批,立案转办、交办、督办和审结上报工作;3.催查催办科负责上级交办的信访案件,来县上访案件和现场办公单位受理事项的立案、转办、交办、督查督办和审结上报工作;4.群众服务中心负责维持正常的接待工作秩序,负责群众诉求的登记和初步接待,并分类转现场办公单位接待办理。

  二、皇冠体育_皇冠体育365@:信访局部门预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:信访局部门为县本级的一级预算单位,部门预算由皇冠体育_皇冠体育365@:信访局本级组成。

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:信访局部门2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:信访局2019年收入总计240万元,支出总计240万元,与2018年相比,收、支总计各增加13万元,增长6%。主要原因:工资增长。

  二、收入预算总体情况说明

     皇冠体育_皇冠体育365@:信访局2019年收入合计240元,其中:一般公共预算240万元;中央专项转移支付0万元;专户管理的教育收费0万元;事业收入(不含教育收费)0万元;经营收入0万元;其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。

  三、支出预算总体情况说明

  皇冠体育_皇冠体育365@:信访局2019年支出合计240万元,其中:基本支出240万元,占100%;项目支出0万元,占0%

   四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:信访局2019年一般公共预算收支预算240元,政府性基金收支预算0万元。与2018年相比,一般公共预算收支预算增加13万元,增长6%,主要原因:工资增长。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  皇冠体育_皇冠体育365@:信访局2019年一般公共预算支出年初预算为  240万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出229万元,占95.42%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元;社会保障和就业(类)支出11万元,占4.58%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元;住房保障(类)支出0万元,占0%。  

六、一般公共预算预算支出情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798号)要求,我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。皇冠体育_皇冠体育365@:信访局2019年一般公共预算基本支出240万元,(一)按政府预算支出经济分类:(1)机关工资福利支出:工资奖金津补贴 82 万元,社会保障缴费 18 万元,其他工资福利支出 0万元;(2)机关商品和服务支出:办公经费83 万元,会议费0 万元,培训费 0万元,公务接待费0 万元,公务用车运行维护费5 万元,其他商品和服务支出 5万元。(3)对个人和家庭的补助:离休费0 万元,生活补助 47万元。(二)按部门预算支出经济分类:(1)工资福利支出:基本工资59 万元,津贴补贴 23万元,奖金0 万元,其他社会保障缴费 18万元;(2)商品和服务支出:办公费83 万元,电费0 万元,差旅费0 万元,因公出国费用0 万元,公务接待费0万元,公务用车运行维护费5 万元,其他交通费5万元,其他商品和服务支出0 万元;(3)对个人和家庭的补助:离休费0 万元,生活补助47 万元。(4)资本性支出:办公设备购置 0万元,基础设施建设0 万元,公车购置0 万元,其他资本性支出 0万元。  

七、政府性基金预算支出决算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:信访局2019年政府性基金预算拨款安排的支出为0万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

     我局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

  九、“三公”经费支出预算情况说明

  信访局部门 2019年“三公”经费预算(含单位)为5万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年增加5万元。主要原因:公务用车燃油和维护增多。

  具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加0万元,增长0。主要原因:2019年本单位无此项预算安排。

  (二)公务用车购置及运行费5万元,其中,2018年公务用车购置0万元,2019年公务用车购置0万元,与上年相比无变化,公务用车运行维护费5万元,主要用于汽油和车辆维护等支出。公务用车运行维护费预算数比2018年增加5万元,增长100%。主要原因:公务用车燃油和维护增多。

(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2018年增加0万元。增长0%。主要原因:2019年本单位无此项预算安排。

十、一般公共预算基本支出表说明

皇冠体育_皇冠体育365@:信访局2018年一般公共预算基本支出年初预算为230万元。其中:2018年人员经费143万元,公用经费87万元。皇冠体育_皇冠体育365@:信访局2019年一般公共预算基本支出年初预算为240万元。其中:人员经费147万元,公用经费93万元。人员经费比上年增加4万元,增长3%,原因是工资增长;公用经费比上年增加6万元,增长7%原因是业务增多。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况 

  信访局部门2019年机关运行经费支出预算93万元,主要保障机关正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年系统政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0万元。

  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我单位共组织对项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2019年,我单位拟组织对项目进行预算绩效目标,涉及资金约0万元。

(四)国有资产占用情况。

2018年期末,我局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项;我局将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

第三部分:名词解释

 

  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

皇冠体育_皇冠体育365@:信访局2019年度部门预算表