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2020年度皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局部门预算公开
2020年度皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局部门预算公开
目 录
第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局 2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件: 皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算基本支出情况表
第一部分
皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局概况
一、皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局主要职责
主要职责是贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针、政策和法规。负责全县公路、出租车市场的管理;负责全县地方交通运输战备工作,保证国家战备物资、紧急物资的运输。指导全县交通运输行业体制改革工作,维护交通运输行业的平等竞争秩序,建立完善的服务体系;引导全县交通运输行业优化结构,协调发展。负责全县交通运输基础设施的建设、养护、管理工作;负责全县汽车维修市场、搬运装卸、汽车驾驶培训工作的行业管理;指导全县交通运输行业三个文明建设,加强党建工作和创建文明单位工作。完成县委、政府交办的各项工作任务。
二、皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局预算算单位构成
皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局部门预算包括局机关本级预算和局属二级机构单位预算。
1.局机关本级,下设股室共4个:办公室、财务股、人事股、工程规划股。
2.二级机构
皇冠体育_皇冠体育365@:公路运输管理所
皇冠体育_皇冠体育365@:农村公路管理所
皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局执法所
第二部分
皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局2020年收入总计5003万元,支出总计5003万元,与2019年相比,收、支总计各增加3235万元,增长64.66%。主要原因:公共交通运营补助纳入预算管理和项目款的增加。
二、收入预算总体情况说明
皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局2020年收入合计5003万元,其中:一般公共预算5003万元; 政府性基金收入 0 万元;专户管理的教育收费 0 万元。
三、支出预算总体情况说明
皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局2020年支出合计5003万元,其中:基本支出1763万元,占35.25%;项目支出3240万元,占64.75%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局2020年一般公共预算收支预算5003万元,政府性基金收入预算 0 万元。与 2019年相比,一般公共预算收入预算增加3235万元,增长64.66%,主要原因:公共交通运营补助纳入预算管理和项目款的增加。政府性基金收入预算增加0万元,增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局2020年一般公共预算支出年初预算为5003万元。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出10万元,占0.2%;交通运输(类)支出4993万元,占99.8%。
六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。(一)按政府预算支出经济分类:(1)机关工资福利支出:工资奖金津补贴 98万元,社会保障缴费 30 万元,其他工资福利支出 27万元;(2)机关商品和服务支出:办公经费19 万元,培训费0 万元,公务接待费0 万元,公务用车运行维护费32万元,其他商品和服务支出132 万元;(3)对事业单位经常性补助:工资福利支出1411万元;(4)对个人和家庭的补助:社会福利和救助10万元,其他对个人和家庭补助4万元;(二)按部门预算支出经济分类:(1)工资福利支出:基本工资 1396万元,津贴补贴 8万元,绩效工资25万元,机关事业单位基本养老保险缴费75万元,职工基本医疗保险缴费29万元,其他社会保障缴费6万元,其他工资福利支出27万元;(2)商品和服务支出:办公费
19万元,因公出国费用 0万元,公务接待费0万元,公务用车运行维护费 32万元,其他商品和服务支出 132万元;(3)对个人和家庭的补助:生活补助 10万元,其他对个人及家庭补助4万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
我局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、 “三公”经费支出预算情况说明
我局2020年“三公”经费预算为32万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019年减少3.4万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费 0 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比
2019年增加0 万元。
(二)公务用车购置及运行费 0 万元,其中,公务用车购置费 0 万元;公务用车运行维护费 32 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019年增加0万元,主要原因:无公务用车购置。公务用车运行维护费预算数比 2019年减少 3 万元,主要原因:严格规范公务用车,从而减少公务用车运行维护费。
(三)公务接待费 0 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2019年减少0.4万元。主要原因:节约开支,公务接待的减少。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局2020年机关运行经费支出预算
183 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,我局共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金
0 万元。2020年,我局拟组织对1个项目进行预算绩效评价,涉及资金3000万元。2020年,我局已对1个项目设立了预算绩效目标,涉及资金3000万元。
(四)国有资产占用情况。
2019年期末,我局共有车辆23辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆,其他用车13辆。单价50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
我局负责管理的专项转移支付项目共有0项,主要是:0 项目 0 万元、0 项目 0 万元、 0 项目0 万元等;我局将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收
支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局2020年度部门预算表