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2019年皇冠体育_皇冠体育365@:招商局部门预算公开

来源:皇冠体育_皇冠体育365@: 2019-03-23

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2019年度皇冠体育_皇冠体育365@:招商引资管理局部门

预算公开

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目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:招商引资管理局概况

、主要职能及机构设置

二、部门预算单位构成

第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@:招商引资管理局 2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 皇冠体育_皇冠体育365@:招商引资管理局2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算基本支出表

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第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:招商引资管理局(委)概况

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一、皇冠体育_皇冠体育365@:招商引资管理局主要职责及机构设置情况

(一)机构设置情况

单位内设有办公室和招商引资股。人员配备:现有干部职工16人,局长1人,副科级干部4人,中共党员10人。

(二)主要职责

1、组织领导全县“对外开放、招商引资”工作。

??? 2、组织负责全县国内外招商引资计划的编制、分配、统计、考核、上报和监督管理工作。

??? 3、组织全县对外招商贸易洽谈工作和开展经济技术交流活动。

??? 4、负责参与国内外引资的基建、技改及重点项目的咨询、论证、文件编制、申请立项、资金落实、督促、检查、验收以及行业管理。

??? 5、负责收集项目信息资料,进行筛选、整理、分类、登记、建立项目库,并负责初审、论证、报批和规范管理。

6、草拟招商引资的优惠政策、奖惩办法等有关规定,并负责组织实施。

7、组织参加省、市举办及牵头的各类招商会议,如夏洽会、中博会、广交会、皇冠体育_皇冠体育365@:贸易洽谈会、中国贸易产品博览会、经贸交流会、亚欧博览会、东盟博览会、高交会、港台经贸交流招商活动、清明文化节招商活动等,举办菊花文化节招商活动。

8、负责全县外来客商接待工作及外出招商考察活动的组织实施。

??? 9、负责县政府驻外办事机构的管理和外事接待,接受有关方面捐赠并对捐赠的各类项目组织实施。

??? 10、负责参与“三资”企业项目的考察、论证、申请立项报批,为“三资”企业提供全程式服务,并进行指导、监督和行业管理。

??? 11、负责并参与全县具有产品自营进出口权企业的材料编制、申报批准、统计考核工作。

??? 12、协调全县投资软环境治理工作。

13、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:招商引资管理局预算算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:招商引资管理局部门为县本级的一级预算单位,部门预算由皇冠体育_皇冠体育365@:招商引资管理局本级组成。

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第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:招商引资管理局2019年度部门预算情况说明

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一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:招商引资管理局部门2019年收入总计 98万元,支出总计98万元,与2018年相比,收、支总计各减少2.3万元,下降 2%。主要原因:压减经费开支.

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:招商引资管理局部门2019年收入合计98万元,其中:一般公共预算? 98万元;中央专项转移支付0万元;专户管理的教育收费0万元;事业收入(不含教育收费)0万元;经营收入0万元;其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:招商引资管理局部门2019年支出合计98万元,其中:基本支出98万元,占100%;项目支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:招商引资管理局部门2019年一般公共预算收支预算98万元,政府性基金收支预算0万元。与2018年相比,一般公共预算收支预算减少2.3万元,下降2%,主要原因:压减经费开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:招商引资管理局部门2019年一般公共预算支出年初预算为 98万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 96万元;占98 %;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元;社会保障和就业(类)支出2万元,占2%;医疗卫生与计划生育(类)支出 0万元,占 0%;农林水(类)支出0万元;住房保障(类)支出0万元,占0%

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798号)要求,从2019年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。皇冠体育_皇冠体育365@:招商引资管理局部门2019年一般公共预算基本支出98万元,(一)按政府预算支出经济分类:(1)机关工资福利支出:工资奖金津补贴74万元,社会保障缴费19万元,其他工资福利支出0 万元;(2)机关商品和服务支出:办公经费2万元,会议费0万元,培训费0万元,公务接待费2万元,公务用车运行维护费1万元,其他商品和服务支出0万元。(3)对个人和家庭的补助:离休费0万元,生活补助2万元。(二)按部门预算支出经济分类:(1)工资福利支出:基本工资54 万元,津贴补贴20万元,奖金0 万元,其他社会保障缴费19万元;(2)商品和服务支出:办公费 0万元,电费0万元,差旅费0万元,因公出国费用0 万元,公务接待费2万元,公务用车运行维护费1 万元,其他交通费0万元,其他商品和服务支出 0万元;(3)对个人和家庭的补助:离休费 0万元,生活补助 2万元。(4)资本性支出:办公设备购置0 万元,基础设施建设0万元,公车购置0万元,其他资本性支出 0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:招商引资管理局部门2019年政府性基金预算拨款安排0支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我局2019年国有资本经营预算预算支出年初预算为0万元。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:招商引资管理局部门2019年“三公”经费预算(含单位)为 3.00万元。2018年“三公”经费支出预算数比2018年增加1.00万元,增长50%,原因是业务增多。

具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费 0 万元,预算数比2018年增加0万元。增长0%。主要原因:2019年本单位无此项预算安排。

  (二)公务用车购置及运行费1万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车购置费预算数比 2018年增加(减少)0万元,主要原因:无此项预算。公务用车运行维护费 1万元,主要用于公务用车等支出。公务用车运行维护费预算数比2018年减少 0万元,减少0%,主要原因:减少公车出行,控制公车标准。

(三)公务接待费2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2018年增加1万元。增长100%,主要原因:业务增多。

十、一般公共预算基本支出表说明

皇冠体育_皇冠体育365@:皇冠体育_皇冠体育365@:招商引资管理局2018年一般公共预算基本支出年初预算为100.3万元。其中:2018年人员经费97.3万元,公用经费3万元。皇冠体育_皇冠体育365@:招商引资管理局2019年一般公共预算基本支出年初预算为98万元。其中:人员经费95万元,公用经费3万元。人员经费比上年减少2.3万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

  皇冠体育_皇冠体育365@:招商引资管理局部门2019年机关运行经费支出预算 3万元,主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。

  (二)政府采购支出情况

  2019年系统政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

  2018年,我皇冠体育_皇冠体育365@:招商引资管理局单位共组织对项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2019年,我单位拟组织对项目进行预算绩效目标,涉及资金约 0万元。

(四)国有资产占用情况。

2018年期末,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

 ? 三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件:

皇冠体育_皇冠体育365@:招商引资管理局2019年度部门预算表

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