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2019年度皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台部门预算公开

来源:皇冠体育_皇冠体育365@: 2019-03-23

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2019年度皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台预算公开

  

目录

  第一部分   皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台概况

一、  主要职能及机构设置

    二、部门预算单位构成

  第二部分   皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台2019年度部门预算情况说明

  第三部分   名词解释

  附件:皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台2019年度部门预算表

      一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算基本支出表

    十一、其他重要事项的情况说明

 

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台概况

  一、皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台部门主要职责及机构设置

  (一)机构设置情况

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台机关内设20个股室,包括办公室、人事股、财务室、广告部、总编室、新闻部、专题部、播音室、文艺部、新媒中心、广告监管中心、无线收费大厅、有线收费大厅、城网中心、器材股、技术部、农网南区、农网北区、执法队、文明办等。

单位人员共有编制196人,其中:行政编制10人,事业编制59人,在职职工282人,离退休人员34人。

(二)部门职责

主要负责广播电视节目采编制作、发射转播和安全播出等工作;以及负责对全县广播电视传输网络进行规划、设计、建设和经营管理等工作。

   贯彻执行党和政府的路线、方针、政策,利用广播电视做好新闻宣传,把握正确舆论导向,服务服从县委县政府的中心工作,协调和指导全县广播电视宣传工作及发展广播电视事业。    

二、皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台部门预算单位构成

  皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台为一级预算单位,部门预算为皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台本级预算。

 

 

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台2019年度部门预算情况说明

 

  一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台2019年收入总计564万元,支出总计 564万元,与2018年相比,收、支总计各减少178 万元,下降24 %。主要原因:收入下降。

  二、收入预算总体情况说明 

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台2019年收入合计 564 万元,其中:一般公共预算564万元;政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元;国有资本经营预算0万元;财政专户管理资金0万元;债务收入0万元;其他收入0万元;上年结余、结转0万元。 

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台2019年支出合计564万元,其中:基本支出531万元,占 94 %;项目支出 33 万元,占 6 %

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台2019年一般公共预算收支预算 564万元。与2018年相比,一般公共预算收支预算减少178万元,下降24 %,主要原因:收入下降。

 

  五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台2019年一般公共预算支出年初预算为564万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0 万元;科学技术(类)支出  0  万元,占 0  %;文化体育与传媒(类)支出 555万元,占98 %;社会保障和就业(类)支出9万元,占2 %;医疗卫生与计划生育(类)支出 0万元,占0 %;农林水(类)支出 0 万元;住房保障(类)支出 0万元,占0 %

六、一般公共预算基本支出情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我台《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台2019年按部门预算经济分类支出564 万元,其中:工资福利支出497万元:包含基本工资333万元,津贴补贴31万元,绩效工资57万元、机关事业单位基本养老保险缴费54万元,职工基本医疗保险缴费17万元,其他社会保障缴费5万元;商品和服务支出25万元:包含办公费16万元,公务接待费3万元,公务用车运行维护费3万元,其他交通费用3万元;对个人和家庭的补助9万元:包含生活补助9万元;其他支出33万元:包含其他支出33万元。

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台2019年按政府预算经济分类支出564万元,其中:机关工资福利支出121万元:包含工资奖金津补贴45万元,社会保障缴费76万元;机关商品服务支出13万元:包含办公经费7万元,公务接待费3万元,公务用车运行维护费3万元;对事业单位经常性补助388万元:包含工资福利支出376万元,商品服务支出12万元;对个人和家庭补助9万元:社会福利和救助9万元;其他支出33万元

七、政府性基金预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台2019年政府性基金预算支出年初预算为0万元,没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台2019年国有资本经营预算预算支出年初预算为0万元,没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台2019年“三公”经费预算为6万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年减少49万元,减少89%

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。预算数比 2018年减少0万元,减少0%。主要原因:未安排因公出国(境)预算。

(二)公务用车购置及运行费3元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费3万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018年增减少0万元,减少0%,主要原因:未安排新增公务用车购置。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少42万元,减少93%,主要原因:业务量减少。

(三)公务接待费3万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018年减少7万元,减少70%。主要原因:业务量减少。

十、一般公共预算基本支出说明

2019年一般公共预算支出人员经费支出506万元,预算数比 2018年减少86万元,减少17%。主要原因:人员减少。公用经费支出58万元,预算数比 2018年减少75万元,减少129%。主要原因:压缩开支。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台部门2019年机关运行经费支出预算25万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台组织对项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2019年,皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台部门拟组织对项目进行预算绩效评价,涉及资金0万元。2019,我台已对0个项目设立了预算绩效目标,涉及资金0万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,我台共有车辆6辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是0辆。属于文化执法用车。

单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。我台没有这样的设备,没有安排预算。

(五)专项转移支付项目情况

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台部门负责管理的专项转移支付项目共有1项,主要是:其他新闻出版电影支出项目33万元;皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

 

 

 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台2019年度部门预算表