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2020年度计划生育委员会部门预算公开说明

来源:皇冠体育_皇冠体育365@: 2020-07-15

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2020年度皇冠体育_皇冠体育365@:计划生育委员会部门

预算公开

 

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:计划生育委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分皇冠体育_皇冠体育365@:计划生育委员会 2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:皇冠体育_皇冠体育365@:计划生育委员会2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

  十、一般公共预算基本支出情况表

 

 

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:计划生育委员会概况

 

一、皇冠体育_皇冠体育365@:计划生育委员会主要职责

(一)宣传、贯彻党和国家的计划生育方针、政策、法律、法规以及上级的有关知识,开展人口国情教育,普及人口与计划生育基础知识,根据计划生育政策规定上级人口计划,及时做好《生育证》的审核、审批和登记工作。

(二)起草:开展人口国情教育,普及人口与计划生育基础知识,根据计划生育政策规定上级人口计划,加强计生工作管理。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:计划生育委员会预算算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:计划生育委员会部门预算包括机关本级预算和厅属单位预算。

1.皇冠体育_皇冠体育365@:计划生育委员会机关内设6个职能股室,分别是办公室、政策法规股、发展规划与信息股、科学技术宣教股、执法大队、药具站。计生委共有编制353人,其中:行政编制15人,事业编制172人,事业参照7人,自筹159人。在职职工353人,离退休人员66人。

 

 

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:计划生育委员会2020年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

我委2020年收入总计1028万元,支出总计1028万元,与2019年相比,收、支总计各减少809万元,下降44%。主要原因:业务缩减。

二、收入预算总体情况说明

我委2020年收入合计1028万元,其中:一般公共预算1028万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

我委2020年支出合计1028万元,其中:基本支出1028万元,占100%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我委2020年一般公共预算收支预算1028万元,政府性基金收入预算0万元。与 2019年相比,一般公共预算收入预算减少809万元,下降44%,主要原因:业务缩减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我委2020年一般公共预算支出年初预算为1028万元。主要用于以下方面:社会保障就业支出23万元,占2.24%;卫生健康支出1005万元,占97.76%

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

皇冠体育_皇冠体育365@:计化生育委员会部门2020年政府预算基本支出1028万元,按部门预算经济分类划分,工资福利支出为987万元,其中:基本工资677万元、津贴补贴20万元、奖金12万元、绩效工资105万元、机关事业单位基本养老保险缴费94万元、职工基本医疗保险缴费39万元、其他社会保障缴费8万元、其他工资福利支出32万元。商品和服务支出18万元,其中:办公费16万元、公务接待费2万元。对个人和家庭的补助23万元,其中:生活补助23万元。

按政府预算经济分类划分,工资福利支出702万元、工资奖金津补贴118万元、社会保障缴费141万元、其他工资福利支出26万元、办公经费16万元、公务接待费2万元、、社会福利和救助23万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我委2020年政府性基金预算支出年初预算为0万元。我局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我委2020年国有资本经营预算预算支出年初预算为0万元。我委2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

我委2020年“三公”经费预算为2万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019年减少1万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年减少0万元。主要原因:无此项支出。

(二)公务用车购置及运行费0元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019年减少1万元,减少100%。主要原因:无此项业务。

(三)公务接待费2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2019年减少0万元。主要原因:与上年预算持平。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我委2020年机关运行经费支出预算18万元,主要因为二胎开放,下乡业务减少。

(二)政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元,主要原因:无此项业务

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我委共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2020年,局拟组织对0个项目进行预算绩效评价,涉及资金0万元。2020年,我局已对0个项目设立了预算绩效目标,涉及资金0万元。

(四)国有资产占用情况。

2019年期末,我委共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要原因:减少开支。

(五)专项转移支付项目情况

我委负责管理的专项转移支付项目共有0项,主要是:0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等,主要原因:无此项业务;我局将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

计划生育委员会2020年度部门预算表