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2020年度皇冠体育_皇冠体育365@:农机局部门预算公开
2020年度皇冠体育_皇冠体育365@:农机管理中心部门预算公开
目 录
第一部分皇冠体育_皇冠体育365@:农机管理中心概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分皇冠体育_皇冠体育365@:农机管理中心2020年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:皇冠体育_皇冠体育365@:农机管理中心2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算基本支出表
第一部分
皇冠体育_皇冠体育365@:农机管理中心概况
一、皇冠体育_皇冠体育365@:农机管理中心主要职责
(一)部门职责
主要职责是负责全县农机安全监督管理、技术检测、技术推广等职责。确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施,组织落实中央惠农政策,做好农机补贴工作,加快推进农作物机械化进程,推进农机合作社建设,加强安全监督确保,农机安全生产等工作。
(二)
机构设置
皇冠体育_皇冠体育365@:农机管理中心内设办公室、财务室、人事股、管理股、综合股、计生办、信访股等7个股室和皇冠体育_皇冠体育365@:农机推广站、皇冠体育_皇冠体育365@:农机校、皇冠体育_皇冠体育365@:农机监理站等3个归口预算管理单位。
二、皇冠体育_皇冠体育365@:农机管理中心预算算单位构成
皇冠体育_皇冠体育365@:农机管理中心部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。
本单位预算为汇总预算,皇冠体育_皇冠体育365@:农机管理中心为县本级的一级预算单位,部门预算由皇冠体育_皇冠体育365@:农机管理中心本级、皇冠体育_皇冠体育365@:农机推广站、皇冠体育_皇冠体育365@:农机校、皇冠体育_皇冠体育365@:农机监理站组成。
第二部分
皇冠体育_皇冠体育365@:农机管理中心2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
皇冠体育_皇冠体育365@:农机管理中心2020年收入总计385万元,支出总计385万元,与2019年相比,收、支总计各增加5万元,增长1.3%。主要原因:本单位二级机构监理站增加驾驶员考试费。
二、收入预算总体情况说明
皇冠体育_皇冠体育365@:农机管理中心2020年收入合计385万元,其中:一般公共预算385万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
皇冠体育_皇冠体育365@:农机管理中心2020年支出合计385万元,其中:基本支出385万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
皇冠体育_皇冠体育365@:农机管理中心2020年一般公共预算收支预算385万元,政府性基金收入预算0万元。与 2019年相比,一般公共预算收入预算增加5万元,增长1.3%,主要原因:本单位二级机构监理站增加驾驶员考试费;政府性基金收入预算增加0万元,增长0 %,主要原因:本单位无此项收入。
五、一般公共预算支出预算情况说明
皇冠体育_皇冠体育365@:农机管理中心2020年一般公共预算支出年初预算为385万元。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出27万元,占7.01%;农林水(类)支出358万元,占92.99%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
(一)按政府预算经济分类支出385万元:其中:1、机关工资福利支出198万元:工资奖金津补贴141万元,社会保障缴费57万元;2、机关商品和服务支出13万元:办公经费5万元,会议费 0万元,培训费 0万元,公务接待费2万元,公务用车运行维护费6万元,其他商品和服务支出 0万元。3对事业单位经常性补助147万元:工资奖金津补贴147万元。4、对个人和家庭的补助27万元:离休费4万元,生活补助18万元,其他对个人和家庭的补助5万元。(二)按部门预算经济分类支出385万元,其中:1、工资福利支出345万元,其中基本工资199万元、津贴补贴60万元、绩效工资11万元、机关事业单位基本养老缴费38万元、职工基本医疗保险缴费16万元,其他社会保障缴费3万元,其他工资福利支出18万元。2、商品服务支出13万元,其中办公费5万元、公务用车运行维护费6万元,公务接待费2万元。3、个人和家庭补助27万元。 其中:离休费4万元、生活补助18万元、其他对个人和家庭的补助5万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
我局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、 “三公”经费支出预算情况说明
我局2020年“三公”经费预算为8万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019年增加0万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年增加0万元。主要原因:2020年本单位无此项预算安排。
(二)公务用车购置及运行费6万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费6万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019年增加0万元,主要原因:本单位无此项预算安排。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加0万元,主要原因:保证正常的经费支出。
(三)公务接待费2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2019年增加0万元。主要原因:节约开支,减少接待。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
皇冠体育_皇冠体育365@:农机管理中心2020年机关运行经费支出预算13万元,主要保障机构正常运转及正常履职需。
(二)政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,我局共组织对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金380万元。2020年,我局拟组织对0个项目进行预算绩效评价,涉及资金0万元。2020年,我局已对0个项目设立了预算绩效目标,涉及资金0万元。
(四)国有资产占用情况。
2019年期末,我局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)专项转移支付项目情况
我局负责管理的专项转移支付项目共有0项,主要是:0项目0万元;我局将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收
支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
皇冠体育_皇冠体育365@:农机管理中心2020年度部门预算表