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2019年度 中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委宣传部部门决算
2019年度
中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委宣传部部门决算
二〇二〇年九月
目 录
第一部分 中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委宣传部概况
一、部门职责
(一)贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策,贯彻落实中央、省委关于网络安全和信息化工作的方针政策及市委、市政府部署,研究拟订全县宣传思想文化事业发展规划,研究拟订全县网络安全和信息化发展的规范性文件和规划;统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,统筹推进网络安全和信息化领域国家标准的组织实施。按照县委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
(二)贯彻落实党中央及省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署,统筹协调全县党的意识形态工作,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。
(三)统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作。统筹指导全县哲学社会科学的规划发展。
(四)负责规划组织全县思想政治工作,组织全县重大先进典型的选树、宣传、学习,配合县委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
(五)统筹分析研判和引导社会舆论,统筹指导协调全县新闻单位工作。组织全县突发公共事件应急新闻工作。
(六)拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作。统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理出版物进出口等。负责全县新闻记者证的监督管理。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。
(七)统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
(八)负责管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调重大电影活动。
(九)对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化企业监督管理工作。
(十)统筹指导舆情信息工作,组织协调开展全县舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
(十一)统筹协调全县对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策措施和对外宣传事业发展规划。指导对外文化交流工作。会同有关部门做好境内外媒体记者在我县采访的服务引导工作。
(十二)统筹协调组织开展新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导协调县政府各部门和乡镇的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。
(十三)贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委、县委有关部署,在皇冠体育_皇冠体育365@:精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全县精神文明建设工作,组织开展全县群众性精神文明创建活动,评选表彰精神文明建设先进典型,总结推广先进经验。
(十四)受县委委托,协同县委组织部管理新闻、文化、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统人才工作和干部教育培训。归口领导县融媒体中心。受县委委托,代管县文化艺术联合会。指导协调县文化广电和旅游局工作。
(十五)统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调融媒体的建设与管理。对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作进行指导。
(十六)组织开展对涉及全县政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究,指导推进全县党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作,协调推动公共服务和社会治理信息化;协调督促有关方面落实委员会的决定事项,推进网络强县建设。
(十七)统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设有关工作,配合有关部门落实相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,协调信息安全保护工作;统筹推进全县网络安全和信息化军民融合深度发展;负责统筹网络安全信息共享和通报,协调处置全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。
(十八)依法履行全县网络安全和信息化行政管理职能。负责全县互联网信息内容管理,统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作,维护网络意识形态安全;研究拟订全县互联网新闻信息传播规范性文件;负责全县互联网信息内容监督管理执法,组织开展全县网络舆论生态治理,处置网上有害信息,依据相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。
(十九)负责指导协调全县网络舆情工作,组织开展网络舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解和掌握网络舆情动态,指导涉事部门和地方做好重大网络舆情的应对处置。
(二十)推动网络阵地建设,指导全县重点新闻网站规划建设,协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务,推动移动互联网发展,会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展,依据管理权限负责网站新闻稿源的管理。
(二十一)推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设,发展、联系、服务互联网相关社会组织,指导互联网行业自律,推进互联网行业党建工作。
(二十二)依据管理权限负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能的网络媒体平台的审核及日常监管;协调有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址(IP地址)分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作;指导推进新技术新应用安全评估,统筹协调移动互联网管理。
(二十三)组织开展全县网信系统干部教育培训和人才队伍建设,依据管理权限规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育和考评工作,组织开展网络媒介素养教育。
(二十四)指导、检查、推动各乡镇和有关部门网络安全和信息化工作。
(二十五)完成县委、县政府及县委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。
二、机构设置
县委宣传部内设机构5个,包括:办公室 、理论宣传教育股、新闻出版股、文化艺术股、精神文明建设股
三、部门决算单位构成
皇冠体育_皇冠体育365@:县委宣传部无所属归口预算单位,部门汇总决算为宣传部本级决算。
本决算为汇总决算。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门:中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委宣传部 |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 610.98 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 544.48 |
二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 |
|
三、事业收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 16 |
|
四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 |
|
五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 |
|
六、其他收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 19 |
|
| 7 |
| 八、社会保障和就业支出 | 20 | 2.00 |
| 8 |
|
| 21 |
|
本年收入合计 | 9 | 610.98 | 本年支出合计 | 22 | 546.48 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 23 |
|
年初结转和结余 | 11 | 10.22 | 年末结转和结余 | 24 | 74.72 |
| 12 |
|
| 25 |
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总计 | 13 | 621.20 | 总计 | 26 | 621.20 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
收入决算表 | |||||||||||||||
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| 公开02表 | ||||||
部门:中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委宣传部 |
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| 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合计 | 610.98 | 610.98 |
|
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| ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 608.98 | 608.98 |
|
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| |||||||
20133 | 宣传事务 | 608.98 | 608.98 |
|
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| |||||||
2013301 | 行政运行 | 608.98 | 608.98 |
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| |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 |
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| |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2.00 | 2.00 |
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| |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.00 | 2.00 |
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| |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
支出决算表 | ||||||||||||||
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| 公开03表 | ||||||
部门:中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委宣传部 |
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| 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 546.48 | 546.48 |
|
|
|
| ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 544.48 | 544.48 |
|
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| |||||||
20133 | 宣传事务 | 544.48 | 544.48 |
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| |||||||
2013301 | 行政运行 | 544.48 | 544.48 |
|
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| |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 |
|
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| |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2.00 | 2.00 |
|
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| |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.00 | 2.00 |
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| |||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
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| 公开04表 | |
部门:中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委宣传部 |
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| 单位:万元 | |
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 610.98 | 一、一般公共服务支出 | 15 |
| 544.48 |
| |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 16 |
|
|
| |
| 3 |
| 三、国防支出 | 17 |
|
|
| |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 |
|
|
| |
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 |
|
|
| |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 20 |
|
|
| |
| 7 |
| 八、社会保障和就业支出 | 21 |
| 2.00 |
| |
| 8 |
|
| 22 |
|
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| |
本年收入合计 | 9 | 610.98 | 本年支出合计 | 23 |
| 546.48 |
| |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 10.22 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |
| 74.72 |
| |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 10.22 |
| 25 |
|
|
| |
政府性基金预算财政拨款 | 12 |
|
| 26 |
|
|
| |
| 13 |
|
| 27 |
|
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| |
总计 | 14 | 621.20 | 总计 | 28 |
| 621.20 |
| |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
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| 公开05表 |
部门:中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委宣传部 |
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| 单位:万元 | ||
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 546.48 | 546.48 |
| ||
201 | 一般公共服务支出 | 544.48 | 544.48 |
| |
20133 | 宣传事务 | 544.48 | 544.48 |
| |
2013301 | 行政运行 | 544.48 | 544.48 |
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 |
| |
20805 | 行政事业单位离退休 | 2.00 | 2.00 |
| |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.00 | 2.00 |
| |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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| 公开06表 |
部门:中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委宣传部 |
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| 单位:万元 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 204.44 | 302 | 商品和服务支出 | 340.04 | 310 | 资本性支出 |
|
30101 | 基本工资 | 101.41 | 30201 | 办公费 | 38.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30102 | 津贴补贴 | 53.19 | 30202 | 印刷费 |
| 31002 | 办公设备购置 |
|
30103 | 奖金 | 20.58 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30107 | 绩效工资 |
| 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 20.04 | 30206 | 电费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 9.95 | 31008 | 物资储备 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.21 | 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.01 | 30211 | 差旅费 | 16.87 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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30113 | 住房公积金 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
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30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
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30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 2.00 | 30215 | 会议费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
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30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务招待费 | 3.31 | 31099 | 其他资本性支出 |
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30303 | 退职(役)费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 312 | 对企业补助 |
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30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31201 | 资本金注入 |
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30305 | 生活补助 | 2 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
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30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 151.04 | 31204 | 费用补贴 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 | 114.66 | 31205 | 利息补贴 |
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30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
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30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 313 | 对社会保障基金补助 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 |
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30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.18 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |
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| 30240 | 税金及附加费用 |
| 399 | 其他支出 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 39906 | 赠与 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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| 30701 | 国内债务付息 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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| 30702 | 国外债务付息 |
| 39999 | 其他支出 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 |
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| 30704 | 国外债务发行费用 |
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人员经费合计 | 206.44 | 公用经费合计 | 340.04 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入支出总计为621.2万元。与上年度相比,收入支出总计增加133.49万元、增长27.96%。主要原因是宣传力度加大,宣传经费增加、另增加委托业务费用。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计610.98万元,其中:财政拨款收入610.98万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计546.48万元,其中:基本支出546.48万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收入支出总计为621.2万元。与上年度相比,收入支出总计增加133.49万元、增长27.96%。主要原因是宣传力度加大,宣传经费增加、另增加委托业务费用
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019年度支出总计为546.48万元。与上年度相比,支出总计增加12.43万元,增长2.33%。主要原因是宣传力度加大,宣传经费增加、另增加委托业务费用。
(二)结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出546.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出544.48万元,占99.63%,社会保障和就业支出2.00万元,占0.37%。
(三)具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为610.98万元,支出决算为546.48万元,完成年初预算的89.44%。其中:
1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为610.98万元,支出决算为546.48万元,完成年初预算的89.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出546.48万元。其中:人员经费206.44万元,主要包括:基本工资101.41万元、津贴补贴53.19万元、资金20.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.04万元、职工基本医疗保险缴费8.21万元、其他社会保障缴费1.01万元、生活补助2.00万元;公用经费340.04万元,主要包括:办公费38.03万元、邮电费9.95万元、差旅费16.87万元、公务接待费3.31万元、劳务费151.04万元、委托业务费114.66万元、其他交通费用6.18万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为3.31万元,完成预算的82.75%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支.
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务接待费支出决算3.31万元,完成预算的82.75%,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。其中:
公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆,其中0车0辆、0车0辆。
公务用车运行支出0万元。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为4万元,支出决算为3.31万元,完成年初预算的82.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。
外宾接待支出0万元,2019年共接待国(境外)来访团组0个,来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出3.31万元。主要用于接待来访记者。2019年共接待国内来访团组30个、来宾215人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
本单位未开展此项工作。
(二)项目绩效自评结果。
本单位未开展此项工作。
(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位未开展此项工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为187万元,支出决算为340.04万元,完成年初预算的181.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宣传力度加大,宣传经费增加、另增加委托业务费用。。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末,我部门共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。