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2018年度 中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委统一战线工作部部门决算

来源:皇冠体育_皇冠体育365@: 2019-09-27

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2018年度

中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委统一战线工作部部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇一九年九月


目  录

第一部分  中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委统一战线工作部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

第一部分   中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委统一战线工作部概况

 


一、部门职责

(一)贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线工作的方针、政策;调查研究全县统一战线工作情况,并积极向县委反映,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调全县统一战线各方面的关系。

(二)负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府有关部门和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作;协助县工商联、侨联做好干部管理工作。

(三)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,联系香港、澳门、台湾和海外工商社团代表人士及我县出国留学人员。

(四)调查研究并反映我县非公有制经济代表人士情况,提出政策性建议,团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

(五)调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策性建议;了解掌握我县归国留学人员情况,反映他们的意见和要求,联系并培养党外知识分子的代表人士;定期分析党外知识分子的思想状态,协调解决有关问题,参与评选优秀专家、享受政府津贴专家和制定知识分子政策工作。

(六)负责开展海内外统一战线宣传工作

(七)负责本县对台工作。

(八)指导乡镇党委统战工作,负责统战干部的培训工作;统一协调政府各有关部门的统战工作;受县委委托领导县工商联党组,指导工商联工作。

(九)承办县委交办的其他事项。

 

二、机构设置

县委统战部内设4个职能科室。

(一)办公室

负责内外的联系与综合协调工作。保证机关业务和行政工作正常运转;负责秘书事务,承担会务、信访、文电、档案、机要、保密工作和督察工作;负责机关财务和国有资产管理、内部审计、保卫、机关后勤和接待等行政事务工作;联系乡镇统战工作。负责党外人士的政治安排和担任政府及其职能部门、司法机关领导职务的考察、推荐工作;负责党外后备干部和新的代表人士队伍建设;负责党外干部和统战干部的培训工作;协助县工商联进行干部管理。负责部机关(含台办、民族宗教事务局、侨办)、侨联的人事和机构编制工作;协助有关部门做好民族宗教局、台办、侨办、侨联、工商联等部门的县委管理干部的推荐、考察工作;负责部机关离退休人员的管理服务工作;收集管理党外人士的档案资料。

(二)调研宣传科

负责统一战线政策的综合性研究,协调、组织统战工作调研活动;负责统一战线信息的搜集、整理和上报工作;承担统战工作重要文件和文字材料的起草工作;负责报刊杂志征订工作;组织指导全县统战宣传工作;配合有关部门做好海外统战宣传工作。

(三)对台工作科(县政府台湾事务科)

执行党和政府的对台工作方针、政策和规定,研究制定全县对台工作计划和实施意见;组织领导、管理、协调全县对台工作,根据台湾形势和两岸关系发展情况,提出政策性建议;负责台湾同胞投资的法律宣传与咨询,协调处理台企企业的经济纠纷案件;归口管理涉台法律事务;会同有关部门统筹协调,指导全县对台经贸和在文化、学术、教育、体育、卫生、科级、宗教等领域的交流活动;负责组织实施对台宣传工作,进行对台方针政策和台湾形势的宣传教育;负责联系上级台办交办的台湾上层人士的接待工作;负责处理我县重大涉台事件;指导县工商联和其它社团开展涉台的重大事务。

(四)侨务科

贯彻落实党和政府的各项侨务政策;调查研究县内侨情和侨务工作情况,制定侨务工作规划和计划;负责全县侨务工作,统筹协调涉及华侨、华人和归侨、侨眷的工作;根据《皇冠体育_皇冠体育365@归侨侨眷权益保护法》和我省《保护法实施办法》,依法维护归侨、侨眷的合法权益和华侨在国内的正当权益,管理华侨、华人、港澳同胞回我县定居的安置工作;开展国外华侨、华人及其社团的联谊工作,建立海外联系网络;负责接待重点华侨、华人、港澳同胞及其社团的来访,并协同有关部门开展海外联谊与经济、技术、文化合作交流;根据任务适时组团出国、出境开展工作;按照党中央、国务院对华侨、华人宣传工作的方针、政策,开展对华侨、华人和港澳同胞的宣传工作;受理和监督华侨、华人、港澳同胞的捐赠事宜;会同有关部门做好贫困归侨、眷属、港澳同胞眷属的扶贫救济工作;帮助、指导我县归侨、眷属、港澳同胞发展侨属(侨汇、侨资)企业;配合有关部门通过侨务工作渠道开展对台工作。

统战部无所属归口预算单位,部门决算为统战部本级决算。

 

 


 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 


 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会统战部

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

124.19

一、一般公共服务支出

28

102.9

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1.96

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

124.19

本年支出合计

50

104.86

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

11.18

年末结转和结余

52

30.51

 

26

 

 

53

 

总计

27

135.37

总计

54

135.37

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会统战部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

124.19

124.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

122.23

122.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

122.23

122.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013401

  行政运行

122.23

122.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1.96

1.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1.96

1.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.96

1.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会统战部

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

104.86

104.86

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

102.9

102.9

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

102.9

102.9

0.00

0.00

0.00

0.00

2013401

  行政运行

102.9

102.9

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1.96

1.96

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1.96

1.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.96

1.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会统战部

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

124.19

一、一般公共服务支出

28

102.9

102.9

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1.96

1.96

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

124.19

本年支出合计

49

104.86

104.86

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

11.18

年末财政拨款结转和结余

50

30.51

30.51

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

11.18

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

135.37

总计

54

135.37

135.37

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会统战部

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

104.86

104.86

0.00

201

一般公共服务支出

102.9

102.9

0.00

20134

统战事务

102.9

102.9

0.00

2013401

  行政运行

102.9

102.9

0.00

208

社会保障和就业支出

1.96

1.96

0.00

20805

行政事业单位离退休

1.96

1.96

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.96

1.96

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:中国共产党皇冠体育_皇冠体育365@:委员会统战部

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

76.04

302

商品和服务支出

26.86

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

52.92

30201

  办公费

13.46

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

11.74

30202

  印刷费

1.77

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.36

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

7.21

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.42

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

3.81

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

0.17

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

6.84

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1.96

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

1.96

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

4.2

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

78.00

公用经费合计

26.86

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为135.37万元。与上年度相比,收、支总计各减少69.45万元,下降34%。主要原因是节约开支。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计124.19万元,其中:财政拨款收入124.19万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计104.86万元,其中:基本支出104.86万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为135.37万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计减少69.45万元,下降34%。主要原因是节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出104.86万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少88.78万元,下降45%。主要原因是节约开支。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出104.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出102.9万元,占98.12%;外交(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出1.96万元,占1.87%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为103万元,年终调整预算为104.86万元,支出决算为104.86万元,完成年初预算的100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为98万元,年终调整预算为102.9万元,支出决算为102.9万元,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为5万元,支出决算为1.96万元,完成年初预算的39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出104.86万元。其中:人员经费 78 万元,主要包括:基本工资52.92万元、津贴补贴11.74万元、奖金:0.36万元、  机关事业单位基本养老保险缴费7.21万元、 职工基本医疗保险缴费3.81万元、生活补助1.96万元;公用经费26.86万元,主要包括:办公费 13.46万元、印刷费1.77万元、邮电费0.42万元、差旅费0.17万元、维修(护)费6.84万元、公务用车运行维护费4.2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元,支出决算为4.2万元,完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.2万元,完成预算的100%,占100%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。  2.公务用车购置及运行费年初预算为4.2万元,支出决算为4.2万元,完成年初预算的100%。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出4.2万元。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是,未安排预算。其中:

 外宾接待支出 0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

(二)项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中0等项目年末结转和结余资金数额较大,2017年本单位无此项支出。

 

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为14万元,年终调整预算为26.85万元,支出决算为26.85万元,完成年初预算的100%。

 

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。