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2019年度 皇冠体育_皇冠体育365@:妇联部门决算

来源:皇冠体育_皇冠体育365@: 2020-09-30

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2019年度

皇冠体育_皇冠体育365@:妇联部门决算

 

 

 

 

 

 

 

二〇二〇年九月


目  录

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:妇女联合会概况

 


一、部门职责

1、团结、动员妇女投身改革,参与经济建设,促进社会发展。
  2、教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。
  3、代表妇女参加社会协商对话,参与民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订,维护妇女儿童合法权益。
  4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
  妇联的工作方针是:团结教育广大妇女,贯彻党的基本路线,在建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家中发挥积极作用,维护妇女的合法权益,推进妇女解放事业。

皇冠体育_皇冠体育365@:妇女联合会内设9个职能室:宣传部、发展部、维权部、组织部、儿童部、办公室、新媒体办公室、妇工委办公室、妇女儿童活动中心。

二、部门决算构成

皇冠体育_皇冠体育365@:妇联无所属归口预算管理单位。本部门2019年度部门决算为本级决算。

 


 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:妇女联合会

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

240.01

一、一般公共服务支出

14

200.34

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

20

1.04

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

240.01

本年支出合计

22

201.38

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

13.86

                年末结转和结余

24

52.49

 

12

 

 

25

 

总计

13

253.87

总计

26

253.87

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门: 皇冠体育_皇冠体育365@:妇女联合会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

240.01

240.01

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

238.97

238.97

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

238.97

238.97

 

 

 

 

 

2012901

行政运行

238.97

238.97

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1.04

1.04

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1.04

1.04

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休

1.04

1.04

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:妇女联合会

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

201.38

201.38

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

200.34

200.34

 

 

 

 

20129

群众团体事务

200.34

200.34

 

 

 

 

2012901

行政运行

200.34

200.34

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1.04

1.04

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1.04

1.04

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休

1.04

1.04

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。




 

 

 

 

 

 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:妇女联合会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

240.01

一、一般公共服务支出

15

200.34

200.34

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

240.01

本年支出合计

23

201.38

201.38

 

年初财政拨款结转和结余

10

13.86

年末财政拨款结转和结余

24

52.49

52.49

 

      一般公共预算财政拨款

11

13.86

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

253.87

总计

28

253.87

253.87

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为253.87万元。与上年度相比,收、支总计均增加51.86万元,增长26%。主要原因是业务增多。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计240.01万元,其中:财政拨款收入240.01万元,其中一般公共服务支出238.97万元,占99.57%,社会保障和就业支出1.04,占0.43%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计201.38万元,其中:基本支出201.38万元,一般公共服务支出200.34万元,占99.48%,社会保障和就业支出1.04,占0.52%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为253.87万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加51.86万元,增长26%。主要原因是业务增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出201.38万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加13.23万元,增长7.03%。主要原因是业务增多。

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出201.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出200.34万元,占99.48%;社会保障就业支出1.04万元,占0.52%。

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42元,支出决算为201.38万元,完成年初预算的479%。其中:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为42万元,支出决算为200.34万元,完成年初预算的477%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足,年初安排少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足,年初无安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出201.38万元。其中:人员经费142.54万元,主要包括:基本工资18.92万元、津贴补贴8.79万元、奖金2.21万元、伙食补助费0万元、绩效工资0.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.07万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出5.15万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助98.04万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费58.84万元,主要包括:办公费7.87万元、印刷费12.11万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.47万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费21.11万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费9.31万元、培训费0万元、公务接待费0.06万元、专用材料费0.02万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出7.89万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.06万元,完成预算的6%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是开支少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务接待费支出决算0.06万元,完成预算的6%,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆,其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。主要是2019年本年度无此项支出。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为1万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支减少。其中:

外宾接待支出0万元。主要用于无支出。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:0等。

其他国内公务接待支出0.06万元。主要用于公务接待。2019年共接待国内来访团组1个、来宾7人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

(二)项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,我单位2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为5万元,支出决算为58.84万元,完成年初预算的1176%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支增多。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。