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2019年度皇冠体育_皇冠体育365@:宗教局部门决算

来源:皇冠体育_皇冠体育365@: 2020-09-30

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2019年度皇冠体育_皇冠体育365@:宗教局

部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇二〇年九月


目  录

第一部分   皇冠体育_皇冠体育365@:宗教局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:宗教局概况

 


一、部门职责及机构设置

(一)贯彻执行党和国家、省、市民族宗教工作法律、法规、方针、政策,研究并拟订全县有关民族宗教事务的规范性文件,制定落实措施并监督检查执行情况。开展民族宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。

(二)协调全县民族关系,促进各民族平等、团结、互助、和谐,依法保护少数民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜。做好城乡民族工作及少数民族流动人口和流动穆斯林宗教服务管理工作。组织承办民族团结进步表彰活动。负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域实施、衔接。促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

(三)协同有关部门研究制定全县少数民族和民族聚居地发展的特殊政策和措施,帮助解决少数民族在生产、生活方面的实际困难,配合有关部门做好少数民族的扶贫工作。参与有关少数民族的专项贷款、专项资金分配和使用。

(四)协调有关部门促进全区少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

(五)依法保护公民宗教信仰自由,维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动。办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

(六)依法加强对全县宗教事务的管理,促进宗教关系和谐,引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动,防范和制止利用宗教进行非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行渗透活动。

(七)负责宗教方面的外事归口管理工作,组织、指导有关部门和宗教界开展对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动,参与涉及民族和宗教对外宣传工作。负责全县伊斯兰教朝觐事务管理工作。

(八)协助有关部门做好全县少数民族干部培养、教育和选拔、使用工作。

(九)协助各乡、镇人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的因素。分析和研判涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情。

(十)负责少数民族古籍搜集、整理和出版等工作。

根据上述职责,县民族宗教事务委员会设1个内设机构。

办公室(挂清真食品管理办公室牌子)。负责机关日常工作的协调和督办;负责机关文秘、机要、财务、后勤服务等工作;配合有关部门承办少数民族干部的培养教育、选拔推荐工作;负责组织人事管理工作;承担本部门干部的教育培训工作;承办机关纪检监察工作;负责国家民族宗教法律、法规和政策的监督检查和落实;研究建立民族和宗教方面突发事件的预警、应急机制,并负责监督检查;组织推动民族宗教法律、法规和政策的宣传、教育工作,负责民族宗教工作干部的培训;组织民族宗教方面的新闻发布;负责行政复议工作和行政应诉工作;负责民族宗教志和年鉴的整理、编纂工作;承担民族宗教外事管理。

 

二、部门决算构成

皇冠体育_皇冠体育365@:宗教局无所属归口预算单位,皇冠体育_皇冠体育365@:宗教局部门决算为皇冠体育_皇冠体育365@:宗教局本级决算。


 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

 


 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:宗教局

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

331.38

一、一般公共服务支出

28

229.23

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

331.38

本年支出合计

50

229.23

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

24.36

年末结转和结余

52

126.51

 

26

 

 

53

 

总计

27

355.74

总计

54

355.74

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:宗教局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

331.38

331.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

331.38

331.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

331.38

331.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013404

  宗教事务

331.38

331.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

331.38

331.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:宗教局

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

229.23

229.23

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

229.23

229.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

229.23

229.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2013404

  宗教事务

229.23

229.23

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:宗教局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

331.38

一、一般公共服务支出

28

229.23

229.23

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

331.38

本年支出合计

49

229.23

229.23

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

24.36

年末财政拨款结转和结余

50

126.51

126.51

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

24.36

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

355.74

总计

54

355.74

355.74

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:宗教局

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

 

决算数

 

301

工资福利支出

29.86

302

商品和服务支出

43.42

307

债务利息及费用支出

 

0.00

30101

  基本工资

15.31

30201

  办公费

9.70

30701

  国内债务付息

 

0.00

30102

  津贴补贴

5.16

30202

  印刷费

17.43

30702

  国外债务付息

 

0.00

30103

  奖金

0.72

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

 

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

 

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

 

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

4.97

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

 

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

 

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

1.54

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

 

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

 

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

9.89

31008

  物资储备

 

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

 

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

 

0.00

30199

  其他工资福利支出

2.16

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

0.00

303

对个人和家庭的补助

93.72

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

 

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

 

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

1.30

31019

  其他交通工具购置

 

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

 

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

 

0.00

30305

  生活补助

93.72

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

 

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

 

62.23

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

 

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

 

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

62.23

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

 

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

5.10

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

 

人员经费合计

123.58

公用经费合计

 

105.65

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 




说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 


 

.

 

 

 


第三部分  2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为355.74万元。与上年度相比,收、支总计各增加167.49元,增长88.97%。主要原因是工资增长。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计331.38万元,其中:财政拨款收入331.38万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收0万元,占0%;经营收入万元,占0%;附属单位上缴收0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计229.23万元,其中:基本支出229.23万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为355.74万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加167.49元,增长88.97%。主要原因是工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出229.23万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加40.1万元,增长21.2%。主要原因是工资增长。

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出229.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出229.23万元,占100%;其他支出0万元,占0%。

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38万元,支出决算为229.23万元,完成年初预算的603.2%。决算与年初预算数存在差异的主要原因:一是财力不足。其中:

1.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。年初预算为37万元,支出决算为229.23万元,完成年初预算的619%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出229.23万元。与2018年相比,增加了40.1万元,增长21.2 %。其中:人员经费123.58万元,主要包括:基本工资15.31万元、津贴补贴5.16万元、奖金:0.72万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.97万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费1.54万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出2.16万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助93.72万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费105.65万元,主要包括:办公费9.7万元、印刷费17.43万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费9.89万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.3万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用5.1万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、其他支出62.23万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.3万元,支出决算为1.3万元,完成预算的100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务接待费支出决算1.3万元,完成预算的100%,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无支出。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无支出。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆,其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于无支出。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为1.3万元,支出决算为1.3万元,完成年初预算的100%。其中:

外宾接待支出0万元。主要用于无支出。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:0等。

其他国内公务接待支出1.3万元。主要用于来访视察人员接待支出。2019年共接待国内来访团组5个、来宾70人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

(二)项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作

 

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未开展此项工作

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用无支出,其中0等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:无支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为5万元,调整预算数105.65万元,支出决算为105.65万元,完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。