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2018年度 中共皇冠体育_皇冠体育365@:政法委员会部门决算

来源:皇冠体育_皇冠体育365@: 2019-09-27

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2018年度

中共皇冠体育_皇冠体育365@:政法委员会部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇一九年九月


目  录

第一部分  中共皇冠体育_皇冠体育365@:政法委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中共皇冠体育_皇冠体育365@:政法委员会概况

 


一、部门职责

政法委主要职责:1根据党的路线、方针、政策和县委的部署,统一政法各部门的思想和行动。2对一定时期内全县的政法工作做出全面部署,并督促贯彻落实。3检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。4监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合、督促推动大案要案的查处工作研究和讨论有争议的重大、疑难案件。5组织、指导、协调全县社会治安综合治理和维护社会稳定工作。6指导县直机关、乡镇的政法和综治办的工作。7组织推动全县政法战线的调查研究工作。8研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助组织部门考察、管理政法部门的领导干部;协助纪检、监察部门查处政法系统干警违法违纪案件。9、负责国家安全工作10承办县委、县政府交办的其他事项

根据上述职责,县委政法委内设3个职能科(室):

(一)办公室

负责机关的综合协调工作;负责会务、机要、保密、档案、信息、文印工作;负责机关的财务、后勤、接待安全保卫及其他行政事务工作和机关工会工作;负责机关离退人员的管理服务工作,了解掌握全县政法系统工作动态和社会治安状况,向上级部门报送有关信息;组织指导政法系统的调研工作调查研究有关全县政法工作全局性的方针政策和重大理论问题,适时提出对策与建议;负责有关文件、重要讲话稿的起草;负责有关宣传工作。

(二)政治处

组织指导全县政法队伍的党风建设、廉政建设和教育培训工作;按照干部管理权限,协助有关部门考察、管理县政法部门的领导干部;协助纪检、监察机关查处政法部门干警违法违纪案件;负责本机关的人事和机构编制管理工作负责全县政法系统的评先表彰工作。

(三)业务督查科

根据全县政治和社会稳定的需要提出决策建议并负责全县政法工作重大行动部署的督查落实,适时组织指导严打及各类专项斗争;负责督查有重大影响的案件和协调有争议的疑难案件;组织执法检查,就执法中存在的问题提出解决的意见、办法;参与有关规范性文件的起草、修改工作;提出有关政法工作改革的建议负责上级领导及本机关领导同志对政法工作的重要批示及交办的事项;负责群众的来信来访工作。

(一)皇冠体育_皇冠体育365@:社会治安综合治理委员会办公室

主要职责:负责全县社会治安综合治理委员会办公室的日常工作;负责全县社会治安综合治理工作重要部署的督促检查;协调处理治安工作中的重大问题,及时提出工作建议负责对执行社会治安综合治理目标责任制的情况进行检查、考核、并及时向县政府目标办通报检查考核情况,对影响社会稳定的重大事件及其责任人提出查究建议,总结推广经验,指导推动全县综合治理工作,负责组织综合治理方面的宣传工作,推动各有关部门参与社会治安综合治理。

(二)皇冠体育_皇冠体育365@:县委防范和处理邪教问题领导小组办公室

主要职责:负责全县防范和处理邪教问题领导小组办公室的日常工作;掌握全县邪教人员基本情况;指导各单位做好邪教人员的防范、控制工作;配合县公安局做好打击处理邪教活动;协调各单位做好教育转化工作;完成上级交办的各项任务。

(三)皇冠体育_皇冠体育365@:县委维护稳定工作领导小组办公室

主要职责:负责全县维护稳定工作领导小组办公室的日常工作;调查研究并掌握全县稳定方面的动态,分析社会稳定形势,提出维护社会稳定工作措施和对策,督促督办有关部门和单位抓好矛盾纠纷排查调处并落实维稳责任;负责指导督促有关部门做好重大不稳定因素的收集和上报工作,并提出相关方面的意见和工作举措;负责协调指挥有关部门做好群体性事件的化解处置工作,负责协调并督查、督办有关部门和单位抓好相关后续工作的落实;负责重大群体性事件的保密和社会宣传工作,并做好与外省、市和上级部门之间的工作交流和协作工作。

(四)皇冠体育_皇冠体育365@:国家安全领导小组办公室

主要职责:负责全县国家安全领导小组办公室的日常工作;组织开展本地区人民防线网络建设;搜集获取涉及国家安全和社会政治稳定的情报信息;开展国家安全业务基础调研;组织开展国家安全宣传教育;直接服务配合国家安全机关工作。

(五)皇冠体育_皇冠体育365@:法学会

主要职责:组织推动广大法学工作者,法律工作者参与县级立法的起草、论证、参与执法的调查和司法的改革,参与法学教学和法制宣传,开展多学科、多层次、宽领域的法学研究。

(六)皇冠体育_皇冠体育365@:政法纪律检查工作委员会

主要职责:指导协调全县政法系统的纪检监察工作;受理,查办全县政法系统科级(含科级)以下党员干部违纪违法行为,重点查办科级以下党员干部违纪违法案件,并按照干部管理权限移送各级纪律检查委员会作出处理;受理、查办县委政法机关党员干部违纪违法案件。

二、机构设置

中共皇冠体育_皇冠体育365@:政法委员会内设机构3个,包括:办公室、政治处、业务督查科。另设有皇冠体育_皇冠体育365@:社会治安综合治理委员会办公室、皇冠体育_皇冠体育365@:县委防范和处理邪教问题领导小组办公室、皇冠体育_皇冠体育365@:县委维护稳定工作领导小组办公室、皇冠体育_皇冠体育365@:国家安全领导小组办公室、皇冠体育_皇冠体育365@:法学会和皇冠体育_皇冠体育365@:政法纪律检查工作委员会。

中共皇冠体育_皇冠体育365@:政法委员会无所属归口预算单位,中共皇冠体育_皇冠体育365@:政法委员会部门决算为中共皇冠体育_皇冠体育365@:政法委员会本级决算。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:中共皇冠体育_皇冠体育365@:政法委员会

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

648.29

一、一般公共服务支出

14

664.19

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

……

20

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

21

4.8

本年收入合计

9

648.29

本年支出合计

22

668.99

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

92.57

                年末结转和结余

24

71.87

 

12

 

 

25

 

总计

13

740.86

总计

26

740.86

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:中共皇冠体育_皇冠体育365@:政法委员会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

648.29

648.29

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

643.49

643.49

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

643.49

643.49

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

643.49

643.49

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4.80

4.80

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

4.80

4.80

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

4.80

4.80

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:中共皇冠体育_皇冠体育365@:政法委员会

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

668.99

668.99

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

664.19

664.19

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

664.19

664.19

 

 

 

 

2013101

  行政运行

664.19

664.19

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4.80

4.80

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

4.80

4.80

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

4.80

4.80

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:中共皇冠体育_皇冠体育365@:政法委员会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

648.29

一、一般公共服务支出

15

664.19

664.19

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

22

4.8

4.8

 

本年收入合计

9

648.29

本年支出合计

23

668.99

668.99

 

年初财政拨款结转和结余

10

92.57

年末财政拨款结转和结余

24

71.87

71.87

 

      一般公共预算财政拨款

11

92.57

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

740.86

总计

28

740.86

740.86

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:中共皇冠体育_皇冠体育365@:政法委员会

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

668.99

668.99

 

201

一般公共服务支出

664.19

664.19

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

664.19

664.19

 

2013101

  行政运行

664.19

664.19

 

208

社会保障和就业支出

4.80

4.80

 

20805

行政事业单位离退休

4.80

4.80

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

4.80

4.80

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:中共皇冠体育_皇冠体育365@:政法委员会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

395.98

302

商品和服务支出

142.61

310

资本性支出

11.57

30101

  基本工资

260.83

30201

  办公费

23.92

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

32.27

30202

  印刷费

38.66

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

42.47

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

0.91

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

37.30

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

11.57

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

12.57

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

16.99

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

0.09

30211

  差旅费

16.67

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

5.12

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

14.06

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

8.80

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

10.83

30215

  会议费

5.73

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

4.38

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

 

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

6.45

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

4.38

30226

  劳务费

 

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

0.35

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

5.22

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

108

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

12.25

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

108

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

406.81

公用经费合计

262.18

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:中共皇冠体育_皇冠体育365@:政法委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.30

0.00

5.30

0.00

5.30

0.00

5.22

0

5.22

0.00

5.22

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为740.86万元。与上年度相比,收、支总计各增加175.21万元,增长23.65%。主要原因是一般公共服务支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计648.29万元,其中:财政拨款收入648.29万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计668.99万元,其中:基本支出668.99万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为740.86万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加175.21万元,增长23.65%。主要原因是一般公共服务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出668.99万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加195.91万元,增长29.28%。主要原因是一般公共服务支出增加。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出668.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出664.19万元,占99.28%;社会保障和就业支出4.8万元,占0.72%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为338万元,支出决算为668.99万元,完成年初预算的197.92%。其中:

1.一般公共服务(类)党政办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为331万元,调整预算为664.19万元,支出决算为664.19万元,完成年初预算的200.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行经费增加。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为7万元,支出决算为4.8万元,完成年初预算的68.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出668.99万元。其中:人员经费406.81万元,主要包括:基本工资260.83万元、津贴补贴32.27万元、奖金42.47万元、伙食补助费0.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.3万元、职工基本医疗保险缴费16.99万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金5.12万元、生活补助6.45万元、救济费4.38万元;公用经费262.18万元,主要包括:办公费23.92万元、印刷费38.66万元、邮电费12.57万元、差旅费16.67万元、维修(护)费14.06万元、租赁费8.8万元、会议费5.73万元、培训费4.38万元、公务接工会经费0.35万元、公务用车运行维护费5.22万元、其他商品和服务支出12.25万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新11.57万元、国家赔偿费用支出108万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.3万元,支出决算为5.22万元,完成预算的98.49%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算5.22万元,完成预算的98.49%,占100%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

2.公务用车购置及运行费年初预算为5.3万元,支出决算为5.22万元,完成年初预算的98.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车使用减少。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆,其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出5.22万元。主要用于公务车运行。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中:

外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

(二)项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中无项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:2018年本单位无此项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为30万元,调整预算为154.18万元,支出决算为154.18万元,完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增多

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。