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2019年度 皇冠体育_皇冠体育365@:政法委部门决算
2019年度
皇冠体育_皇冠体育365@:政法委部门决算
二〇二〇年九月
目 录
第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:政法委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:政法委概况
一、部门职责
(一)贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实党的路线方针政策和决策部署,推动贯彻执行《中国共产党政法工作条例》,统一全县政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)贯彻落实党中央及省委、市委、县委决定,对全县政法工作研究提出部署,推进平安皇冠体育_皇冠体育365@:、法治皇冠体育_皇冠体育365@:建设,加强过硬政法队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全,确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
(三)了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态、分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题,协调推动预防、化解影响全县稳定的社会矛盾和风险,协调指导各相关部门做好反邪教工作,分析研判有关情况信息并向县委提出政策建议,协调应对和处置重大突发事件等。
(四)加强对全县政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、平安皇冠体育_皇冠体育365@:建设、法治皇冠体育_皇冠体育365@:建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
(五)组织开展全县政法系统的调查研究和理论研究,研究拟定全县政法工作的政策措施,及时向县委提出建议。
(六)掌握分析全县政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
(七)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,督促和推动大案要案的查处工作,推进严格执法、公正司法。
(八)组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化全县政法改革。
(九)指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设。
(十)完成县委交办的其他任务。
二、机构设置
皇冠体育_皇冠体育365@:政法委内设机构5个,包括:办公室、政治部、执法监督室、社会治安综合治理股、政治安全维稳防范股。
(一)办公室。负责机关的综合协调工作;负责会务、机要、保密、档案、信息、文印工作;负责机关的财务、后勤、接待、安全保卫及其他行政事务工作和机关工会工作;负责机关离退人员的管理服务工作,了解掌握全县政法系统工作动态和社会治安状况,向上级部门报送有关信息;组织指导政法系统的调研工作,调查研究有关全县政法工作全局性的方针政策和重大理论问题,适时提出对策与建议;负责有关文件、重要讲话稿的起草;负责有关宣传工作。
(二) 政治部。组织指导全县政法队伍的党风建设、廉政建设和教育培训工作;负责本机关的人事和机构编制管理工作;负责全县政法系统的评先表彰工作。
(三)执法监督室(挂涉法涉诉信访室牌子)。监督检查全县政法部门执行党的路线方针政策和国家法律法规情况,调查分析和及时纠正存在的倾向性问题,研究制定相关政策措施;监督和支持政法部门依法履行职责、行使职权,督促依法及时办理有重大影响、群众反映强烈的案件;指导协调县委交办案(事)件和需要县委政法委统筹研究把握原则政策的重大敏感案(事)件的依法处理工作。协调指导全县涉法涉诉信访工作。
(四)社会治安综合治理股。负责全县社会治安综合治理工作重要部署的督促检查;协调处理治安工作中的重大问题,及时提出工作建议负责对执行社会治安综合治理目标责任制的情况进行检查、考核,对影响社会稳定的重大事件及其责任人提出查究建议,总结推广经验,指导推动全县综合治理工作,负责组织综合治理方面的宣传工作,推动各有关部门参与社会治安综合治理。
(五)政治安全维稳防范股。组织开展全县社会稳定问题调查研究,了解掌握影响社会稳定的情况动态,分析社会稳定形势,提出维护社会稳定工作措施和对策,督促督办有关部门和单位抓好矛盾纠纷排查调处并落实维稳责任;负责指导督促有关部门做好重大不稳定因素的收集和上报工作,并提出相关方面的意见和工作举措;负责协调指挥有关部门做好群体性事件的化解处置工作,负责协调并督查、督办有关部门和单位抓好相关后续工作的落实;负责重大群体性事件的保密和社会宣传工作,并做好与上级部门之间的工作交流和协作工作。调查研究涉邪教问题,了解掌握全县邪教和对社会有危害气功组织的情况,分析研判形势,提出对策建议;协调指导各相关部门做好反邪教工作,统筹部署开展重大斗争活动。
从决算单位构成看,皇冠体育_皇冠体育365@:政法委部门决算包括:本级决算。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:政法委 |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 669.2 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 673.98 |
二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 |
|
三、事业收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 16 |
|
四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 |
|
五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 |
|
六、其他收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 19 |
|
| 7 |
| 八、社会保障和就业支出 | 20 | 6.54 |
| 8 |
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| 21 |
|
本年收入合计 | 9 | 669.2 | 本年支出合计 | 22 | 680.52 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 23 |
|
年初结转和结余 | 11 | 71.86 | 年末结转和结余 | 24 | 60.54 |
| 12 |
|
| 25 |
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总计 | 13 | 741.06 | 总计 | 26 | 741.06 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
收入决算表 | |||||||||||||||
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| 公开02表 | ||||||
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:政法委 |
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| 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合计 | 669.2 | 669.2 |
|
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| ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 662.66 | 662.66 |
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20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 662.66 | 662.66 |
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| |||||||
2013101 | 行政运行 | 662.66 | 662.66 |
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| |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.54 | 6.54 |
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| |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.54 | 6.54 |
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| |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.54 | 6.54 |
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| |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
支出决算表 | ||||||||||||||
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| 公开03表 | ||||||
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:政法委 |
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| 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 680.52 | 680.52 |
|
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| ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 673.98 | 673.98 |
|
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| |||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 673.98 | 673.98 |
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| |||||||
2013101 | 行政运行 | 673.98 | 673.98 |
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| |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.54 | 6.54 |
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| |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.54 | 6.54 |
|
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| |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.54 | 6.54 |
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| |||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
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| 公开04表 | |
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:政法委 |
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| 单位:万元 | |
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 669.2 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 673.98 | 673.98 |
| |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 16 |
|
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| |
| 3 |
| 三、国防支出 | 17 |
|
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| |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 |
|
|
| |
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 |
|
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| |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 20 |
|
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| 7 |
| 八、社会保障和就业支出 | 21 | 6.54 | 6.54 |
| |
| 8 |
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| 22 |
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| |
本年收入合计 | 9 | 669.2 | 本年支出合计 | 23 | 680.52 | 680.52 |
| |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 71.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 60.54 | 60.54 |
| |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 71.86 |
| 25 |
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| |
政府性基金预算财政拨款 | 12 |
|
| 26 |
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| 13 |
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| 27 |
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| |
总计 | 14 | 741.06 | 总计 | 28 | 741.07 | 741.06 |
| |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
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| 公开05表 |
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:政法委 |
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| 单位:万元 | ||
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 680.52 | 680.52 |
| ||
201 | 一般公共服务支出 | 673.98 | 673.98 |
| |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 673.98 | 673.98 |
| |
2013101 | 行政运行 | 673.98 | 673.98 |
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 6.54 | 6.54 |
| |
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.54 | 6.54 |
| |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.54 | 6.54 |
| |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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| 公开06表 |
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:政法委 |
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| 单位:万元 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 380.85 | 302 | 商品和服务支出 | 98.76 | 310 | 资本性支出 | 15.00 |
30101 | 基本工资 | 257.20 | 30201 | 办公费 | 7.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30102 | 津贴补贴 | 53.24 | 30202 | 印刷费 | 32.18 | 31002 | 办公设备购置 | 1.31 |
30103 | 奖金 | 16.07 | 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 | 2.77 |
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
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30107 | 绩效工资 | 0.92 | 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 32.43 | 30206 | 电费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 7.39 |
30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 4.29 | 31008 | 物资储备 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.70 | 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 3.29 | 30211 | 差旅费 | 9.53 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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30113 | 住房公积金 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
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30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
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30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 | 27.70 | 31019 | 其他交通工具购置 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 6.54 | 30215 | 会议费 | 2.39 | 31021 | 文物和陈列品购置 |
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30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 | 5.18 | 31022 | 无形资产购置 |
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30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务招待费 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 3.53 |
30303 | 退职(役)费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 312 | 对企业补助 |
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30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31201 | 资本金注入 |
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30305 | 生活补助 | 6.54 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
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30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 31204 | 费用补贴 |
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30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31205 | 利息补贴 |
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30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
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30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 313 | 对社会保障基金补助 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.60 | 31302 | 对社会保险基金补助 |
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30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 |
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| 30240 | 税金及附加费用 |
| 399 | 其他支出 | 179.36 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.86 | 39906 | 赠与 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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| 30701 | 国内债务付息 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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| 30702 | 国外债务付息 |
| 39999 | 其他支出 | 179.36 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 |
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| 30704 | 国外债务发行费用 |
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人员经费合计 | 387.39 | 公用经费合计 | 293.13 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为741.06万元。与上年度相比,收、支总计增加0.21万元,增长0.03%。主要原因是费用支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计669.2万元,其中:财政拨款收入669.2万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计680.52万元,其中:基本支出680.52万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为741.06万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加0.21万元,增长0.03%。主要原因是费用支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出680.52万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加11.53万元,增长1.72%。主要原因是费用支出增加。
(二)结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出680.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出673.98万元,占99.04%;社会保障和就业支出6.54万元,占0.96%。
(三)具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为369万元,支出决算为680.52万元,完成年初预算的184.42%。其中:
1.一般公共服务(类)党政办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为359万元,支出决算为673.98万元,完成年初预算的187.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行经费支出增加。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为10万元,支出决算为6.54万元,完成年初预算的65.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出680.52万元。其中:人员经费387.39万元,主要包括:基本工资257.2万元、津贴补贴53.24万元、奖金16.07万元、绩效工资0.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.43万元、职工基本医疗保险缴费17.7万元,其他社会保障缴费3.29万元、生活补助6.54万元、伙食补助费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费293.13万元,主要包括:办公费7.03万元、印刷费32.18万元、邮电费4.29万元、差旅费9.53万元、租赁费27.7万元、会议费2.39万元、培训费5.18万元、公务用车运行维护费6.6万元、其他商品和服务支出3.86万元、办公设备购置1.31万元、专用设备购置2.77万元、信息网络及软件购置更新7.39万元、其他资本性支出3.53万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴179.36万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.6万元,支出决算为6.6万元,完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出主要用于公车运行。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算6.6万元,完成预算的100%,占100%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算为6.6万元,支出决算为6.6万元,完成年初预算的100%。2019年度“三公”经费支出主要用于公车运行。其中:
公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行支出6.6万元。主要用于公车运行维护。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中:
外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
本单位未开展此项工作。
(二)项目绩效自评结果。
本单位未开展此项工作。
(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位未开展此项工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中无项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:2019年本单位无此项支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为54万元,支出决算为293.13万元,完成年初预算的542%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算过少。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末,我部门共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。