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2019年度 皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术和工业信息化局部门决算

来源:皇冠体育_皇冠体育365@: 2020-09-30

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2019年度

皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术和工业信息化局部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇二〇年九月


目  录

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术和工业信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术和工业信息化局概

 


一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市科技工作法律、法规和方针、政策;牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规范性文件、规划和政策措施,并组织实施。

(二)统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全技术创新激励机制,优化科研体系建设,指导科研机构改革发展。推动企业科技创新能力建设,推进重大科技决策咨询制度建设。

(三)建立统一的县级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制;会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。会同有关部门统筹管理县级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。促进科技金融紧密结合。

(四)拟订全县基础研究规划、政策并组织实施,组织协调重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织县(重点)实验室等创新平台建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。负责自然科学基金管理相关工作。

(五)编制县重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(六)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施;组织开展重点领域技术发展需求分析,提出关键核心技术需求并监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。支持安全生产领域的科学技术研究。

(七)牵头全县科技服务和技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。

(八)统筹区域科技创新体系建设;开展创新政策先行先试和体制机制改革创新;指导高新技术产业园区等科技园区建设;承担科技扶贫相关工作。

(九)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,推进科技评价机制改革,统筹科研诚信建设;组织实施创新调查和科技报告制度,指导全县科技保密工作。

(十)负责全县对外科技合作与交流工作。

(十一)负责引进国外智力和全县出国(境)培训工作。

(十二)会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划和政策措施,组织实施相关科技人才计划。拟订科技普及和科学传播规划、政策。

(十三)负责皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术奖励相关工作。

(十四)贯彻执行国家和省、市、县有关工业和信息化的法律、法规和方针政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全县工业和信息化的发展规划以及推动传统产业技术改造相关政策,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

(十五)拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局和结构政策建议;引导与扶持工业和信息产业发展,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

(十六)监测分析全县工业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;指导相关行业加强安全生产管理,指导工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作。

(十七)拟订并组织实施全县制造业服务化、平台化发展规划,促进制造业和生产性服务业融合发展,推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设;促进供应链管理技术推广应用,协同推进现代物流业发展。

(十八)负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资),省市对口部门和本县用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见,按照国务院和省、市、县政府规定权限审批、核准规划内以及年度计划规模内固定资产投资项目。

(十九)贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施国家和省、市、县有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

(二十)拟订并组织实施全县工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(二十一)负责全县振兴装备制造业的组织协调工作,组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策,依托国家和省、市、县重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

(二十二)负责全县中小企业、民营经济发展的宏观指导,拟订并组织实施中小企业发展中长期规划;负责推动建立完善中小企业服务体系,协调解决重大问题;会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

(二十三)统筹推进全县工业领域信息化工作,组织拟订相关政策并协调有关重大问题;促进电信、广播电视和计算机网络融合应用,指导协调工业电子商务平台建设,配合推动跨行业等互联互通和重要信息资源的开发利用共享;协调推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

(二十四)负责全县工业和信息化领域对外交流合作事务,研究拟订支持政策措施;拟订并组织实施全县制造业对外合作年度行动计划,编制发布我县工业和信息化领域产业合作指南;研究协调产业转移示范区发展中的重大问题,提出政策建议。

(二十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术和工业信息化局内设机构5个,包括办公室(挂行政审批股牌子);规划运行监测股(挂行业管理股牌子);信息化工作办公室(挂科技信息股牌子);科技开发股;国防动员委员会科技动员办公室。

从决算单位构成看,皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术和工业信息化局部门决算包括:本级决算

2019年度,皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术和工业信息化局为一级决算单位,部门决算为皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术和工业信息化局机关本级决算

本单位为汇总决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术和工业信息化局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

7045.00

一、一般公共服务支出

14

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

15

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

16

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

17

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

18

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

19

7040.73

 

7

 

八、社会保障和就业支出

20

2.48

 

8

 

十八、自然资源海洋气象等支出

21

            1.80

本年收入合计

9

7045.00

本年支出合计

22

7045.00

         用事业基金弥补收支差额

10

0.00

                结余分配

23

0.00

         年初结转和结余

11

0.00

                年末结转和结余

24

0.00

 

12

 

 

25

 

总计

13

7045.00

总计

26

         7045.00                

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:  

 

科学技术和工业信息化局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7045.00

7045.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

7040.73

7040.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

296.58

296.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

    行政运行

144.13

144.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

    其他科学技术管理事务支出

152.45

152.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060302

    社会公益研究

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

4713.71

4713.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060402

    应用技术研究与开发

4408.42

4408.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

    其他技术研究与开发支出

305.29

305.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

21.43

21.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

     科普活动

21.43

21.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20609

科技重大项目

1900.00

1900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060901

     科技重大专项

1900.00

1900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

99.00

99.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

    其他科学技术支出

99.00

99.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2.48

2.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2.48

2.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

    其他行政事业单位离退休支出

2.48

2.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22099

其他自然资源海洋气象等支出

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2209901

    其他自然资源海洋气象等支出

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:  

 

科学技术和工业信息化局

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7045.00

5145.00

1900.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

7040.73

5140.73

1900.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

296.58

296.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

    行政运行

144.13

144.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

    其他科学技术管理事务支出

152.45

152.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20603

应用研究

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060302

    社会公益研究

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

4713.71

4713.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2060402

    应用技术研究与开发

4408.42

4408.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

    其他技术研究与开发支出

305.29

305.29

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

21.43

21.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

     科普活动

21.43

21.43

0.00

0.00

0.00

0.00

20609

科技重大项目

1900.00

0.00

1900.00

0.00

0.00

0.00

2060901

     科技重大专项

1900.00

0.00

1900.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

99.00

99.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

99.00

99.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2.48

2.48

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2.48

2.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

2.48

2.48

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

22099

其他自然资源海洋气象等支出

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2209901

  其他自然资源海洋气象等支出

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术和工业信息化局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7045.00

一、一般公共服务支出

15

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

16

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

17

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

18

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

19

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

20

7040.73

7040.73

0.00

 

7

 

八、社会保障和就业支出

21

2.48

2.48

0.00

 

8

 

十八、自然资源海洋气象等支出

22

1.80

1.80

0.00

本年收入合计

9

7045.00

本年支出合计

23

   7045.00

   7045.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

10

0.00

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

0.00

      一般公共预算财政拨款

11

0.00

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

0.00

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

7045.00

总计

28

  7045.00

 

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:  

 

皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术和工业信息化局

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

         7045.00           

                        5145.00

                        1900.00

206

科学技术支出

7,040.73

5,140.73

                           1900.00

20601

科学技术管理事务

296.58

296.58

0.00

2060101

  行政运行

144.13

144.13

0.00

2060199

  其他科学技术管理事务支出

152.45

152.45

0.00

20603

应用研究

10.00

10.00

0.00

2060302

  社会公益研究

10.00

10.00

0.00

20604

技术研究与开发

4,713.71

4,713.71

0.00

2060402

  应用技术研究与开发

4,408.42

4,408.42

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

305.29

305.29

0.00

20607

科学技术普及

21.43

21.43

0.00

2060702

  科普活动

21.43

21.43

0.00

20609

科技重大项目

1,900.00

0.00

1900.00

2060901

  科技重大专项

1,900.00

0.00

1900.00

20699

其他科学技术支出

99.00

99.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

99.00

99.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2.48

2.48

0.00

20805

行政事业单位离退休

2.48

2.48

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

2.48

2.48

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

1.80

1.80

0.00

22099

其他自然资源海洋气象等支出

1.80

1.80

0.00

2209901

  其他自然资源海洋气象等支出

1.80

1.80

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:   

 皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术和工业信息化局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

145.93

302

商品和服务支出

173.89

310

资本性支出

0.00

30101

  基本工资

70.41

30201

  办公费

46.18

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

37.91

30202

  印刷费

78.34

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

3.06

30205

  水费

4.65

31006

  大型修缮

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险费

14.94

30206

  电费

8.37

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.65

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

7.25

30208

  取暖费

3.38

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

14.89

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

6.72

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

5.64

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

2.48

30215

  会议费

7.03

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

7.98

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

0.20

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

4822.7

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

2.48

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31204

  费用补贴

4723.7

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

31299

  其他对企业补助

99

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31302

  对社会保险基金补助

0.00

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2.22

39906

  赠与

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

0.00

 

 

0.00

 

 

30704

  国外债务发行费用

0.00

 

 

 

人员经费合计

148.41

公用经费合计

4996.59

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为7045.00万元。与上年度相比,收、支总计各增加5237.00万元,增长289.66%。主要原因是:一是政策性增资;二是财力追加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计:7045.00万元,其中:财政拨款收入7045.00万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计7045.00万元,其中:基本支出5145.00万元,占73.03%;项目支出1900.00万元,占26.97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为7045.00万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加5237.00万元,增长289.66%。主要原因是:一是政策性增资;二是财力追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7045.00万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加5237.00万元,增长289.66%。主要原因是:一是政策性增资;二是财力追加。

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出:7045.00万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;外交(类)支出0万元,占0%;科学技术支出7040.73万元,占99.93%,社会保障和就业支出2.48万元,占0.04%,国土海洋气象等支出1.8万元,占0.03%。

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.00万元,支出决算为7045.00万元,完成年初预算的4322.09%。其中:

1.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为137.00万元,支出决算为144.13万元,完成年初预算的105.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:政策性增资。

2.科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为22.00万元,支出决算为152.45万元,完成年初预算的692.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:政策性增资。

3.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,超额完成年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:财力追加。

4.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。年初预算为0万元,支出决算为4408.42万元,超额完成年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:财力追加。

5.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为305.29万元,超额完成年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:财力追加。

6.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为 0万元,支出决算为21.43万元,超额完成年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:财力追加。

7.科学技术(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为1900万元,超额完成年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:财力追加。

8.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为99万元,超额完成年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:财力追加。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休费(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为4万元,支出决算为2.48万元,完成年初预算62.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:压缩财政开支。

10.自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.8万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:财力追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5145万元。其中:人员经费148.41万元,主要包括:基本工资70.41万元、津贴补贴37.91万元、伙食补助费0万元、绩效工资3.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.94万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费7.25万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出5.64万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助2.48万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金6.72万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费4996.59万元,主要包括:办公费46.18万元、印刷费78.34万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费4.65万元、电费8.37万元、邮电费0.65万元、取暖费3.38万元、物业管理费0万元、差旅费14.89万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费7.03万元、培训费7.98万元、公务接待费0.2万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.22万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元、费用补贴4723.7万元、其他对企业补助99万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元,支出决算为0.20万元,完成预算的10.00%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是:压缩财政开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成年初预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务接待费支出决算0.20万元,完成预算的10.00%,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无

2.公务用车购置及运行费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于0万元。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为2万元,支出决算为0.20万元,完成年初预算的10.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:压缩财政开支。其中:

外宾接待支出0万元。主要用于0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:无。

其他国内公务接待支出0.20万元。主要用于开展科技服务。2019年共接待国内来访团组9个、来宾31人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术局对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

(二)项目绩效自评结果。

一级项目1个,二级项目0个,共涉及预算资金1900万元,自评覆盖率达到100%

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

人员经费取得“保工资、保民生,保稳定”,促进了社会和谐发展。公用经费积极推进了单位行政运行及科技服务持续开展,完成了县委、县政府交办的各项责任目标。项目经费促进了县域“四个一批”建设,促进全县科技创新战略实施。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于:无,其中0等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:无。

2019年度我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为8万元,预算调整数为4996.59万元,支出决算为4996.59万元,完成调整预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:一是政策性增资;二是财力追加。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

2019年度本单位没有发生政府采购。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。