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2019年度 皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局 部门决算
2019年度
皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局
部门决算
二〇二〇年九月
目 录
第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局概况
一、部门职责
(一)贯彻落实党关于文化工作和宣传工作的方针政策和决策部署,执行国家关于宣传工作和文物保护的法律法规,落实省委省政府、市委市政府有关工作部署;研究拟订全县文化广播电视网络视听节目服务管理、旅游和文物保护工作的政策措施并组织实施
(二)统筹规划全县文化事业、文物事业、文化产业、广播电视和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化广播电视、旅游和文物融合发展,推进文化、广播电视、旅游和文物体制机制改革。
(三)管理全县重大文化、文物和旅游活动,指导全县重点文化、广播电视、旅游和文物设施建设,组织全县文化、广播电视、旅游和文物整体形象宣传推广,负责全县文化、广播电视、文物事业统计工作;编制全县文物事业经费预算,审核并监督文物保护专项经费使用情况,拟订旅游市场开发规划并组织实施,促进文化产业、广播电视、旅游产业和文物事业对外合作和市场推广,指导、推进全域旅游。
(四)指导、管理全县文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。
(五)负责全县公共文化、广播电视、旅游产业和文物事 业发展,推进公共文化、广播电视、旅游和文物公共服务体系建设,深入推进旅游惠民,推动文化惠民、文物惠民工程实施。
(六)指导、推进全县文化、广播电视、旅游和文物科技创新发展,推进文化、广播电视、旅游和文物行业信息化、标准化、融合化建设
(七)负责全县非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴
(八)统筹规划全县文化、广播电视、旅游产业和文物事业,组织实施文化、广播电视、旅游和文物资源普查、挖掘保护和利用工作,促进文化产业、旅游产业发展
(九)指导全县文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场,会同有关部门履行行业安全监管责任。
(十)负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管,监督管理、审查广播电视和网络视听节目内容和质量,指导监管广播电视广告播放,指导全县文化市场综合执法,组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,维护市场秩序。
(十一)指导、管理全县文化、广播电视、旅游和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织大型文化、旅游和文物对外及对港澳台交流推广活动。
(+二)负责全县文化遗产保护和管理的监督工作,审核文化遗产申报项目,会同有关部门负责历史文化街区、名镇名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作组织实施文物保护和考古发掘项目,负责全县文物调查、勘探、考古发掘工作。
(十三)负责推动完善文物、博物馆公共服务体系建设,指导全县文物和博物馆、纪念馆的业务工作;指导社会文物理、抢救、征集等工作,协调博物馆之间的交流与协作
(十四)领导县广播电视台,对其宣传、发展、传输覆等重大事项进行指导、协调和管理。
(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局内设机构4个,包括:办公室、市场管理股(挂行政审批股牌子)、公共文化服务股(挂艺术股牌子)、文化资源开发股(挂文物和非遗股牌子)。
从决算单位构成看,皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。另外,由皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局管理的图书馆、文化馆、文物管理所、文化综合执法大队部门决算纳入我部门汇总反映。
2019年度,皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局。
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个,其中二级预算单位包括:
1.图书馆
2.文化馆
3、文物管理所
4、文化综合执法大队
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局 |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 827.22 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 811.64 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 21 | 15.58 |
本年收入合计 | 9 | 827.22 | 本年支出合计 | 22 | 827.22 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 | 0.00 |
年初结转和结余 | 11 | 0.00 | 年末结转和结余 | 24 | 0.00 |
| 12 |
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| 25 |
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总计 | 13 | 827.22 | 总计 | 26 | 827.22 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
收入决算表 | |||||||||||||||
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| 公开02表 | ||||||
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局 |
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| 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合计 | 827.22 | 827.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 811.64 | 811.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 804. 72 | 804.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070101 | 行政运行 | 38.04 | 38.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070104 | 图书馆 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 469.18 | 469.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 268.00 | 268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20702 | 文物 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070204 | 文物保护 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070299 | 其他文物支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
支出决算表 | ||||||||||||||
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| 公开03表 | ||||||
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局 |
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| 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 827.22 | 827.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 811.64 | 811.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 804.72 | 804.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070101 | 行政运行 | 38.04 | 38.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070104 | 图书馆 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 469.18 | 469.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 268.00 | 268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20702 | 文物 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070204 | 文物保护 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2070299 | 其他文物支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
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| 公开04表 | |
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局 |
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| 单位:万元 | |
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 827.22 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 |
| 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 811.65 | 811.65 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 22 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | |
本年收入合计 | 9 | 827.22 | 本年支出合计 | 23 | 8827.22 | | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 |
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| 25 |
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政府性基金预算财政拨款 | 12 |
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| 26 |
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| 13 |
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| 27 |
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总计 | 14 | 827.22 | 总计 | 28 |
| 827.22 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
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| 公开05表 |
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局 |
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| 单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 827.22 | 827.22 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 811.64 | 811.64 | 0.00 | |
20701 | 文化和旅游 | 804.72 | 804.72 | 0.00 | |
2070101 | 行政运行 | 38.04 | 38.04 | 0.00 | |
2070104 | 图书馆 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | |
2070109 | 群众文化 | 469.18 | 469.18 | 0.00 | |
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 268.00 | 268.00 | 0.00 | |
20702 | 文物 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | |
2070204 | 文物保护 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | |
2070299 | 其他文物支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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| 公开06表 |
部门: | 皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局 |
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| 单位:万元 |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 449. 1 | 302 | 商品和服务支出 | 362.54 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 371.09 | 30201 | 办公费 | 80.34 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 16.32 | 30202 | 印刷费 | 56.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 10.07 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 51.62 | 30206 | 电费 | 11.80 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 6.66 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 5.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 99.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 15.58 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.70 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 97.70 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 15.58 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.84 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
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| 30702 | 国外债务付息 |
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
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| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
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人员经费合计 | 464.68 | 公用经费合计362.54 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为827.22万元。与上年度相比,收、支总计各增加332.84万元,增长40%。主要原因是业务量增大。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计827.22万元,其中:财政拨款收入827.22万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计827.22万元,其中:基本支出827.22万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为827.22万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加332.84万元,增长40%。主要原因是单位业务量增大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出827.22万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加332.84万元,增长40%。主要原因是业务量增加。
(二)结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出827.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出811.64万元,占98%;社会保障和就业支出15.58万元,占2%;外交(类)支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%。
(三)具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为733万元,支出决算为827.22元,完成年初预算的112%。其中:
1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。年初预算为38万元,支出决算为38.04万元,完成年初预算的100.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。
2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为3万元,支出决算为9.5万元,完成年初预算的317%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。
3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为294万元,支出决算为469.18万元,完成年初预算的160%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。
4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游市场管理(项)。年初预算为12万元,支出决算为20万元,完成年初预算的167%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。
5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为352万元,支出决算为268万元,完成年初预算的76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。
7.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。年初预算为1万元,支出决算为0.92万元,完成年初预算的92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员压缩开支。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为33万元,支出决算为15.58万元,完成年初预算的47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出827.22万元。其中:人员经费464.68万元,主要包括:基本工资371.09万元、津贴补贴16.32万元、伙食补助费0万元、绩效工资10.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.62万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助15.58万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费362.54万元,主要包括:办公费80.34万元、印刷费56.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费11.8万元、邮电费0万元、取暖费6.66万元、物业管理费0万元、差旅费5万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费99万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.7万元、专用材料费97.7万元,劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用4.84万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为0.7万元,完成预算的0.12%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务接待费支出决算0.7万元,完成预算的23%,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无因公出国(镜)费用。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:我单位无因公出国(镜)费用。
2.公务用车购置及运行费年初预算为3万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无此项支出。其中:
公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆,其中0车0辆、0车0辆。
公务用车运行支出0万元。主要用于我单位无此项支出。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为3万元,支出决算为0.7万元,完成年初预算的23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。其中:
外宾接待支出0万元。主要用于我单位无此项支出。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:我单位无外宾接待人员。
其他国内公务接待支出0.7万元。主要用于上级检查公务用餐。2019年共接待国内来访团组29个、来宾100人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
本单位未开展绩效管理工作。
(二)项目绩效自评结果。
无项目绩效自评结果。
(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
无项目绩效自评结果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于我单位无政府基金支出,其中我单位无政府基金项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:我单位无政府基金项目支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为25万元,预算调整数为362.54万元,支出决算为362.54万元,完成调整预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:一是政策性增资;二是财力追加。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末,我部门共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。