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皇冠体育_皇冠体育365@:计划生育委员会 2018年度部门决算
皇冠体育_皇冠体育365@:计划生育委员会
2018年度部门决算
二〇一九年九月
目 录
第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:计划生育委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:计划生育委员会概况
一、部门职责
(一)宣传、贯彻党和国家的计划生育方针、政策、法律、法规以及上级的有关指示,开展人口国情教育,普及人口与计划生育基础知识.根据计划生育政策规定上级人口计划,及时做好《生育证》的审核、审批和登记等工作
(二)起草:开展人口国情教育,普及人口与计划生育基础知识.根据计划生育政策规定上级人口计划,加强计生工作管理。
二、机构设置
皇冠体育_皇冠体育365@:人口计生委机关设4个内设机构,分别是办公室、政策法规股、发展规划与信息股、科学技术宣教股。办公室:组织协调全县人口和计划工作重大问题的调查研究和综合分析,为领导决策提供依据;负责起草重要文件,报告;指导、审计直属单位财务‘资产管理工作;负责指导’协调机关及直属单位基建工作。政策法规股:负责贯彻落实国家和省、市人口和计划生育方针,政策、法规;指导各级建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。发展规划和与信息股:研究全县人口发展战略,编制全县人口中长期规划和年度计划,拟定全县人口和计划生育目标事业发展计划;负责全县人口和计划生育系统的信息划建设和监督管理工作,参与人口基础信息库建设。科学技术宣教股:组织实施全县人口和计划生育科学研究的总体规划;负责全县计划生育技术服务的综合管理。人员编制:计生委共有机关行政编制14人,其中:主任1名,副主任3名,中层领导职数4名。核定机关工勤事业编制1名。
本决算为汇总决算,纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共2个:
1、计划生育委员会
2、计划生育指导站
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:计划生育委员会 |
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| 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 5,475.57 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 7.50 |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 5,362.67 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 22 | | | 49 | |
本年收入合计 | 23 | 5,475.57 | 本年支出合计 | 50 | 5,370.17 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 38.13 | 年末结转和结余 | 52 | 143.53 |
| 26 | | | 53 | |
总计 | 27 | 5,513.70 | 总计 | 54 | 5,513.70 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
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收入决算表 | ||||||||||||
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| 公开02表 | ||
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:计划生育委员会 |
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| 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合计 | 5,475.57 | 5,475.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5,468.07 | 5,468.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 5,468.07 | 5,468.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100716 | 计划生育机构 | 345.92 | 345.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100717 | 计划生育服务 | 336.30 | 336.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4,785.84 | 4,785.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| | | | | | | | | ||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 |
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:计划生育委员会 |
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| 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 5,370.17 | 5,370.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5,362.67 | 5,362.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 5,362.67 | 5,362.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 345.92 | 345.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 336.30 | 336.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4,680.45 | 4,680.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| | | | | | | | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
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| 公开04表 | |
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:计划生育委员会 |
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| 金额单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,475.57 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 5,362.67 | 5,362.67 | 0.00 | |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 22 | 5,475.57 | 本年支出合计 | 49 | 5,370.17 | 5,370.17 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 38.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 143.53 | 143.53 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 38.13 | | 51 | | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | | |
| 26 | | | 53 | | | | |
总计 | 27 | 5,513.70 | 总计 | 54 | 5,513.70 | 5,513.70 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
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| 公开05表 | ||
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:计划生育委员会 |
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| 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 5,370.17 | 5,370.17 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5,362.67 | 5,362.67 | 0.00 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 5,362.67 | 5,362.67 | 0.00 | ||||
2100716 | 计划生育机构 | 345.92 | 345.92 | 0.00 | ||||
2100717 | 计划生育服务 | 336.30 | 336.30 | 0.00 | ||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 4,680.45 | 4,680.45 | 0.00 | ||||
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
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| 公开06表 | |||||||
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:计划生育委员会 |
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| 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 1,573.13 | 302 | 商品和服务支出 | 717.21 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||
30101 | 基本工资 | 1,109.58 | 30201 | 办公费 | 110.43 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 19.25 | 30202 | 印刷费 | 40.42 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 36.96 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 35.32 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||
30107 | 绩效工资 | 226.46 | 30205 | 水费 | 2.75 | 31002 | 办公设备购置 | 36.96 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.82 | 30206 | 电费 | 22.25 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||
30109 | 职业年金缴费 | 8.30 | 30207 | 邮电费 | 4.96 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.54 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 16.82 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 47.80 | 30211 | 差旅费 | 67.63 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||
30113 | 住房公积金 | 1.06 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 164.58 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3,042.87 | 30215 | 会议费 | 15.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.69 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 195.77 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤金 | 6.66 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||
30305 | 生活补助 | 2,894.77 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||
30306 | 救济费 | 60.33 | 30226 | 劳务费 | 2.07 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费补助 | 79.11 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 2.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.13 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 11.82 | | | | |||||||
| | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | |||||||
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50.89 | | | | |||||||
人员经费合计 | 4,616.00 | 公用经费合计 | 754.17 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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| 公开07表 |
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:计划生育委员会 |
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| 金额单位:万元 | ||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9.23 | 0.00 | 8.23 | 0.00 | 8.23 | 1.00 | 8.82 | 0.00 | 8.13 | 0.00 | 8.13 | 0.69 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
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| 公开08表 | |
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:计划生育委员会 |
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| 金额单位:万元 | ||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| | | | | | | | |||
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| | | | | | | | |||
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为5513.7万元。与上年度相比,收、支总计各增加791.53万元,增长14.35%。主要原因是政策性增资及各乡镇经费增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计5475.57万元,其中:财政拨款收入5475.57万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计5370.17万元,其中:基本支出5370.17万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为5513.7万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加791.53万元,增长14.35%。主要原因是政策性增资及各乡镇经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出5370.17万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加648万元,增长12.06%。主要原因是政策性增资及各乡镇经费增加。。
(二)结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出5370.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5370.17万元,占100%外交(类)支出0万元,占0%。
(三)具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1799.8万元,调整年终预算5370.17万元,支出决算为5370.17万元,完成年初预算的100%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休事务(款)事业单位离退休(项)。年初预算为5.06万元,支出决算为3.59万元,完成年初预算的70.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休事务(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为5万元,支出决算为3.91万元,完成年初预算的75.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为892.65万元,支出决算为345.92万元,完成年初预算的38.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性增资。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为896.85万元,支出决算为336.3万元,完成年初预算的37.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性增资。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育服务(项)。年初预算为0万元,调整年终预算4680.45万元,支出决算为4680.45万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5370.17万元。其中:人员经费4616万元,主要包括:基本工资1109.58万元、津贴补贴19.25万元、伙食补助费35.32万元、绩效工资226.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.82万元、职业年金缴费8.3万元、职工基本医疗保险缴费47.54万元、其他社会保障缴费47.8万元、住房公积金1.06万元、抚恤金6.66万元、生活补助2894.77万元、奖励金2万元;公用经费754.17万元,主要包括:办公费110.43万元、印刷费40.42万元、电费22.25万元、水费2.75万元、邮电费4.96万元、物业管理费16.82万元、差旅费67.63万元、维修(护)费164.58万元、会议费15万元、培训费3.00万元、公务接待费0.69万元、专用材料费195.77万元、劳务费2.07万元、公务用车运行维护费8.13万元、其他交通费用11.82万元、其他商品和服务支出50.89万元、办公设备购置36.96万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.23万元,支出决算为8.82万元,完成预算的95.55%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是政策性业务减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算8.13万元,完成预算的98.78%,公务接待费支出决算0.69万元,占7.82%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算为8.23万元,支出决算为8.13万元,完成年初预算的98.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公支出。
公务用车购置支出为0万元,购置车辆0辆.
公务用车运行支出8.23万元,主要用于下乡督导检查工作。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费年初预算为1万元,支出决算为0.69万元,完成年初预算的69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中:
外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出0.69万元。主要用于下乡调研。2018年共接待国内来访团组15个、来宾300人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,皇冠体育_皇冠体育365@:计划生育委员会对2018年度一般公共预算财政支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到 100 %。
(二)项目绩效自评结果。
皇冠体育_皇冠体育365@:计划生育委员会在2018年度部门决算中无增加项目
(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
以部门为主体开展的重点绩效评价结果良好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于无此项支出,其中0等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因: 2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为381.8万元,年终调整预算754.17万元,支出决算为754.17万元,完成预算的100%。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额36.96万元,其中:政府采购货物支出36.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末,我部门共有车辆5辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。