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2018年度皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台部门决算

来源:皇冠体育_皇冠体育365@: 2019-09-26

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2018年度

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台

部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇一九年九月


目  录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台概况

 


一、部门职责

(一)拟定贯彻执行党和政府关于新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策,把握正确舆论导向,服务服从县委县政府的中心工作,协调和指导全县广播电视宣传工作及发展广播电视事业。

(二)起草全县广播电视宣传工作及有线、无线广播电视事业发展。负责广播电视节目采编制作、发射转播和安全播出等工作;以及负责对全县广播电视传输网络进行规划、设计、建设和经营管理等工作。

二、机构设置

(一)机构设置情况

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台机关内设19个股室,包括办公室、人事股、财务室、广告部、总编室、新闻部、专题部、播音室、文艺部、新媒中心、广告监管中心、无线收费大厅、有线收费大厅、城网中心、器材股、技术部、农网南区、农网北区、文明办等。

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台共有编制296人,其中行政编制11人,事业编制59人;在职职工256人,离退休人员40人。


(二)皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台为一级预算单位,部门决算为皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台本级决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

814.33

一、一般公共服务支出

16

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

17

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

18

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

19

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

20

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

21

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

22

785.66

 

8

 

八、社会保障和就业支出

23

28.67

 

9

 

……

24

 

 

10

 

 

25

 

本年收入合计

11

814.33

本年支出合计

26

814.33

         用事业基金弥补收支差额

12

0.00

                结余分配

27

0.00

         年初结转和结余

13

0.00

                年末结转和结余

28

0.00

 

14

 

 

29

 

总计

15

814.33

总计

30

814.33

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

814.33

814.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

785.66

785.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

760.86

760.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070401

行政运行

33.1

33.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070405

电视

114.78

114.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070499

其他新闻出版广播影视支出

612.98

612.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

24.8

24.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

24.8

24.8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

28.67

28.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

28.67

28.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

28.67

28.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

814.33

814.33

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

785.66

785.66

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

760.86

760.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2070401

  行政运行

33.1

33.1

0.00

0.00

0.00

0.00

2070405

  电视

114.78

114.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

612.98

612.98

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

24.8

24.8

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

24.8

24.8

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

28.67

28.67

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

28.67

28.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

28.67

28.67

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

814.33

一、一般公共服务支出

17

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

18

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

19

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

20

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

21

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

22

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

23

785.66

785.66

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

24

28.67

28.67

0.00

 

9

 

……

25

 

 

 

 

10

 

 

26

 

 

 

本年收入合计

11

814.33

本年支出合计

27

814.33

814.33

0.00

年初财政拨款结转和结余

12

0.00

年末财政拨款结转和结余

28

0.00

0.00

0.00

      一般公共预算财政拨款

13

0.00

 

29

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

14

0.00

 

30

 

 

 

 

15

 

 

31

 

 

 

总计

16

814.33

总计

32

814.33

814.33

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

814.33

814.33

0.00

207

文化体育与传媒支出

785.66

785.566

0.00

20704

新闻出版广播影视

760.86

760.86

0.00

2070401

  行政运行

33.10

33.10

0.00

2070405

  电视

114.78

114.78

0.00

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

612.98

612.98

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

24.80

24.80

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

24.80

24.80

0.00

208

社会保障和就业支出

28.67

28.67

0.00

20805

行政事业单位离退休

28.67

28.67

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

28.67

28.67

0.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:广播电视总台

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

606.22

302

商品和服务支出

181.06

310

资本性支出

21.4

30101

  基本工资

409.19

30201

  办公费

29.87

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

43.51

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

21.4

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

5.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

62.53

30205

  水费

1.08

31006

  大型修缮

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险费

59.60

30206

  电费

21.48

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

2.65

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

21.51

30208

  取暖费

16.93

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

3.34

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1.54

30211

  差旅费

6.06

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

6.51

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

5.65

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

5.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

56.51

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

3.65

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

2.00

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.36

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

26.00

31302

  对社会保险基金补助

0.00

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

8.61

399

其他支出

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

39906

  赠与

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

0.00

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

0.00

 

 

 

人员经费合计

611.87

公用经费合计

202.46

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为814.33万元。与上年度相比,收、支总计各减少565.22万元,下降40.97%。主要原因是收入下降。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计814.33万元,其中:财政拨款收入814.33万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计814.33万元,其中:基本支出814.33万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为814.33万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少565.22万元,下降40.97%。主要原因是收入下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出814.33万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少565.22万元,下降40.97%。主要原因是收入下降。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出814.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;外交(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出785.66万元,占96.48%;社会保障和就业支出28.67万元,占3.52%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为742万元,支出决算为814.33万元,完成年初预算的110%。其中:

1.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项)。年初预算为49万元,支出决算为33.1万元,完成年初预算的67.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用事业收入抵补年初预算。

2.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)。年初预算为205万元,支出决算为114.78万元,完成年初预算的56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务减少。

3.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)。年初预算为446万元,支出决算为612.98万元,完成年初预算的137%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加,经费增加。

4.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为29万元,支出决算为24.8万元,完成年初预算的85.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为13万元,支出决算为28.67万元,完成年初预算的221%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出814.33万元。其中:人员经费611.87万元,主要包括:基本工资409.19万元、津贴补贴43.51万元、伙食补助费5万元、绩效工资62.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.6万元、职工基本医疗保险缴费21.51万元、公务员医疗补助缴费3.34万元、其他社会保障缴费1.54万元、其他工资福利支出0万元、抚恤金3.65万元、生活补助2万元、;公用经费202.46万元,主要包括:办公费29.87万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.08万元、电费21.48万元、邮电费2.65万元、取暖费16.93万元、物业管理费0万元、差旅费6.06万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费6.51万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费5万元、专用材料费56.51万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.36万元、福利费0万元、公务用车运行维护费26万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用8.61万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置21.4万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为55万元,支出决算为31万元,完成预算的56.36%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算26万元,完成预算的57.78%,占83.87%;公务接待费支出决算5万元,完成预算的50%,占16.13%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

开支内容包括:

会议支出0万元,无用于参加国际会议支出。

出国谈判、工作磋商支出0万元,无用于参加谈判和磋商支出。

境外业务培训支出0万元,无用于境外培训支出。

2.公务用车购置及运行费年初预算为45万元,支出决算为26万元,完成年初预算的57.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出26万元。主要用于公车运行支出。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费年初预算为10万元,支出决算为5万元,完成年初预算的50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费。其中:

外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出5万元。2018年共接待国内来访团组210个、来宾1100人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

未开展绩效管理工作。

(二)项目绩效自评结果。

无项目绩效自评结果。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为121万元,调整预算数为202.46万元,支出决算为202.46万元,完成调整预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因: 业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆6辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。