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2019年度 皇冠体育_皇冠体育365@:工业和信息局部门决算

来源:皇冠体育_皇冠体育365@: 2020-09-30

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2019年

皇冠体育_皇冠体育365@:工业和信息局部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇二〇年九月


目  录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:工业和信息局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:工业和信息局概况

 


一、部门职责

提出全县新型工业化发展战略和措施,协调解决新型化进程中的重大问题。拟定并组织实施全市工业、信息化的发展规划、规范性文件,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

皇冠体育_皇冠体育365@:工业经济发展局(皇冠体育_皇冠体育365@:工信局)4个内设机构。

(一)办公室。负责机关日常工作的协调和督查。建立健全各项规章制度,负责机关文电,信息、会务、机要、档案等工作,承担安全保卫、保密、信访、接访等工作。承担政务公开、新闻宣传工作。承担对外合作交流有关事宜。编报部门预决算、管理专项资金的使用、组织实施行业内部审计和绩效检查,提出有关行业财税,价格,金融等政策建议。指导行业的财务管理,负责机关财务、资产管理工作。指导行业队伍建设、职工培训、职工准入、职业技能鉴定和就业服务工作。负责机关及直属单位人事管理、机构编制等工作。负责机关和直属单位的党群、工会、团委、计划生育、妇女工作、负责机关离退休干部管理服务工作。指导直属单位的离退休管理服务工作。

(二)规划运行监测股。组织拟定全县工业、信息化发展战略、规划,提出工业和信息化固定资产投资规模和方向,国家、省、市对口部门和本县用于工业和信息化财政性建设资金、技术改造资金安排的建议,承担固定资产投资审核的相关工作。

监测分析全县工业的日常运行,分析国内外、省内外、市内外、县内外工业形式,统计并发布相关信息。进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题,承担工业应急管理、产业安全和国防动员的相关工作。

(三)中小企业服务办公室。负责中小企业发展的宏观指导,会同有关方面拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施,推动完善中小企业创业辅导,信用担保和小额贷款、招商融资、集体经济发展等社会化服务体系建设。提出中小企业发展专项资金安排建议,协调解决有关重大事项。承担县非公有制经济领导小组办公室的日常。

(四)县信息化工作办公室。指导推进信息化工作,协调信息化建设中的重大问题。协助推进重大信息化工程。指导协调电子政务和电子商务发展。承担县信息化工作领导小组办公室日常工作、推进软件服务外包,指导协调信息安全技术开发。

 

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:工业经济发展局(皇冠体育_皇冠体育365@:工信局))4个内设机构。包括办公室、规划运行监测股、中小企业服务办公室、县信息化工作办公室

皇冠体育_皇冠体育365@:工业经济发展局(皇冠体育_皇冠体育365@:工信局)无所属归口预算管理单位,本部门2019年度部门决算为本级决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:工业和信息局

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

286.19

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

1.86

 

9

 

九、卫生健康支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

287.79

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

50

0.00

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

286.19

本年支出合计

52

289.65

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

392.37

年末结转和结余

54

388.92

 

27

 

 

55

 

总计

28

678.57

总计

56

678.57

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:工业和信息局

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

7

合计

286.19

286.19

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1.86

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1.86

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1.86

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

284.34

284.34

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

284.34

284.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2150501

  行政运行

284.34

284.34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:工业和信息局

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

289.65

289.65

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1.86

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1.86

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1.86

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

287.79

287.79

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

287.79

287.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2150501

  行政运行

287.79

287.79

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:工业和信息局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

286.19

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

1.86

1.86

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

287.79

287.79

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

286.19

本年支出合计

53

289.65

289.65

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

392.37

年末财政拨款结转和结余

54

388.92

388.92

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

392.37

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

678.57

总计

58

678.57

678.57

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:工业和信息局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

289.65

289.65

0.00

208

社会保障和就业支出

1.86

1.86

0.00

20805

行政事业单位离退休

1.86

1.86

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1.86

1.86

0.00

215

资源勘探信息等支出

287.79

287.79

0.00

21505

工业和信息产业监管

287.79

287.79

0.00

2150501

  行政运行

287.79

287.79

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:工业和信息局                                                                                                      金额单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 

 

301

工资福利支出

192.40

302

商品和服务支出

84.89

307

债务利息及费用支出

0.00

 

30101

  基本工资

131.00

30201

  办公费

59.18

30701

  国内债务付息

0.00

 

30102

  津贴补贴

34.34

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

 

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.46

31002

  办公设备购置

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

19.13

30206

  电费

2.36

31003

  专用设备购置

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.47

31005

  基础设施建设

0.00

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30112

  其他社会保障缴费

7.93

30211

  差旅费

18.41

31008

  物资储备

0.00

 

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

6.36

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

3.80

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

 

30305

  生活补助

6.36

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.21

399

其他支出

0.00

 

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

6.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

 

人员经费合计

198.76

公用经费合计

90.89

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收支均678.57万元与上年度相比,与上年度相比,总计各减少703.13万元,减少50.88%。主要原因是企业破产补助减少

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计286.19万元,其中:财政拨款收入286.19万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计289.65万元,其中:基本支出289.65万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收支均678.57万元与上年度相比,与上年度相比,总计各减少703.13万元,减少50.88%。主要原因是企业破产补助减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出289.65万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少699.68万元,下降70.7%。主要原因是企业破产补助减少.

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出289.65万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出1.86万元,占1%;资源勘探信息等支出(类)支出287.79万元,占99%。

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1356万元,支出决算为289.65万元,完成年初预算的21.36%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算为6万元,支出决算为1.86万元,完成年初预算的31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财政紧张,节约开支

2.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)。年初预算为287.79万元,年中调整预算,支出决算为287.79万元,完成年调整预算的100%。决算数与年调整预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出289.65万元。其中:人员经费198.76万元,主要包括:基本工资131万元、津贴补贴34.34万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.13万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费7.93万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助6.36万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费90.89万元,主要包括:办公费59.18万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.46万元、电费2.36万元、邮电费0.47万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费18.41万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费3.80万元、专用材料费0万元、劳务费0.21万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出其他支出6万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元,支出决算为3.8万元,完成预算的100%。2019年“三公”经费支出决算数与预算数的主要原因是接待业务增多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的100%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的100%,占0%;公务接待费支出决算3.8万元,完成预算的100%,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有公车。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆,其中00辆、00辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于公务车运行及维护2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为3.8万元,支出决算为3.8万元,完成年初预算的100%。其中:

外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出3.8万元。2019年共接待国内来访团组11个、来宾200人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

(二)项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,我单位2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为90.89万元,支出决算为84.89万元,完成年初预算的93.4%。决算数与年初预算数的主要原因是财政紧张,经费支出缩减

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。