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2021年度共青团皇冠体育_皇冠体育365@:委员会部门预算公开说明

来源:皇冠体育_皇冠体育365@: 2021-07-31

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2021年度共青团皇冠体育_皇冠体育365@:委员会部门预算公开说明

 

第一部分 共青团皇冠体育_皇冠体育365@:委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成

第二部分 共青团皇冠体育_皇冠体育365@:委员会2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 共青团皇冠体育_皇冠体育365@:委员会2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

  十、一般公共预算基本支出情况表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

 

 

第一部分

共青团皇冠体育_皇冠体育365@:委员会概况

一、共青团皇冠体育_皇冠体育365@:委员会主要职责

  一、共青团皇冠体育_皇冠体育365@:委员会主要职责及机构设置

  (一)机构设置情况

 团县委设有办公室、宣传部、学校部、组织部、青工、青农部共六个职能部门,共青团皇冠体育_皇冠体育365@:委员会现有职工6人。2021年,全县有基层团委74个,团支部1745个(其中乡镇团委21个、中学团委50个、县直团委3个)。35岁以下青年2.8万余人,共青团员43781名。

 (二)共青团皇冠体育_皇冠体育365@:委员会职责

1、领导全县共青团工作。2、负责县青联和县少先队工作委员会常务性工作。 3、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。 4、参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作,负责县未成年人保护方面的日常工作。 5、调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作,为县委、县政府决策提供依据。 6、负责全县团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部,指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。 7、负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐优秀青年,负责管理、指导团县委系统刊物的编发。 8、负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。

二、共青团皇冠体育_皇冠体育365@:委员会预算算单位构成

共青团皇冠体育_皇冠体育365@:委员会为县本级的一级预算单位,部门预算由共青团皇冠体育_皇冠体育365@:委员会本级组成。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

共青团皇冠体育_皇冠体育365@:委员会2021年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

 共青团皇冠体育_皇冠体育365@:委员会2021年收入总计51.3万元,支出总计51.3万元,与2020年相比,收、支总计增加11.3万元,增长28.25 %。主要原因:业务增加。  

二、收入预算总体情况说明

共青团皇冠体育_皇冠体育365@:委员会2021年收入合计51.3万元,其中:一般公共预算51.3万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元

三、支出预算总体情况说明

共青团皇冠体育_皇冠体育365@:委员会2021年支出合计51.3万元,其中:基本支出51.3万元,占100%;项目支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

共青团皇冠体育_皇冠体育365@:委员会2021年一般公共预算收支预算分别为51.3万元,与 2020年相比,一般公共预算收、支各增加11.3万元,增长28.25%,主要原因:业务增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

共青团皇冠体育_皇冠体育365@:委员会2021年一般公共预算支出年初预算为51.3万元。其中:基本支出51.3万元,占100%;项目支出0万元,占0%

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局(委)《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。共青团皇冠体育_皇冠体育365@:委员会2021年一般公共预算基本支出为51.3万元。(一)按部门预算经济分类支出51.3万元。(1)工资福利支出49.5万元,其中:基本工资28.73万元、津贴补贴13.88万元、机关事业单位基本养老缴费4.78万元、职工基本医疗保险缴费2.03万元,其他社会保障费0.08万元,(2)商品服务支出1.8万元,其中:办公费1.8万元。(二)按政府预算经济分类支出51.3万元。(1)机关工资福利支出27.97万元,其中:工资奖金津补贴21.13万元、社会保障缴费6.84万元。(2)机关商品和服务支出1.8万元,其中:办公经费1.8万元。(3)对事业单位经常性补助21.53万元,其中:工资福利支出21.53万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我委2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

单位2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加0万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因:无此项预算

(二)公务用车购置及运行费0元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加0万元,主要原因:无此项预算。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加0万元,主要原因:无此项预算

(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因:无此项预算

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我委2021年机关运行经费支出预算1.8万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年,单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2021年,单位拟组织对0个项目进行预算绩效评价,涉及资金0万元。2021年,我委已对0个项目设立了预算绩效目标,涉及资金0万元。

(四)国有资产占用情况

2020年期末,我委共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是:无其他用车;单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)专项转移支付项目情况

我委2021年无负责管理的专项转移支付项目。

 

 

 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

2021年皇冠体育_皇冠体育365@:共青团委员会预算公开表