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2021年皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局部门预算公开说明

来源:皇冠体育_皇冠体育365@:财政局 2021-07-31

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2021年皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局部门预算公开说明

 

 

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成

第二部分 2021年皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:2021年皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局部门预算公开

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

  十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

 

 

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局概况

 

一、皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针、政策和法规。

(二)负责全县公路、出租车市场的管理;负责全县地方交通运输战备工作,保证国家战备物资、紧急物资的运输。指导全县交通运输行业体制改革工作,维护交通运输行业的平等竞争秩序,建立完善的服务体系;

(三)引导全县交通运输行业优化结构,协调发展。负责全县交通运输基础设施的建设、养护、管理工作;负责全县汽车维修市场、搬运装卸、汽车驾驶培训工作的行业管理;

(四)指导全县交通运输行业三个文明建设,加强党建工作和创建文明单位工作。完成县委、政府交办的各项工作任务。

 

二、皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局部门预算包括机关本级预算和局属二级机构单位预算。

1.机关本级,下设股室共4个:办公室、财务股、人事股、工程规划股。

2.局机关服务中心,包括:皇冠体育_皇冠体育365@:公路运输管理所、皇冠体育_皇冠体育365@:农村公路管理所、皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局执法所。

             

第二部分

2021年皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局2021年收入总计3372.12万元,支出总计3372.12万元,与2020年相比,收、支总计各减少1630.88万元,下降32.59%。主要原因:经费拨款的减少。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局2021年收入合计3372.12万元,其中:一般公共预算2605.12万元; 政府性基金收入767.00万元;专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局2021年支出合计3372.12万元,其中:基本支出1779.12万元,占52.76%;项目支出1593万元,占47.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局2021年一般公共预算收支预算2605.12万元,政府性基金收入预算767.00万元。与 2020年相比,一般公共预算收入预算减少2397.88万元,下降47.93%,主要原因经费拨款的减少;政府性基金收入预算增加767.00万元,主要原因:政府性基金2020年未拨入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局2021年一般公共预算支出年初预算为2605.12万元(含财政性结转资金0万元)。其中:基本支出1779.12万元,占68.29%;项目支出826.00万元,占31.71%。

六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。我局2021年一般公共预算基本支出1779.12万元,按部门预算支出经济分类支出1779.12万元,(一)工资福利支出1604.79万元,其中:基本工资1313.41万元、津贴补贴 77.14万元、绩效工资24.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.24万元、职工基本医疗保险缴费33.58万元、其他社会保障缴费3.25万元、其他工资福利支出63.30万元、生活补助9.22 万元,其他对个人及家庭补助0.17万元;(二)商品和服务支出174.33万元,其中:办公费 65.47万元、因公出国费用 0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费 35万元、其他商品和服务支出73.85万元;按政府预算支出经济分类1779.12万元,(一)机关工资福利支出1604.8万元,其中:工资奖金津补贴1538.49万元、社会保障缴费 31.62 万元、其他工资福利支出 25.30万元、社会福利和救助9.22万元、其他对个人和家庭补助0.17万元;(二)机关商品和服务支出174.32万元,其中:办公经费18.80 万元、公务用车运行维护费35万元、其他商品和服务支出30万元、商品和服务支出90.52万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2021年政府性基金预算支出年初预算为767.00万元。支出具体情况如下:其他车辆通行费安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

我局2021年“三公”经费预算为35万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少3万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0万元,主要原因:无。

(二)公务用车购置及运行费35元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费35万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加0万元,主要原因:无公务用车购置。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加3万元,主要原因:费用增加。

(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因:无公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政单位机构运转经费

皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局2021年机关运行经费支出预算174.33万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年,我局共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金3000万元。2022年,我局拟组织对2个项目进行预算绩效评价,涉及资金1593万元。2022年,我局已对2个项目设立了预算绩效目标,涉及资金1593万元。

(四)国有资产占用情况。

2020年期末,我局共有车辆14辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他车辆3辆,单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)专项转移支付项目情况

我局2021年无负责管理的专项转移支付项目。

 

 

 

 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

2021年皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局部门预算公开表