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2020年度退役军人事务局部门决算公开

来源:皇冠体育_皇冠体育365@:财政局 2021-11-15

字号: |

 

 

 

 

 

 

2020年度

皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局部门决算公开

 

 

 

 

 

 

二〇二十一


目  录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局概况

 

一、部门职责

(一)贯彻执行党、国家和省、市、县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;

(二)指导全县退役军人事务工作的改革发展,拟定全县退役军人事业发展规划组织实施;

(三)负责全县军队转业干部、复原干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作,做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作;

(四)组织指导全县退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军调家属就业创业。

(五)贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障改革,会同有关部门拟订相关政策并组织实施,建立健全多方联动协调机制。

(六)组织协调落实移交我县的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。落实军队离退休干部(遗属)、无军籍退休退职职工相关待遇。

(七)组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,拟定全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作;组织指导军供服务保障工作。

(八)组织指导开展全县拥军优属拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

(九)负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,指导全县光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作,总结表彰和宣扬全县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(十)负责全县退役军人法律法规宣传工作,指导并监督检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况,组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十一)推进退役军人服务保障体系建设,夯实退役军人服务管理保障工作基础,提升退役军人服务管理保障工作水平。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局内设机构4个,包括:办公室、优抚安置股、就业创业股、双拥办公室。

从决算单位构成看,皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总结算,本部门2020年度部门决算为本级决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

14,758.52

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、上级补助收入

 

 

四、公共安全支出

 

 

五、事业收入

4

 

五、教育支出

17

 

六、经营收入

 

 

六、科学技术支出

 

 

七、附属单位上缴收入

5

 

七、社会保障和就业支出

18

13916.43

八、其他收入

6

 

八、卫生健康支出

19

296.5

 

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

14758.52

本年支出合计

22

14212.93

         使用非财政拨款结余

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

619.49

                年末结转和结余

24

1165.08

 

12

 

 

25

 

总计

13

15378.01

总计

26

15378.01

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

14,758.52

14,758.52

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

14,435.65

14,435.65

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20808

抚恤

7,198.22

7,198.22

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080801

  死亡抚恤

2.08

2.08

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080802

  伤残抚恤

4,432.50

4,432.50

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

649.07

649.07

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080804

  优抚事业单位支出

10

10

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080805

  义务兵优待

1,082.67

1,082.67

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080806

  农村籍退役士兵老年生活补助

163.14

163.14

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080899

  其他优抚支出

768.76

768.76

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20809

退役安置

6,545.57

6,545.57

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080901

  退役士兵安置

324.50

324.50

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

378.55

378.55

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

10.0

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080905

  军队转业干部安置

270.76

270.76

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080999

  其他退役安置支出

5,561.76

5,561.76

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20828

退役军人管理事务

691.86

691.86

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2082801

  行政运行

54.87

54.87

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2082804

  拥军优属

20.0

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2082850

  事业运行

77.97

77.97

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2082899

  其他退役军人事务管理支出

539.02

539.02

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

210

卫生健康支出

322.87

322.87

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21014

优抚对象医疗

322.87

322.87

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101401

  优抚对象医疗补助

322.87

322.87

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

14,212.93

13,947.93

265.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

13,916.43

13,651.43

265.0

0.0

0.0

0.0

20808

抚恤

6,847.34

6,847.34

0.0

0.0

0.0

0.0

2080801

  死亡抚恤

2.08

2.08

0.0

0.0

0.0

0.0

2080802

  伤残抚恤

4,383.29

4,383.29

0.0

0.0

0.0

0.0

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

650.14

650.14

0.0

0.0

0.0

0.0

2080805

  义务兵优待

1,082.67

1,082.67

0.0

0.0

0.0

0.0

2080806

  农村籍退役士兵老年生活补助

163.14

163.14

0.0

0.0

0.0

0.0

2080899

  其他优抚支出

566.02

566.02

0.0

0.0

0.0

0.0

20809

退役安置

6,376.75

6,376.75

0.0

0.0

0.0

0.0

2080901

  退役士兵安置

323.60

323.60

0.0

0.0

0.0

0.0

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

384.59

384.59

0.0

0.0

0.0

0.0

2080905

  军队转业干部安置

126.74

126.74

0.0

0.0

0.0

0.0

2080999

  其他退役安置支出

5,541.82

5,541.82

0.0

0.0

0.0

0.0

20828

退役军人管理事务

692.34

427.34

265.0

0.0

0.0

0.0

2082801

  行政运行

55.36

55.36

0.0

0.0

0.0

0.0

2082804

  拥军优属

20.0

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2082850

  事业运行

77.97

77.97

0.0

0.0

0.0

0.0

2082899

  其他退役军人事务管理支出

539.02

274.02

265.0

0.0

0.0

0.0

210

卫生健康支出

296.50

296.50

0.0

0.0

0.0

0.0

21014

优抚对象医疗

296.50

296.50

0.0

0.0

0.0

0.0

2101401

  优抚对象医疗补助

296.50

296.50

0.0

0.0

0.0

0.0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

14,758.52

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

21

13,916.43

13,916.43

 

 

 

8

 

八、卫生健康支出

22

296.50

296.50

 

 

本年收入合计

9

14,758.52

本年支出合计

23

14,212.93

14,212.93

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

619.49

年末财政拨款结转和结余

24

1,165.08

1,165.08

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

619.49

 

25

 

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

0.0

 

26

 

 

 

 

       国有资本经营预算财政拨款

13

0.0

 

27

 

 

 

 

总计

14

15,378.01

总计

28

15,378.01

15,378.01

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

14,212.93

13,947.93

265.0

208

社会保障和就业支出

13,916.43

13,651.43

265.0

20808

抚恤

6,847.34

6,847.34

0.0

2080801

  死亡抚恤

2.08

2.08

0.0

2080802

  伤残抚恤

4,383.29

4,383.29

0.0

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

650.14

650.14

0.0

2080805

  义务兵优待

1,082.67

1,082.67

0.0

2080806

  农村籍退役士兵老年生活补助

163.14

163.14

0.0

2080899

  其他优抚支出

566.02

566.02

0.0

20809

退役安置

6,376.75

6,376.75

0.0

2080901

  退役士兵安置

323.60

323.60

0.0

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

384.59

384.59

0.0

2080905

  军队转业干部安置

126.74

126.74

0.0

2080999

  其他退役安置支出

5,541.82

5,541.82

0.0

20828

退役军人管理事务

692.34

427.34

265.0

2082801

  行政运行

55.36

55.36

0.0

2082804

  拥军优属

20.0

20.0

0.0

2082850

  事业运行

77.97

77.97

0.0

2082899

  其他退役军人事务管理支出

539.02

274.02

265.0

210

卫生健康支出

296.50

296.50

0.0

21014

优抚对象医疗

296.50

296.50

0.0

2101401

  优抚对象医疗补助

296.50

296.50

0.0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门

皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

74.76

302

商品和服务支出

47.39

310

资本性支出

11.17

30101

  基本工资

73.62

30201

  办公费

15.26

3101

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

0.0

30202

  印刷费

7.71

3102

  办公设备购置

8.81

30103

  奖金

0.0

30203

  咨询费

0.0

3103

  专用设备购置

2.36

30106

  伙食补助费

0.0

30204

  手续费

0.0

3105

  基础设施建设

0.0

30107

  绩效工资

0.0

30205

  水费

0.0

3106

  大型修缮

0.0

30108

  机关事业单位基本养老保险费

0.0

30206

  电费

0.83

3107

  信息网络及软件购置更新

0.0

30109

  职业年金缴费

0.0

30207

  邮电费

1.67

3108

  物资储备

0.0

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.0

30208

  取暖费

0.0

3109

  土地补偿

0.0

30111

  公务员医疗补助缴费

0.0

30209

  物业管理费

0.0

31010

  安置补助

0.0

30112

  其他社会保障缴费

0.0

30211

  差旅费

4.37

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.0

30113

  住房公积金

0.0

30212

  因公出国(境)费用

0.0

31012

  拆迁补偿

0.0

30114

  医疗费

0.0

30213

  维修费

12.54

31013

  公务用车购置

0.0

30199

  其他工资福利支出

1.15

30214

  租赁费

1.0

31019

  其他交通工具购置

0.0

303

对个人和家庭的补助

13,814.61

30215

  会议费

0.0

31021

  文物和陈列品购置

0.0

30301

  离休费

144.90

30216

  培训费

0.0

31022

  无形资产购置

0.0

30302

  退休费

17.61

30217

  公务招待费

0.0

31099

  其他资本性支出

0.0

30303

  退职(役)费

556.39

30218

  专用材料费

0.0

312

对企业补助

0.0

30304

  抚恤金

4,385.37

30224

  被装购置费

0.0

31201

  资本金注入

0.0

30305

  生活补助

403.47

30225

  专用燃料费

0.0

31203

  政府投资基金股权投资

0.0

30306

  救济费

7.67

30226

  劳务费

0.0

31204

  费用补贴

0.0

30307

  医疗费补助

148.93

30227

  委托业务费

0.0

31205

  利息补贴

0.0

30308

  助学金

0.0

30228

  工会经费

4.0

31299

  其他对企业补助

0.0

30309

  奖励金

0.0

30229

  福利费

0.0

313

对社会保障基金补助

0.0

30310

  个人农业生产补贴

0.0

30231

  公务用车运行维护费

0.0

31302

  对社会保险基金补助

0.0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

5,477.06

30239

  其他交通费用

0.0

31303

  补充全国社会保障基金

0.0

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.0

399

其他支出

0.0

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.0

39906

  赠与

0.0

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.0

39907

  国家赔偿费用支出

0.0

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.0

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.0

 

 

 

30702

  国外债务付息

0.0

39999

  其他支出

0.0

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

0.0

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

0.0

 

 

 

人员经费合计

13,889.37

公用经费合计

58.56

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。




 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为15378.01万元万元。与上年度相比,收、支总计各增加7748.81万元,增长50.4%。主要原因是业务增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计14758.52万元,其中:财政拨款收入14758.52万元,占10%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计14212.93万元,其中:基本支出13947.93万元,占98.1%;项目支出265万元,占1.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为15378.01万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加7748.81万元,增长(下降)50.4%。主要原因是业务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出14,212.93万元,占支出合计的92.4%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加7203.22万元,增长50.7%。主要原因是业务增加。

(二)结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出14,212.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出13,947.93万元,占98.1%;项目支出265.0万元,占1.9%。

(三)具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14978.14万元,支出决算为14212.93万元,完成年初预算的94.9%。其中:

1.社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤调整预算2.08万元,支出决算为2.08万元,完成调整预算的100%。决算数与年初预算数存在差异。

2.社会保障和就业支出抚恤伤残抚恤调整预算4383.29万元,支出决算为4383.29万元,完成调整预算的100%。决算数与年初预算数存在差异。

3.社会保障和就业支出抚恤在乡复员、退役军人生活补助年初预算250万元,支出决算为650.14万元,完成年初预算的260%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放人员增多。

4.社会保障和就业支出抚恤义务兵优待金(项)调整预算1082.67万元,支出决算为1082.67万元,完成调整预算的100%。决算数与年初预算数存在差异。

5.社会保障和就业支出抚恤农村籍退役士兵老年生活补助调整预算163.14万元,支出决算为163.14万元,完成调整预算的100%。决算数与年初预算数存在差异。

6.社会保障和就业支出抚恤其他优抚支出年初预算4694.4万元,支出决算为566.02万元,完成年初预算的12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人数减少。

7.社会保障和就业支出退役安置退役士兵安置年初预算20万元,支出决算为323.60万元,完成年初预算的160%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增多。

8.社会保障和就业支出退役安置军队移交政府的离退休人员的安置年初预算201万元,支出决算为384.59万元,完成年初预算的191%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增多。

9.社会保障和就业支出退役安置军队转业干部安置调整预算126.74万元,支出决算为126.74万元,完成调整预算的100%。决算数与年初预算数存在差异。

10.社会保障和就业支出退役安置其他退役安置调整预算5541.82万元,支出决算为5541.82万元,完成调整预算的100%。决算数与年初预算数存在差异。

11.社会保障和就业支出退役军人管理事务行政运行年初预算20万元,支出决算为55.36万元,完成年初预算的270%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支增多。

12.社会保障和就业支出退役军人管理事务拥军优属调整预算20万元,支出决算为20万元,完成调整预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异

13.社会保障和就业支出退役军人管理事务事业运行年初预算10万元,支出决算为77.97万元,完成年初预算的779.7%。决算数与年初预算数原因是支出增加

14.社会保障和就业支出退役军人管理事务其他退役军人事务管理支出年初预算65万元,支出决算为539.02万元,完成年初预算的829%。决算数与年初预算数原因是支出增多。

15.卫生健康支出优抚对象医疗优抚对象医疗补助调整预算303万元,支出决算为296.5万元,完成年初预算的98%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出13947.94万元。按部门预算经济分类,其中:人员经费13889.39万元,主要包括:基本工资73.62万元、其他工资福利支出1.15万元、离休费144.90万元、退休费17.61万元、退职费556.39万元、抚恤金4,385.37万元、生活补助403.47万元、救济费7.67万元、医疗费补助148.93万元、代缴社会保险费5477.06万元、其他对个人和家庭的补助2,673.22万元;公用经费58.55万元,主要包括:办公费15.26万元、印刷费7.71万元、邮电费1.67万元、电费0.83万元、差旅费4.37万元、维修费12.54万元、租赁费1.0万元、工会经费4.0万元、办公设备购置8.81万元、专用设备购置2.36万元。

按政府预算经济分类,其中:人员经费13889.39万元,主要包括:工资奖金津贴补贴73.62万元、其他工资福利支出1.15万元、离退休费718.9万元、社会福利和救助4945.44万元、社会保障缴费5477.06万元、其他对个人和家庭的补助2673.22万元;公用经费58.55万元,主要包括:办公经费47.38万元、设备购置11.17万元。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

2.公务用车购置及运行费初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务购置预算未批。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0台,其中00辆、00辆。

公务用车运行支出0万元。2020年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3.公务接待费初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决其中:

外宾接待支出0万元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:00等。

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

一)绩效管理工作开展情况。

根据财政管理预算要求,皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局对2020年度一般公共预算财政支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到100%。

 

(二)项目绩效自评结果。

皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局在2020年度部门决算中无增加项目。

 

(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局在2020年以部门为主体开展的重点绩效关于评价结果均为优。

 

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%主要原因:我单位2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为120万元,支出决算为133.33万元,完成年初预算的111%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展新的工作追加预算。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末,我单位共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值10万元以上专用设备0台(套)。


 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。