皇冠体育_皇冠体育365@

图片

图片

首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 财政资金 > 部门预决算 > 皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会

2020年皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会部门决算公开说明

来源:皇冠体育_皇冠体育365@:财政局 2021-11-16

字号: |

 

 

 

 

 

 

2020年度

中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇二一年十一


目  录

第一部分 中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  

中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会概况

 

一、部门职责

皇冠体育_皇冠体育365@:纪委监委为中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会和皇冠体育_皇冠体育365@:监察委员会的合称。中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会是按照《中国共产党章程》的有关要求设置的,在中共开封市纪委中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委领导下开展全县党风廉政建设和反腐败工作,履行全面从严治党监督执纪问责的专责机关,承担着对全县各级党员干部的监督执纪和廉政教育重要职责。皇冠体育_皇冠体育365@:监察委员会是根据《皇冠体育_皇冠体育365@宪法》、《皇冠体育_皇冠体育365@监察法》设置的职能部门,按照部门职责,主要承担全县行使公权力人员监察工作,履行监督、调查、处置工作职能。目前,中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会和皇冠体育_皇冠体育365@:监察委员会合署办公,实现党内监督和行使公权力人员监督全覆盖。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:纪委监委内设机构21个,包括:办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室(举报中心),案件监督管理室、审理室,监督检查1-6室,审查调查7—10室,纪检监察技术中心,廉政教育中心,干部监督室,机关党委等内设科室,承担全县纪检监察机关领导和监督执纪执法工作。

从决算单位构成看,2020年中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会部门决算本级决算。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算表


 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

部门:中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,384.11

一、一般公共服务支出

32

2,292.20

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

32.01

 

9

 

九、卫生健康支出

40

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

2,384.11

本年支出合计

58

2,324.21

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

172.52

年末结转和结余

60

232.42

 

30

 

 

61

 

总计

31

2,556.64

总计

62

2,556.64

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,384.11

2,384.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,352.10

2,352.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

2,352.10

2,352.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

行政运行

2,352.10

2,352.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

32.01

32.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

32.01

32.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

32.01

32.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,324.21

2,324.21

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,292.20

2,292.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

2,292.20

2,292.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

  行政运行

2,292.20

2,292.20

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

32.01

32.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

32.01

32.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

32.01

32.01

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,384.11

一、一般公共服务支出

33

2,292.20

2,292.20

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

32.01

32.01

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

2,384.11

本年支出合计

59

2,324.21

2,324.21

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

172.52

年末财政拨款结转和结余

60

232.42

232.42

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

172.52

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

2,556.64

总计

64

2,556.64

2,556.64

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,324.21

2,324.21

0.00

201

一般公共服务支出

2,292.20

2,292.20

0.00

20111

纪检监察事务

2,292.20

2,292.20

0.00

2011101

  行政运行

2,292.20

2,292.20

0.00

208

社会保障和就业支出

32.01

32.01

0.00

20805

行政事业单位养老支出

32.01

32.01

0.00

2080501

  行政单位离退休

32.01

32.01

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,620.73

302

商品和服务支出

661.97

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

1,146.31

30201

办公费

279.17

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

96.57

30202

印刷费

63.82

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

183.33

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

18.21

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

1.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

105.16

30206

电费

9.97

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

32.00

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

18.38

30211

差旅费

66.50

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

30.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

20.76

30214

租赁费

41.18

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

41.51

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

41.51

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

6.60

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

21.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

36.59

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的

补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

106.15

 

 

 

人员经费合计

1,662.24

公用经费合计

661.97

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:中共皇冠体育_皇冠体育365@:纪律检查委员会

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

37.00

0.00

37.00

0.00

37.00

0.00

36.59

0.00

36.59

0.00

36.59

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为2556.64万元。与上年度相比,收、支总计各减少286.83万元,减少10.09%。主要原因是节约开支。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2384.11万元,其中:财政拨款收入2384.11万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2324.21万元,其中:基本支出2324.21万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为2556.64万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少286.83万元,减少10.09%。主要原因是节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2324.21万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少346.74万元,减少12.98%。主要原因是机构改革。

(二)结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2324.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2292.20万元,占98.6%;社会保障和就业支出(类)支出32.01万元,占1.4%。

(三)具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1563万元,支出决算为2324.21万元,完成年初预算的149%。其中:

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为1556万元,支出决算为2292.20万元,完成年初预算的147%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为7万元,支出决算为32.01万元,完成年初预算的457%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2324.21万元。其中:人员经费1662.24万元,主要包括:基本工资1146.31万元、津贴补贴96.57万元奖金183.33万元、伙食补助费18.21万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.16万元、职业年金缴费0万元职工基本医疗保险缴费32.00万元、其他社会保障缴费18.38万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出20.76万元、离休费0.00万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助41.51万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元;公用经费661.97万元,主要包括:办公费279.17万元、印刷费63.82万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.00万元、电费9.97万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费66.50万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费30万元、租赁费41.18万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费6.60万元、委托业务费0万元、工会经费21.00万元、福利费0万元、公务用车运行维护费36.59万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出106.15万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.00万元,支出决算为36.59万元,完成预算的98.89%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算36.59万元,完成预算的98.89%,占100%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行费初预算为37.00万元,支出决算为36.59万元,完成年初预算的98.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出36.59万元。主要用于公车运行2020年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为7量。

3.公务接待费初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。其中:

外宾接待支出0万元。主要用于2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

我单位未开支绩效管理工作。

(二)项目绩效自评结果。

我单位未开支绩效管理工作。

(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开支绩效管理工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。我单位2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为340.00万元,支出决算为661.97万元,完成年初预算的194.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因业务增加

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末,我单位共有车辆7辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。