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2020年度中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委统一战线工作部部门决算公开
2020年度
中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委统一战线工作部部门决算公开
二〇二一年十一月
目 录
第一部分 中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委统一战线工作部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委统一战线工作部概况
一、部门职责
(一)贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥县委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用;贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的决策部署,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线备方面关系,巩固壮大最广泛的统一战线。
(二)研究拟订全县统一战线工作的政策并推动落实;深入调查研究,及时向县委报告统一战线情况并提出意见建议;统筹协调和指导全县各乡镇(街道)各部门各单位统一战线工作。
(三)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推动全县统一战线宣传工作,拟订全县统一战线宣传工作政策和规划并组织实施,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
(四)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,协助县工商联、县侨联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
(五)参与拟订、推动落实全县鼓励支持引导非公有制经济发展的政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
(六)统一领导我县海外统战工作,牵头开展港澳统战工作;贯彻落实海外统战工作政策,会同有关部门调查研究全县对香港、澳门地区统一战线工作并提出政策意见建议,联系香港、澳门有关党派、团休及代表人士,联系海外有关社团及代表人士;做好我县统一战线外事管理工作。
(七)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用;调查研究全县党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导全县科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
(八)负责对台工作;贯彻执行党中央。国务院对合工作方针政策和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府涉合工作部署;开展对台统战工作;研究拟订全县对台工作计划和实施意见;组织、指导、管理、协调全县对台工作;负责组织实施对合宣传工作,进行对合方针政策和台湾形势的宣传教育;会同有关部门统筹协调和指导全县对合经贸工作;负责处理我县涉合重大事件;负责联络市委统战部交办的台湾上层重点人土和我县在台湾人员中的上层重点人士等工作对象;做好合胞、台属有关工作。
(九)统一管理全县侨务工作;贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟订全县侨务工作政策并组织协调、督促检查落实,调查研究全县侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务;统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归体侨券在国内的合法权利和利益。
(十)协助管理各乡镇(街道)党(工)委统战委员;受县委委托,领导县工商联党组,指导县工商联工作;做好统战线有关单位和团体的管理工作。
(十一)拟订全具有关民族、宗教事务的规范性文件并监督实施。开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。协调全县民族关系,推动依法保障各民族合法权益;处理涉及民族关系的有关事宜;做好城市民族工作及少数民族流动人口和流动穆斯林服务管理工作;做好涉疆服务管理工作;组织开展民族团结进步创建工作,承办民族团结进步表彰活动。负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接;负责开展少数民族经济发展统计分析和统计监测的有关工作,推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。协同有关部门研究拟订全县促进少数民族和民族聚居地发展的政策和措施,配合有关部门做好少数民族扶贫工作;参与有关少数民族发展资金管理分配工作。协调有关部门促进民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。
(十二)依法保障公民宗教信仰自由,维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动,对从事互联网宗教信息服务的内容进行审核;办理宗教团依需由政府解决或协调的各项事务。依法管理全县宗教事务,促进宗教关系和谐,引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动,配合有关部门防范和制止利用宗教进行非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行渗透活动;联系、培养宗教界人士,指导宗教团体依法依章开展工作、加强自身建设;指导基层宗教事务部门依法管理宗教事务,组织实施宗教行政执法工作。负责宗教方面的外事归口管理工作指导有关部门和宗数界开展对外以及对港澳台地区的宗教交往活动,参与涉及民族和宗教对外宣传工作;负责全县伊斯兰教朝觐事务管理工作。
(十三)协助有关部门做好全县少数民族干部培养、教育和使用工作。分析和研判涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情。指导全县民族、宗教事务部门的工作,协助各乡镇(街道)政府(办事处)及时处理民族、宗教方面的突发事件、重大事件和影响社会稳定的因素。负责少数民族古籍搜集、
(十四)完成县委交办的其他任务。
二、机构设置
中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委统一战线工作部内设机构5个,包括:办公室、民族宗教事业股、非公有制经济股、台侨办、民主党派股。
2020年决算为本级决算,从决算单位构成看,统战部部门为县本级的一级预算单位,部门决算由本级预算单位组成。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门:中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委统一战线工作部 |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 102.03 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 139.43 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 |
四、上级补助收入 |
| 0.00 | 四、公共安全支出 |
| 0.00 |
五、事业收入 | 4 | 0.00 | 五、教育支出 | 17 | 0.00 |
六、经营收入 |
| 0.00 | 六、科学技术支出 |
| 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 |
| 18 |
|
八、其他收入 | 6 | 0.00 |
| 19 |
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| 7 |
| …… | 20 |
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| 8 |
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| 21 |
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本年收入合计 | 9 | 102.03 | 本年支出合计 | 22 | 143.81 |
使用非财政拨款结余 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 | 0.00 |
年初结转和结余 | 11 | 56.86 | 年末结转和结余 | 24 | 15.08 |
| 12 |
|
| 25 |
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总计 | 13 | 158.89 | 总计 | 26 | 158.89 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
收入决算表 | |||||||||||||||
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| 公开02表 | ||||||
部门: |
| 中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委统一战线工作部 |
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| 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合计 | 102.03 | 102.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 |
97.65 | 97.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20134 | 统战事务 | 97.65 | 97.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2013401 | 行政运行 | 97.65 | 97.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
支出决算表 | ||||||||||||||
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| 公开03表 | ||||||
部门: |
| 中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委统一战线工作部 |
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| 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 143.81 | 143.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 139.43 | 139.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20134 | 统战事务 | 139.43 | 139.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2013401 | 行政运行 | 139.43 | 139.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
| ||||||||
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| 公开04表 |
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部门:中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委统一战线工作部 |
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| 单位:万元 |
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收入 | 支出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 102.03 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 139.43 | 139.43 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
| …… | 21 |
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| |
| 8 |
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| 22 |
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| |
本年收入合计 | 9 | 102.03 | 本年支出合计 | 23 | 143.81 | 143.81 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 56.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 15.08 | 15.08 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 56.86 |
| 25 |
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政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 |
| 26 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 |
| 27 |
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总计 | 14 | 158.89 | 总计 | 28 | 158.89 | 158.89 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开05表 | |
部门: | 中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委统一战线工作部 |
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| 单位:万元 | ||
项 目 | 本年支出 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 143.81 | 143.81 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 139.43 | 139.43 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 139.43 | 139.43 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 139.43 | 139.43 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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| 公开06表 |
部门: | 中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委统一战线工作部 |
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| 单位:万元 |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 84.94 | 302 | 商品和服务支出 | 54.49 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 56.56 | 30201 | 办公费 | 30.22 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 8.49 | 30202 | 印刷费 | 18.12 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 6.48 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 7.47 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.19 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.77 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 30211 | 差旅费 | 3.92 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.38 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 4.38 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.05 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
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| 30702 | 国外债务付息 | 0.000.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
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| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
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人员经费合计 | 89.32 | 公用经费合计 | 54.49 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
第三部分 2020年度皇冠体育_皇冠体育365@:县委统一战线工作部部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为158.89万元。与上年度相比,收、支总计各减少22.15万元,下降12.23%。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计102.03万元,其中:财政拨款收入102.03万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计143.81万元,其中:基本支出143.81万元,占100%;项目支出0.00万元,占0%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为158.89万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少22.15万元,下降12.23%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出143.81万元,占支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加19.63万元,增长15.81%。
(二)结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出143.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出139.43万元,占96.96%;社会保障和就业支出4.38万元,占3.04%。
(三)具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为124万元,支出决算为143.81万元,完成年初预算的115.97%。其中:
1.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为124万元,支出决算为139.43万元,完成年初预算的112.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“1+3”社会扶贫工作任务增加及宗教专项工作推进经费。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为3万元,支出决算为4.38万元,完成年初预算的146%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出143.81万元。其中:人员经费89.32万元,主要包括:基本工资56.56万元、津贴补贴8.49万元、奖金6.48万元、伙食补助费0元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费7.47万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.18万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、职工基本医疗保险费5.77万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、对个人和家庭的补助支出4.38万元:其中生活补助4.38万元;公用经费54.49万元,主要包括:主要包括:办公费30.22万元、印刷费18.12万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.19万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.92万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为2.05万元,完成预算的68.33%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.05万元,完成预算的68.33%,占68.33%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
2.公务用车购置及运行费初预算为3万元,支出决算为2.05万元,完成年初预算的68.33%。其中:
公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。
公务用车运行支出2.05万元。主要用于公车加油及维修。2020年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中:
外宾接待支出0万元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:0等。
其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
我单位未开展此项工作。
(二)项目绩效自评结果。
我单位未开展此项工作。
(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位未开展此项工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。我单位2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为50万元,支出决算为54.49万元,完成年初预算的108.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增多。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末,我部门共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。