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2020年度皇冠体育_皇冠体育365@:民族宗教事务局部门决算公开
2020年度
皇冠体育_皇冠体育365@:民族宗教事务局部门决算公开
二〇二一年十一月
目 录
第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:民族宗教事务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:民族宗教事务局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行党和国家、省、市民族宗教工作法律、法规、方针、政策,研究并拟订全县有关民族宗教事务的规范性文件,制定落实措施并监督检查执行情况。开展民族宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。
(二)协调全县民族关系,促进各民族平等、团结、互助、和谐,依法保护少数民族合法权益。处理涉及民族关系的有关事宜。做好城乡民族工作及少数民族流动人口和流动穆斯林宗教服务管理工作。组织承办民族团结进步表彰活动。负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域实施、衔接。促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。
(三)协同有关部门研究制定全县少数民族和民族聚居地发展的特殊政策和措施,帮助解决少数民族在生产、生活方面的实际困难,配合有关部门做好少数民族的扶贫工作。参与有关少数民族的专项贷款、专项资金分配和使用。
(四)协调有关部门促进全区少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。
(五)依法保护公民宗教信仰自由,维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动。办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。
(六)依法加强对全县宗教事务的管理,促进宗教关系和谐,引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动,防范和制止利用宗教进行非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行渗透活动。
(七)负责宗教方面的外事归口管理工作,组织、指导有关部门和宗教界开展对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动,参与涉及民族和宗教对外宣传工作。负责全县伊斯兰教朝觐事务管理工作。
(八)协助有关部门做好全县少数民族干部培养、教育和选拔、使用工作。
(九)协助各乡、镇人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的因素。分析和研判涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情。
(十)负责少数民族古籍搜集、整理和出版等工作。
二、机构设置
皇冠体育_皇冠体育365@:民族宗教事务局内设机构1个。
办公室(挂清真食品管理办公室牌子)。负责机关日常工作的协调和督办;负责机关文秘、机要、财务、后勤服务等工作;配合有关部门承办少数民族干部的培养教育、选拔推荐工作;负责组织人事管理工作;承担本部门干部的教育培训工作;承办机关纪检监察工作;负责国家民族宗教法律、法规和政策的监督检查和落实;研究建立民族和宗教方面突发事件的预警、应急机制,并负责监督检查;组织推动民族宗教法律、法规和政策的宣传、教育工作,负责民族宗教工作干部的培训;组织民族宗教方面的新闻发布;负责行政复议工作和行政应诉工作;负责民族宗教志和年鉴的整理、编纂工作;承担民族宗教外事管理。
从决算单位构成看,皇冠体育_皇冠体育365@:民族宗教事务局部门决算为本级决算。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:宗教局 |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 131.05 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 203.05 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 |
四、上级补助收入 |
| 0.00 | 四、公共安全支出 |
| 0.00 |
五、事业收入 | 4 | 0.00 | 五、教育支出 | 17 | 0.00 |
六、经营收入 |
| 0.00 | 六、科学技术支出 |
| 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 18 | 0.00 |
八、其他收入 | 6 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 5.18 |
| 7 |
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| 20 |
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| 8 |
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| 21 |
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本年收入合计 | 9 | 131.05 | 本年支出合计 | 22 | 208.23 |
使用非财政拨款结余 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 | 0.00 |
年初结转和结余 | 11 | 126.51 | 年末结转和结余 | 24 | 49.34 |
| 12 |
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| 25 |
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总计 | 13 | 257.56 | 总计 | 26 | 257.56 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
收入决算表 | |||||||||||||||
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| 公开02表 | ||||||
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:宗教局 |
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| 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合计 | 131.05 | 131.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 125.87 | 125.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20134 | 统战事务 | 125.87 | 125.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2013404 | 宗教事务 | 125.87 | 125.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
支出决算表 | ||||||||||||||
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| 公开03表 | ||||||
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:宗教局 |
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| 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 208.23 | 208.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 203.05 | 203.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20134 | 统战事务 | 203.05 | 203.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2013404 | 宗教事务 | 203.05 | 203.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
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部门:皇冠体育_皇冠体育365@:宗教局 |
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| 单位:万元 |
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收入 | 支出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 131.05 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 203.05 | 203.05 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 22 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 9 | 131.05 | 本年支出合计 | 23 | 208.23 | 208.23 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 126.51 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 49.34 | 49.34 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 126.51 |
| 25 |
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政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 |
| 26 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 |
| 27 |
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总计 | 14 | 257.56 | 总计 | 28 | 257.56 | 257.56 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
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| 公开05表 |
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:宗教局 |
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| 单位:万元 | ||
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 208.23 | 208.23 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 203.05 | 203.05 | 0.00 | |
20134 | 统战事务 | 203.05 | 203.05 | 0.00 | |
2013404 | 宗教事务 | 203.05 | 203.05 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 5.18 | 5.18 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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| 公开06表 |
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:宗教局 |
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| 单位:万元 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 59.74 | 302 | 商品和服务支出 | 93.97 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 31.87 | 30201 | 办公费 | 1.46 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 15.94 | 30202 | 印刷费 | 22.01 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 5.32 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.07 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.60 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 55.43 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 54.52 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 54.52 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
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| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
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| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
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人员经费合计 | 114.25 | 公用经费合计 | 93.97 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
说明:我部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算,故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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| 公开07表 |
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:宗教局 |
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| 单位:万元 | |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
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注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
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| 公开08表 | |||||||
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:宗教局 |
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| 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为257.56万元。与上年度相比,收、支总计各减少98.18万元,下降27.6%。主要原因是资金紧张,缩减开支。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计131.05万元,其中:财政拨款收入131.05万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计208.23万元,其中:基本支出208.23万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为257.56万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少98.18万元,下降27.6%。主要原因是资金紧张,缩减开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出208.23万元,占支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少21万元,下降9.16%。主要原因是经费减少。
(二)结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出208.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出203.05万元,占97.51%;社会保障和就业支出5.18,占2.49%。
(三)具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32万元,支出决算为208.23万元,完成年初预算的650.7%。其中:
1.一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。年初预算为30万元,支出决算为203.05万元,完成年初预算的676.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宗教事务业务增多,经费增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为2万元,支出决算为5.18万元,完成年初预算的259%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增长、人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出208.23万元。其中:人员经费114.25万元,主要包括:基本工资31.87万元、津贴补贴15.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.32万元、职工基本医疗保险缴费6.66万元、生活补助54.52万元;公用经费93.97万元,主要包括:办公费1.46万元、印刷费22.01万元、邮电费0.07万元、维修(护)费55.43万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出10万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
2.公务用车购置及运行费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。
公务用车运行支出0万元。
3.公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中:
外宾接待支出0万元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:。
其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
本单位未开展此项工作。
(二)项目绩效自评结果。
本单位未开展此项工作。
(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位未开展此项工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。我单位2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为1万元,支出决算为93.97万元,完成年初预算的9397%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宗教事务业务增多。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末,我单位共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。