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2020年度皇冠体育_皇冠体育365@:人民检察院部门决算公开
2020年度
皇冠体育_皇冠体育365@:人民检察院部门决算公开
二〇二一年十一月
目 录
第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:人民检察院概况
一、部门职责
皇冠体育_皇冠体育365@:人民检察院是依法履行法律职能的法律监督机关,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受县人民代表大会及其常务委员会的监督,接受上级人民检察的领导。其主要职责是:
1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
2、接受上级人民检察院的领导,贯彻落实上级人民检察院确定的检察工作方针,部署本院检察工作任务。
3、对辖区内刑事犯罪案件依法审查批准逮捕,决定逮捕,提起公诉。
4、依法对辖区的刑事诉讼,民事审判和行政诉讼实行法律监督。
5、依法对刑罚执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
6、依法对同级人民法院确有错误的第一审判决、裁定,向上一级法院提出抗诉。
7、受理单位和个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首;办理刑事赔偿事项。
8、对国家工作人员职务犯罪预防工作进行研究,并提出职务犯罪的预防对策;负责职务犯罪的法制宣传工作。
9、在市检察院的指导下,开展检察技术工作和物证检验、鉴定工作。
10、提出检察工作改革意见,在市检察院的指导下进行理论研究工作。
11、对检察工作中具体应用法律的问题进行研究,向立法机关和上级人民检察院提出立法及司法解释建议。
12、负责本院队伍建设和思想政治工作,依法管理本院检察官及其他检察人员的工作。
13、协同机构编制部门管理本院的机构设置及人员编制。制定相关人员的管理办法。
14、负责本院司法警察的管理工作。
15、提请县人民代表大会常务委员会任免本院副检察长、检察委员会委员、检察员。
16、在市检察院的指导下,组织本院干警的教育培训工作,检察宣传工作。
17、在市检察院的规划指导下,管理财务装备工作,检察技术信息工作。
18、规划、组织本院的党纪检查、政纪监察工作。
19、负责其他应当有县人民检察院承办的事项。
二、机构设置
皇冠体育_皇冠体育365@:人民检察院内设机构8个,包括:办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部。
从决算单位构成看,皇冠体育_皇冠体育365@:人民检察院部门决算包括:本级决算。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位为皇冠体育_皇冠体育365@:人民检察院本级
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:人民检察院 |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1932.51 | 一、一般公共服务支出 | 14 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 16 |
|
四、上级补助收入 |
|
| 四、公共安全支出 |
| 1683.3 |
五、事业收入 | 4 |
| 五、教育支出 | 17 |
|
六、经营收入 |
|
| 六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 | 5 |
| 七、社会保障和就业支出 | 18 | 36.22 |
八、其他收入 | 6 |
|
| 19 |
|
| 7 |
| …… | 20 |
|
| 8 |
|
| 21 |
|
本年收入合计 | 9 | 1932.51 | 本年支出合计 | 22 | 1719.52 |
使用非财政拨款结余 | 10 |
| 结余分配 | 23 |
|
年初结转和结余 | 11 | 203.35 | 年末结转和结余 | 24 | 416.35 |
| 12 |
|
| 25 |
|
总计 | 13 | 2135.86 | 总计 | 26 | 2135.86 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
收入决算表 | ||||||||||||||||
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| 公开02表 | |||||||
部门: |
| 皇冠体育_皇冠体育365@:人民检察院 |
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| 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合计 | 1,932.51 | 1,932.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | 1,898.01 | 1,898.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20404 | 检察 | 1,898.01 | 1,898.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2040401 | 行政运行 | 931.13 | 931.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2040410 | 检察监督 | 760.40 | 760.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2040450 | 事业运行 | 82.49 | 82.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2040499 | 其他检察支出 | 123.99 | 123.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 34.51 | 34.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.51 | 34.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 34.51 | 34.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
支出决算表 | ||||||||||||
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| 公开03表 | ||||
部门: |
| 皇冠体育_皇冠体育365@:人民检察院 |
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| 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合计 | 1,719.52 | 1,310.25 | 409.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 1,683.30 | 1,274.03 | 409.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20404 | 检察 | 1,683.30 | 1,274.03 | 409.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040401 | 行政运行 | 1,077.43 | 1,077.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040409 | “两房”建设 | 34.83 | 0.00 | 34.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040410 | 检察监督 | 374.44 | 0.00 | 374.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040450 | 事业运行 | 75.37 | 75.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2040499 | 其他检察支出 | 121.24 | 121.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.22 | 36.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.22 | 36.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 36.22 | 36.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
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部门:皇冠体育_皇冠体育365@:人民检察院 |
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| 单位:万元 |
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收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1932.51 | 一、一般公共服务支出 | 15 |
|
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| ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 16 |
|
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| ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 17 |
|
|
|
| ||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 | 1683.3 | 1683.3 |
|
| ||
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 |
|
|
|
| ||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 20 |
|
|
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| ||
| 7 |
| 七、社会保障和就业支出 | 21 | 36.22 | 36.22 |
|
| ||
| 8 |
|
| 22 |
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| ||
本年收入合计 | 9 | 1932.51 | 本年支出合计 | 23 | 1719.52 | 1719.52 |
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| ||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 203.35 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 416.35 | 416.35 |
|
| ||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 203.35 |
| 25 |
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| ||
政府性基金预算财政拨款 | 12 |
|
| 26 |
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| ||
国有资本经营预算财政拨款 | 13 |
|
| 27 |
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| ||
总计 | 14 | 2135.86 | 总计 | 28 | 2135.86 | 2135.86 |
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| ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开05表 | |
部门: |
| 皇冠体育_皇冠体育365@:人民检察院 |
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| 单位:万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,719.52 | 1,310.25 | 409.27 | |||
204 | 公共安全支出 | 1,683.30 | 1,274.03 | 409.27 | ||
20404 | 检察 | 1,683.30 | 1,274.03 | 409.27 | ||
2040401 | 行政运行 | 1,077.43 | 1,077.43 | 0.00 | ||
2040409 | “两房”建设 | 34.83 | 0.00 | 34.83 | ||
2040410 | 检察监督 | 374.44 | 0.00 | 374.44 | ||
2040450 | 事业运行 | 75.37 | 75.37 | 0.00 | ||
2040499 | 其他检察支出 | 121.24 | 121.24 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.22 | 36.22 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.22 | 36.22 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 36.22 | 36.22 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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| 公开06表 |
部门: | 皇冠体育_皇冠体育365@:人民检察院 |
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| 单位:万元 |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,184.40 | 302 | 商品和服务支出 | 89.63 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 309.48 | 30201 | 办公费 | 28.89 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 415.91 | 30202 | 印刷费 | 1.06 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 18.18 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 24.38 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 103.39 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 149.79 | 30206 | 电费 | 13.38 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.12 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.66 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.37 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 13.96 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 121.24 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 36.22 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 23.19 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.14 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 12.88 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 20.48 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.75 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
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| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
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| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
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人员经费合计 | 1,220.62 | 公用经费合计 | 89.63 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为2135.86万元,与上年度相比,收、支总计各增加429.49万元,增长25.17%。主要原因是人员增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1932.51万元,其中:财政拨款收入1932.51万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1719.527万元,其中:基本支出1310.25万元,占76.2;项目支出409.27万元,占23.8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为2135.86万元,与上年度相比,收、支总计各增加429.49万元,增长25.17%。主要原因是人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1719.52万元,占支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加财政拨款支出总计增加了394.55万元,增长29.78%,主要原因为2019、2020年政法转移支付资金拨付使用。
(二)结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1719.52万元,主要用于以下方面:公共安全支出类1683.3万元,占97.89% ;社会保障和就业支出36.22万元,占2.11%。
(三)具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1045万元,支出决算为1719.52万元,完成年初预算的164.5%。其中:
1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为615万元,支出决算为1077.43万元,完成年初预算的175.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行服务项、部分事业运行项计入行政运行项。
2.公共安全支出(类)检察(款)两房建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为34.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出使用2019年结转资金。
3.公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)。年初预算为50万元,支出决算为374.44万元,完成年初预算的748.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政法转移支付资金未纳入预算。
4.公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项)。
年初预算为169万元,支出决算为75.37万元,完成年初预算的44.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分事业运行项计入行政运行项。
6.公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)。
年初预算为96万元,支出决算为121.24万元,完成年初预算的126.29%。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为24万元,支出决算为36.22万元,完成年初预算的150.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休文明奖未纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1719.52万元。其中:人员经费1220.62万元,主要包括:基本工资309.48万元、津贴补贴415.91万元、奖金18.18万元、伙食补助费24.38万元、绩效工资103.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费149.79万元、职工基本医疗保险缴费38.66万元、其他社会保障缴费3.37万元、其他工资福利支出121.24万元、离休费0元、退休费0元、抚恤金23.19万元、生活补助0.14万元、救济费12.88万元,医疗费0元、奖励金0元、住房公积金0元、采暖补贴0元、物业服务补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费89.63万元,主要包括:办公费28.89万元、印刷费1.06万元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费13.38万元、邮电费0.12万元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国(境)费用0元、维修(护)费13.96万元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费20.48万元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出11.75万元、办公设备购置0元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、无形资产购置0元、其他资本性支出0元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为77.60万元,支出决算为55.94万元,完成预算的72.09%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是1、加强了车辆的运行管理 2、严格管控接待事宜,加强了对接待费用的管理。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算55.94万元,完成预算的76%,占100%;公务接待费支出决算0元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算为73.60万元,支出决算为55.94万元,完成年初预算的76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强了车辆的运行管控。其中:
公务用车购置支出为38.53万元,购置车辆3辆。
公务用车运行支出17.41万元。主要用于车辆维修与运行。2020年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。
3.公务接待费年初预算为4万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格管控接待事宜,加强了对接待费用的管理。其中:
外宾接待支出0万元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出0万元。主要用于接待上级单位及同级单位业务往来。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2020年我单位通过与本院相关业务部门充分论证,根据本院工作实际情况合理测算,设定了一定的目标,为确保绩效目标如期实现,我单位高度重视、周密部署,做好绩效目标管理相关工作。
(二)项目绩效自评结果。
2020年我单位项目支出409.27万元,完成目标1、认真履行审查逮捕审查起诉职能,全力维护社会稳定;2、 认真履行刑事诉讼监督职能,有力维护司法公正和法制权威;3、认真开展民事行政检察和公益诉讼工作,有效维护群众合法权益和社会公共利益;4、站位全局,认真履行法律监督主责主业;5、通过履行宪法和法律赋予的职责,推进各项检察工作健康发展;6、本年度公诉案件审结率达到98.21%,出庭支持公诉722件,批准和决定逮捕698人,信访群众满意度达到90%。
(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位未开展此项工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。主要原因:我单位2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算为141万元,支出决算为89.63万元,完成年初预算的63.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末,皇冠体育_皇冠体育365@:人民检察院共有车辆13辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车12辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。