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2020年度皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心部门决算公开
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2020年度
皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心部门决算公开
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二〇二一年十一月
目 录
第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 ?2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分 ?皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心概况
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一、部门职责
皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心是县政府工作部门,为正科级,挂县公共资源交易管理委员会办公室牌子;为贯彻落实中央和省市关于加强政务服务、政务信息化和数据管理工作的方针政策和决策部署,实现对我县相关工作的领大中统一领导,皇冠体育_皇冠体育365@:政务服务和大数据管理局的主要职责是:
(一)统筹推进全县“一网能办”前提下“最多跑一次”改革工作。
(二)组织起草全县政务服务、政务信息化、数据管理相关政策、规划、标准规范和地方性法规、规章草案并组织实施。
(三)统筹全县政务服务和数据管理体系建设,监督指导全县政务服务和数据管理部门开展工作。
(四)负责全县行政审批改革、审批服务便民化相关工作负责全县政务服务和便民服务事项目录管理和制度化、标准化建设;负责对全县行政审批改革工作的日常指导和年度考核工作。
(五)组织协调全县政务服务和便民服务环境优化和评价工作,负责县级政务服务质量的监督评价。
(六)负责制定全县公共资源交易规则和管理制度;负责 ?接收、转交、督办公共资源交易活动中的投诉,并做好档案管理;负责公共资源交易平台电子信息化建设;负责对全县公共 ?资源交易平台进行业务监督、指导和考核。
(七)统筹推进数字城市建设和“数字政府”改革,拟订 ?建设规划和年度建设计划并组织实施。
(八)负责全县政务信息化项目建设实施集约化管理,统 ?筹协调各部门业务应用系统建设;负责全县政务信息系统和数 ?据库项目立项前审核,统筹建设管理政务云平台、政务服务平 ?台和电子政务网络。
(九)负责对大数据国际标准与规则、国内先进地区创新 ?理念与经验的收集、分析、转化和应用,为县委、县政府决策 ?提供基础性支撑。
(十)负责统筹全县数据资源管理和建设工作,推动数字 ?经济发展;负责组织大数据相关知识的宣传普及和人才队伍建 ?设,组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流。
(十一)、统筹全县政务信息系统、数据资源等安全保障工作,监督县级政务信息系统和数据库安全。
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二、机构设置
皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心设置三个内设机构:一.办公室(挂行政审批股牌子)、二.数据规划管理股、三.公共资源交易股(挂政务管理股牌子)。
从决算单位构成看,皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心2020年部门决算包括:本级决算、所属事业单位皇冠体育_皇冠体育365@:行政服务中心决算。
本决算为汇总决算。纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共2个,其中二级预算单位包括:
1.皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心本级
2.机关服务中心:皇冠体育_皇冠体育365@:行政服务中心
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第二部分 ?2020年度部门决算表
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收入支出决算总表 | |||||
? | ? | ? | ? | ? | 公开01表 |
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心 | ? | ? | ? | ? | 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 ???目 | 行次 | 决算数 | 项 ???目 | 行次 | 决算数 |
栏 ???次 | ? | 1 | 栏 ???次 | ? | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 156.12 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 106.70 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | ? | 二、外交支出 | 17 | ? |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | ? | 三、国防支出 | 18 | ? |
四、上级补助收入 | 4 | ? | 四、公共安全支出 | 19 | ? |
五、事业收入 | 5 | ? | 五、教育支出 | 20 | ? |
六、经营收入 | 6 | ? | 六、科学技术支出 | 21 | ? |
七、附属单位上缴收入 | 7 | ? | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 22 | ? |
八、其他收入 | 8 | ? | 八、社会保障和就业支出 | 23 | 0.53 |
? | 9 | ? | ? | 24 | ? |
? | 10 | ? | ? | 25 | ? |
本年收入合计 | 11 | 156.12 | 本年支出合计 | 26 | 107.23 |
?????????使用非财政拨款结余 | 12 | ? | ????????????????结余分配 | 27 | ? |
?????????年初结转和结余 | 13 | 2.86 | ????????????????年末结转和结余 | 28 | 51.75 |
? | 14 | ? | ? | 29 | ? |
总计 | 15 | 158.97 | 总计 | 30 | 158.97 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
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收入决算表 | ||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公开02表 | |||||||
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心 | ? | ? | ? | 单位:万元 | ||||||||||||
项 ???目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合计 | 156.12 | 156.12 | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 155.58 | 155.58 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 155.58 | 155.58 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
2010301 | ??行政运行 | 155.58 | 155.58 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.53 | 0.53 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
2080599 | ??其他行政事业单位养老支出 | 0.53 | 0.53 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
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支出决算表 | |||||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公开03表 | |||||||||||
部门: | ? | 皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心 | ? | ? | ? | 单位:万元 | |||||||||||||
项 ???目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
合计 | 107.23 | 107.23 | ? | ? | ? | ? | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 106.70 | 106.70 | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 106.70 | 106.70 | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||
2010301 | ??行政运行 | 106.70 | 106.70 | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.53 | 0.53 | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||
2080599 | ??其他行政事业单位养老支出 | 0.53 | 0.53 | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ? | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公开04表 | ? | |
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心 | ? | ? | ? | ? | 单位:万元 | ? | |||
收入 | 支出 | ||||||||
项 ???目 | 行次 | 金额 | 项 ???目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 ???次 | ? | 1 | 栏 ???次 | ? | 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 156.12 | 一、一般公共服务支出 | 15 | ? | 106.70 | ? | ? | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | ? | 二、外交支出 | 16 | ? | ? | ? | ? | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | ? | 三、国防支出 | 17 | ? | ? | ? | ? | |
? | 4 | ? | 四、公共安全支出 | 18 | ? | ? | ? | ? | |
? | 5 | ? | 五、教育支出 | 19 | ? | ? | ? | ? | |
? | 6 | ? | 六、科学技术支出 | 20 | ? | ? | ? | ? | |
? | 7 | ? | …… | 21 | ? | ? | ? | ? | |
? | 8 | ? | ? | 22 | ? | ? | ? | ? | |
本年收入合计 | 9 | 156.12 | 本年支出合计 | 23 | ? | 107.23 | ? | ? | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 2.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | ? | 51.75 | ? | ? | |
??????一般公共预算财政拨款 | 11 | 2.86 | ? | 25 | ? | ? | ? | ? | |
????????政府性基金预算财政拨款 | 12 | ? | ? | 26 | ? | ? | ? | ? | |
???????国有资本经营预算财政拨款 | 13 | ? | ? | 27 | ? | ? | ? | ? | |
总计 | 14 | 158.97 | 总计 | 28 | ? | 158.97 | ? | ? | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ? |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
? | ? | ? | ? | ? | 公开05表 |
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心 | ? | 单位:万元 | |||
项 ???目 | 本年支出 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 107.23 | 107.23 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 106.70 | 106.70 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 106.70 | 106.70 | 0.00 | |
2010301 | ??行政运行 | 106.70 | 106.70 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | |
2080599 | ??其他行政事业单位养老支出 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公开06表 |
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心 | ? | ? | ? | ? | 单位:万元 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 103.95 | 302 | 商品和服务支出 | 2.75 | 310 | 资本性支出 | ? |
30101 | ??基本工资 | 46.18 | 30201 | ??办公费 | 2.56 | 31001 | ??房屋建筑物购建 | ? |
30102 | ??津贴补贴 | 24.28 | 30202 | ??印刷费 | 0.19 | 31002 | ??办公设备购置 | ? |
30103 | ??奖金 | 22.64 | 30203 | ??咨询费 | ? | 31003 | ??专用设备购置 | ? |
30106 | ??伙食补助费 | ? | 30204 | ??手续费 | ? | 31005 | ??基础设施建设 | ? |
30107 | ??绩效工资 | ? | 30205 | ??水费 | ? | 31006 | ??大型修缮 | ? |
30108 | ??机关事业单位基本养老保险费 | 10.85 | 30206 | ??电费 | ? | 31007 | ??信息网络及软件购置更新 | ? |
30109 | ??职业年金缴费 | ? | 30207 | ??邮电费 | ? | 31008 | ??物资储备 | ? |
30110 | ??职工基本医疗保险缴费 | ? | 30208 | ??取暖费 | ? | 31009 | ??土地补偿 | ? |
30111 | ??公务员医疗补助缴费 | ? | 30209 | ??物业管理费 | ? | 31010 | ??安置补助 | ? |
30112 | ??其他社会保障缴费 | ? | 30211 | ??差旅费 | ? | 31011 | ??地上附着物和青苗补偿 | ? |
30113 | ??住房公积金 | ? | 30212 | ??因公出国(境)费用 | ? | 31012 | ??拆迁补偿 | ? |
30114 | ??医疗费 | ? | 30213 | ??维修(护)费 | ? | 31013 | ??公务用车购置 | ? |
30199 | ??其他工资福利支出 | ? | 30214 | ??租赁费 | ? | 31019 | ??其他交通工具购置 | ? |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.53 | 30215 | ??会议费 | ? | 31021 | ??文物和陈列品购置 | ? |
30301 | ??离休费 | ? | 30216 | ??培训费 | ? | 31022 | ??无形资产购置 | ? |
30302 | ??退休费 | ? | 30217 | ??公务招待费 | ? | 31099 | ??其他资本性支出 | ? |
30303 | ??退职(役)费 | ? | 30218 | ??专用材料费 | ? | 312 | 对企业补助 | ? |
30304 | ??抚恤金 | ? | 30224 | ??被装购置费 | ? | 31201 | ??资本金注入 | ? |
30305 | ??生活补助 | 0.53 | 30225 | ??专用燃料费 | ? | 31203 | ??政府投资基金股权投资 | ? |
30306 | ??救济费 | ? | 30226 | ??劳务费 | ? | 31204 | ??费用补贴 | ? |
30307 | ??医疗费补助 | ? | 30227 | ??委托业务费 | ? | 31205 | ??利息补贴 | ? |
30308 | ??助学金 | ? | 30228 | ??工会经费 | ? | 31299 | ??其他对企业补助 | ? |
30309 | ??奖励金 | ? | 30229 | ??福利费 | ? | 313 | 对社会保障基金补助 | ? |
30310 | ??个人农业生产补贴 | ? | 30231 | ??公务用车运行维护费 | ? | 31302 | ??对社会保险基金补助 | ? |
30399 | ??对其他个人和家庭的补助支出 | ? | 30239 | ??其他交通费用 | ? | 31303 | ??补充全国社会保障基金 | ? |
? | ? | ? | 30240 | ??税金及附加费用 | ? | 399 | 其他支出 | ? |
? | ? | ? | 30299 | ??其他商品和服务支出 | ? | 39906 | ??赠与 | ? |
? | ? | ? | 307 | 债务利息及费用支出 | ? | 39907 | ??国家赔偿费用支出 | ? |
? | ? | ? | 30701 | ??国内债务付息 | ? | 39908 | ??对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ? |
? | ? | ? | 30702 | ??国外债务付息 | ? | 39999 | ??其他支出 | ? |
? | ? | ? | 30703 | ??国内债务发行费用 | ? | ? | ? | ? |
? | ? | 30704 | ??国外债务发行费用 | ? | ? | ? | ? | |
人员经费合计 | 104.48 | 公用经费合计 | 2.75 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
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第三部分 2020年度皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为158.97万元。与上年度相比,收、支总计各减少161.13万元,下降51%。主要原因是机构改革的原因。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计156.12万元,其中:财政拨款收入156.12万元,占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计107.23万元,其中:基本支出107.23万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为158.97万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计减少161.13万元,下降51%。主要原因是机构改革的原因。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出107.23万元,占支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少182.75万元,下降63.2%。主要原因是机构改革的原因。
(二)结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出107.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出106.7万元,占99.5%,社保保障和就业(类)支出0.53万元,占0.5%;。
(三)具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为144万元,支出决算为107.23万元,完成年初预算的74.3%。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)支出初预算为144万元,支出决算为106.7万元,完成年初预算的74.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革的原因。
2.社保保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)支出0.53万元,年初预算为0.53万元,支出决算为0.53万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出107.23万元。其中:其中:人员经费104.48万元,主要包括:基本工资46.18万元、津贴补贴24.28万元、奖金22.64万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.85万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.53万元;公用经费2.75万元,主要包括:办公费2.56万元、印刷费0.19万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。
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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车未使用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。
?
2.公务用车购置及运行费年初预算为3.5万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车未使用。
公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台,
公务用车运行支出0万元。2020年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。
3、公务接待费初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中:
外宾接待支出0万元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:。
其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
本单位未开展此项工作。
(二)项目绩效自评结果。
本单位未开展此项工作。
(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位未开展此项工作
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。我单位2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为4万元,支出决算为2.75万元,完成年初预算的68.75%。决算数与年初预算数存在差异原因节约开支。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末,我单位共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
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第四部分 ?名词解释
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一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。