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2020年度皇冠体育_皇冠体育365@:市场监管管理局部门决算公开
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2020年度
皇冠体育_皇冠体育365@:市场监督管理局部门决算公开
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二〇二一年十一月
目 录
第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:市场监督管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 ?2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:市场监督管理局概况
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一、部门职责
(一)负责全县市场综合监督管理。
(二)负责市场主体统一登记注册。
(三)负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。
(四)负责监督管理市场秩序。
(五)负责全县宏观质量管理。
(六)负责全县产品质量安全监督管理
(七)负责全县特种设备安全监督管理。
(八)负责全县食品安全监督管理综合协调。
(九)负责全县食品安全监督管理。
(十)负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。
(十一)负责全县国家药品、医疗器械、化妆品标准管理。
(十二)负责全县药品、医疗器械和化妆品监督管理工作。
(十三)负责组织指导全县药品、医疗器械和化妆品监督检查。
????(十四)负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。
(十五)负责统一管理全县计量工作。
(十六)负责统一管理全县标准化工作。
(十七)负责统一管理全县检验检测工作。
(十八)负责统一管理、监督和协调全县认证认可工作。组织贯彻国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。
(十九)负责全县知识产权监督管理和保护、运用。
(二十)负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、教育培训、队伍建设、对外交流与合作。
(二十一)负责全县非公经济发展,指导协调开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。
(二十二)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
皇冠体育_皇冠体育365@:市场监督管理局内设机构二十二个,包括:办公室、法制股、执法稽查股、登记注册和非公经济促进股、信用和市场主体监督管理股、广告监督和反垄断反不正当竞争股、市场规范和网络交易监督管理股、产品质量安全监督管理股、质量发展和认证认可监督管理股、食品安全协调和抽查检测股、食品安全生产监督管理股、食品流通和餐饮食品安全监督管理股、特殊食品安全监督管理股、药品化妆品监督管理股、医疗器械监督管理股、标准计量股、特种设备安全监察股、知识产权股、投诉维权股、财务股、人事教育股、机关党组织办公室。另设有直属机构和二级机构。
从决算单位构成看,皇冠体育_皇冠体育365@:市场监督管理局部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。另外,由皇冠体育_皇冠体育365@:市场监督管理局管理的皇冠体育_皇冠体育365@:公共检验检测中心单位决算纳入我部门汇总反映。
2020年度,皇冠体育_皇冠体育365@:市场监督管理局部门决算为本级决算。
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第二部分 ?2020年度部门决算表
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收入支出决算总表 | |||||
? | ? | ? | ? | ? | 公开01表 |
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:市场监督管理局 | ? | ? | ? | ? | 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 ???目 | 行次 | 决算数 | 项 ???目 | 行次 | 决算数 |
栏 ???次 | ? | 1 | 栏 ???次 | ? | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6344.87 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 5536.96 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | ? | 二、外交支出 | 15 | ? |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | ? | 三、国防支出 | 16 | ? |
四、上级补助收入 | ? | ? | 四、公共安全支出 | ? | ? |
五、事业收入 | 4 | ? | 五、教育支出 | 17 | ? |
六、经营收入 | ? | ? | 六、科学技术支出 | ? | ? |
七、附属单位上缴收入 | 5 | ? | ? | 18 | ? |
八、其他收入 | 6 | ? | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 529.04 |
? | 7 | ? | 九、卫生和健康支出 | 20 | 145.9 |
? | 8 | ? | 十九、住房保障支出 | 21 | ??????????211.68 |
本年收入合计 | 9 | 6344.87 | 本年支出合计 | 22 | 6426.53 |
?????????使用非财政拨款结余 | 10 | ? | ????????????????结余分配 | 23 | ? |
?????????年初结转和结余 | 11 | 1763.4 | ????????????????年末结转和结余 | 24 | 1681.74 |
? | 12 | ? | ? | 25 | ? |
总计 | 13 | 8108.27 | 总计 | 26 | 8108.27 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
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收入决算表 | |||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公开02表 | ||||||
部门: | ? | 皇冠体育_皇冠体育365@:市场监督管理局 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 单位:万元 | ||||||
项 ???目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合计 | 6344.87 | 6344.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5451.00 | 5451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 5451.00 | 5451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2013801 | 行政运行 | 5297 | 5297 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2013804 | 市场主体管理 | 154 | 154 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 529.04 | 529.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 529.04 | 529.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 149.04 | 149.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 380 | 380 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 145.90 | 145.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 145.90 | 145.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 145.9 | 145.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 211.68 | 211.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 211.68 | 211.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 211.68 | 211.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22999 | 其他支出 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
支出决算表 | ||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公开03表 | ||||||
部门: | ? | 皇冠体育_皇冠体育365@:市场监督管理局 | ? | ? | ? | ? | ? | 单位:万元 | ||||||
项 ???目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 6426.53 | 6289.96 | 136.57 | ? | ? | ? | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5,536.96 | 5,400.38 | 136.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 5,536.96 | 5,400.38 | 136.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2013801 | ??行政运行 | 5,400.38 | 5,400.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2013804 | ??市场主体管理 | 136.57 | 0.00 | 136.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 529.04 | 529.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 529.04 | 529.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | ??行政单位离退休 | 149.04 | 149.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 145.90 | 145.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2101101 | ??行政单位医疗 | 145.90 | 145.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 211.68 | 211.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 211.68 | 211.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2210201 | ??住房公积金 | 211.68 | 211.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22999 | 其他支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2299901 | ??其他支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ? | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公开04表 | ? | |
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:市场监督管理局 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 单位:万元 | ? | |
收入 | 支出 | ||||||||
项 ???目 | 行次 | 金额 | 项 ???目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 ???次 | ? | 1 | 栏 ???次 | ? | 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6344.87 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 5536.96 | 5536.96 | ? | ? | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | ? | 二、外交支出 | 16 | ? | ? | ? | ? | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | ? | 三、国防支出 | 17 | ? | ? | ? | ? | |
? | 4 | ? | 四、公共安全支出 | 18 | ? | ? | ? | ? | |
? | 5 | ? | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 529.04 | 529.04 | ? | ? | |
? | 6 | ? | 九、卫生健康支出 | 20 | 145.9 | 145.9 | ? | ? | |
? | 7 | ? | 十九、住房保障支出 | 21 | 211.68 | 211.68 | ? | ? | |
? | 8 | ? | ? | 22 | ? | ? | ? | ? | |
本年收入合计 | 9 | 6344.87 | 本年支出合计 | 23 | 6426.53 | 6426.53 | ? | ? | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 1763.4 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 1681.74 | 1681.74 | ? | ? | |
??????一般公共预算财政拨款 | 11 | 1763.4 | ? | 25 | ? | ? | ? | ? | |
????????政府性基金预算财政拨款 | 12 | ? | ? | 26 | ? | ? | ? | ? | |
???????国有资本经营预算财政拨款 | 13 | ? | ? | 27 | ? | ? | ? | ? | |
总计 | 14 | 8108.27 | 总计 | 28 | 8108.27 | 8108.27 | ? | ? | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ? |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | 公开05表 | |
部门: | ? | 皇冠体育_皇冠体育365@:市场监督管理局 | ? | ? | 单位:万元 | |
项 ???目 | 本年支出 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 6426.53 | 6289.96 | 136.57 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,536.96 | 5,400.38 | 136.57 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 5,536.96 | 5,400.38 | 136.57 | ||
2013801 | ??行政运行 | 5,400.38 | 5,400.38 | 0.00 | ||
2013804 | ??市场主体管理 | 136.57 | 0.00 | 136.57 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 529.04 | 529.04 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 529.04 | 529.04 | 0.00 | ||
2080501 | ??行政单位离退休 | 149.04 | 149.04 | 0.00 | ||
2080505 | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 145.90 | 145.90 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 145.90 | 145.90 | 0.00 | ||
2101101 | ??行政单位医疗 | 145.90 | 145.90 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 211.68 | 211.68 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 211.68 | 211.68 | 0.00 | ||
2210201 | ??住房公积金 | 211.68 | 211.68 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | ||
2299901 | ??其他支出 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公开06表 |
部门: | 皇冠体育_皇冠体育365@:市场监督管理局 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 单位:万元 |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 6020.01 | 302 | 商品和服务支出 | 120.91 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | ??基本工资 | 2796.04 | 30201 | ??办公费 | 11.86 | 31001 | ??房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | ??津贴补贴 | 2462.82 | 30202 | ??印刷费 | 5.42 | 31002 | ??办公设备购置 | 0.00 |
30103 | ??奖金 | 0.00 | 30203 | ??咨询费 | 0.00 | 31003 | ??专用设备购置 | 0.00 |
30106 | ??伙食补助费 | 0.00 | 30204 | ??手续费 | 0.00 | 31005 | ??基础设施建设 | 0.00 |
30107 | ??绩效工资 | 23.56 | 30205 | ??水费 | 1.2 | 31006 | ??大型修缮 | 0.00 |
30108 | ??机关事业单位基本养老保险费 | 380 | 30206 | ??电费 | 9.63 | 31007 | ??信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | ??职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | ??邮电费 | 16.99 | 31008 | ??物资储备 | 0.00 |
30110 | ??职工基本医疗保险缴费 | 145.9 | 30208 | ??取暖费 | 0.00 | 31009 | ??土地补偿 | 0.00 |
30111 | ??公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | ??物业管理费 | 0.00 | 31010 | ??安置补助 | 0.00 |
30112 | ??其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | ??差旅费 | 28.39 | 31011 | ??地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | ??住房公积金 | 211.68 | 30212 | ??因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | ??拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | ??医疗费 | 0.00 | 30213 | ??维修(护)费 | 0.00 | 31013 | ??公务用车购置 | 0.00 |
30199 | ??其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | ??租赁费 | 0.00 | 31019 | ??其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 149.04 | 30215 | ??会议费 | 0.00 | 31021 | ??文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | ??离休费 | 21.6 | 30216 | ??培训费 | 0.68 | 31022 | ??无形资产购置 | 0.00 |
30302 | ??退休费 | 127.44 | 30217 | ??公务招待费 | 0.00 | 31099 | ??其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | ??退职(役)费 | 0.00 | 30218 | ??专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | ??抚恤金 | 0.00 | 30224 | ??被装购置费 | 0.00 | 31201 | ??资本金注入 | 0.00 |
30305 | ??生活补助 | 0.00 | 30225 | ??专用燃料费 | 0.00 | 31203 | ??政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | ??救济费 | 0.00 | 30226 | ??劳务费 | 4.2 | 31204 | ??费用补贴 | 0.00 |
30307 | ??医疗费补助 | 0.00 | 30227 | ??委托业务费 | 0.00 | 31205 | ??利息补贴 | 0.00 |
30308 | ??助学金 | 0.00 | 30228 | ??工会经费 | 0.00 | 31299 | ??其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | ??奖励金 | 0.00 | 30229 | ??福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30310 | ??个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | ??公务用车运行维护费 | 41.19 | 31302 | ??对社会保险基金补助 | 0.00 |
30399 | ??对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | ??其他交通费用 | 0.00 | 31303 | ??补充全国社会保障基金 | 0.00 |
? | ? | ? | 30240 | ??税金及附加费用 | ? | 399 | 其他支出 | 0.00 |
? | ? | ? | 30299 | ??其他商品和服务支出 | 1.34 | 39906 | ??赠与 | 0.00 |
? | ? | ? | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | ??国家赔偿费用支出 | 0.00 |
? | ? | ? | 30701 | ??国内债务付息 | 0.00 | 39908 | ??对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
? | ? | ? | 30702 | ??国外债务付息 | 0.00 | 39999 | ??其他支出 | 0.00 |
? | ? | ? | 30703 | ??国内债务发行费用 | 0.00 | ? | ? | ? |
? | ? | 30704 | ??国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | ? | ? | |
人员经费合计 | 6169.05 | 公用经费合计 | 120.91 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为8108.27万元。与上年度相比,收、支总计各增加86万元,增长1.1%。主要原因是人员增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计6344.87万元,其中:财政拨款收入6344.87万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计6426.53万元,其中:基本支出6289.96万元,占97.9%;项目支出136.57万元,占2.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为8108.27万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加86万元,增长1.1%。主要原因是人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出6426.53万元,占支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加86万元,增长1.1%。主要原因是人员增加。
(二)结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出6426.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5536.96万元,占86.2%;社保就业支出529.04万元,占8.2%,卫生健康支出145.9,占2.3%,住房保障支出211.68,占3.3%。
(三)具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6344.87万元,支出决算为6426.53万元,完成年初预算的101.3%。其中:
1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为5500万元,支出决算为5536.96万元,完成年初预算的100.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。
2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场主体管理(项)。年初预算为120万元,支出决算为136.57万元,完成年初预算的113.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务增加。
3.社会保障和就业(类)行政事业养老(款)行政单位基本养老保险缴费(项)。年初预算380万元,支出决算数380万元,完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业(类)行政事业养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算150万元,支出决算数149.04万元,完成年初预算的99.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算150万元,支出决算数145.9万元,完成年初预算的97.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。
6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算220万元,支出决算数211.68万元,完成年初预算的96.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变低,缴费比例变低。
7.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算3万元,支出决算数2.96万元,完成年初预算的98.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6289.96万元。其中:人员经费6169.05万元,主要包括:基本工资2796.04万元、津贴补贴2462.82万元、绩效工资23.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费380万元、职工基本医疗保险缴费145.9万元、住房公积金211.68万元、离休费21.6万元、退休费127.44万元;公用经费120.91万元,主要包括:办公费11.86万元、印刷费5.42万元、水费1.2万元、电费9.63万元、邮电费16.99万元、差旅费28.39万元、培训费0.68万元、劳务费4.2万元、公务用车运行维护费41.19万元、其他商品和服务支出1.34万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为60万元,支出决算为41.19万元,完成预算的68.7%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因新冠病毒疫情工作受影响。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算41.19万元,完成预算的68.7%,占100%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
2.公务用车购置及运行费初预算为60万元,支出决算为41.19万元,完成年初预算的68.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因新冠病毒疫情影响工作开展。其中:
公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台,其中0车0辆、0车0辆。
公务用车运行支出41.19万元。主要用于车辆加油及购置车辆保险。2020年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为24量。
3.公务接待费初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中:
外宾接待支出0万元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
保证工资发放,工作经费不能及时保障,影响工作开展。
(二)项目绩效自评结果。
因经费不能及时保障,工作开展困难。
(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
在经费保障不及时的情况下,全体职工克服困难依然完成了全年年初制定的责任目标,取得了较好的成绩。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因:我单位2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算为120万元,支出决算为120.91万元,完成年初预算的100.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务增加。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末,我单位共有车辆24辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车2辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
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第四部分 ?名词解释
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一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。