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2021年皇冠体育_皇冠体育365@:交通局运管所单位预算公开说明
2021年皇冠体育_皇冠体育365@:交通局运管所单位预算公开说明
目 录
第一部分皇冠体育_皇冠体育365@:交通局运管所概况
一、主要职责
二、预算单位构成
第二部分 2021年杞 县交通局 运 管 所单位预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:2021年皇冠体育_皇冠体育365@:交通局运管所单位预算公开表
一、收支总体情况表
二、收入预算总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算基本支出表
十一、整体绩效目标表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分
皇冠体育_皇冠体育365@:交通局运管所概况
一、皇冠体育_皇冠体育365@:交通局运管所主要职责
(一)、工作职责主要是贯彻执行国家有关道路运输的方针、政策和法规,并具体实施;
(二)、对道路运输行业实施行业管理,维护运输行业安全和市场秩序;
(三)、监管道路旅客运输、道路货物运输、道路运输站场、出租汽车和城市公交、机动车驾驶员培训机构、汽车维修以及运输服务;
(四)、负责道路运输行政执法工作。
二、皇冠体育_皇冠体育365@:交通局运管所预算单位构成
皇冠体育_皇冠体育365@:运管所单位预算包括所机关本级预算。
1.所机关本级:包括办公室、客运股、维修市场管理股、驾培股、执法一队二队。
第二部分
2021年杞 县交通局 运 管 所单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
皇冠体育_皇冠体育365@:运管所2021年收入总计876.67万元,支出总计876.67万元,与2020年相比,收、支总计各减少182.33万元,下降21%。主要原因:疫情致罚没下降。
二、收入预算总体情况说明
皇冠体育_皇冠体育365@:运管所2021年收入合计876.67万元,其中:一般公共预算876.67万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
皇冠体育_皇冠体育365@:运管所2021年支出合计876.67万元,其中:基本支出636.67万元,占73%;项目支出240万元,占27%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
皇冠体育_皇冠体育365@:运管所2021年一般公共预算收支预算876.67万元,政府性基金收入预算0万元。与 2020年相比,一般公共预算收入预算减少182.33万元,下降21%,主要原因:疫情致罚没收入减少;政府性基金收入预算增加0万元,增长0%,主要原因:无。
五、一般公共预算支出预算情况说明
皇冠体育_皇冠体育365@:运管所2021年一般公共预算支出年初预算为876.67万元(含财政性结转资金0万元)。其中:基本支出636.67万元,占73%;项目支出240万元,占27%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我所《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。我所2021年一般公共预算基本支出636.67万元,按部门预算经济分类支出636.67万元。(一)工资福利支出590万元,其中:基本工资552万元、其他工资福利支出38万元、津贴补贴0万元、机关事业基本养老保险缴费0万元;(二)商品服务支出46.67万元,其中:办公费46.67万元,按政府预算经济分类支出636.67万元。(一)机关工资福利支出590万元,其中:工资福利支出590万元,奖金补贴0万元,社会保障缴费0万元;(二)机关商品服务支出46.67万元;其中:办公经费46.67万元。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
我单位2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加0万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因:无。
(二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加0万元,主要原因:无。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加0万元,主要原因:无。
(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因:无。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位机构运转经费
我单位2021年机关运行经费支出预算46.67万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出预算情况
2021年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2021年,我所拟组织对1个项目进行预算绩效评价,涉及资金240万元。2021年,我所已对1个项目设立了预算绩效目标,涉及资金240万元。
(四)国有资产占用情况
2020年期末,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是无;单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(五)专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项,主要是:公交运营补贴项目240万元。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
2021年皇冠体育_皇冠体育365@:交通局运管所单位预算公开表