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2020年度 皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局(本级) 单位决算公开

来源:皇冠体育_皇冠体育365@:财政局 2021-11-15

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2020年度

皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局(本级)

单位决算公开

 

 

 

 

 

 

二〇二十一


目  录

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局

本级概况

 


一、单位职责

主要职能:对工程建设、村镇建设、排水、地下管线、建筑业、房地产开发业、装饰装修业、勘察设计业进行行业管理。

二、机构设置

本决算为汇总决算纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共6个,其中二级预算单位包括:

1.城管所

2.墙改办

    3.散装办

    4.质检站

    5.房管中心

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:住建局(本级)

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

10739.93

一、一般公共服务支出

32

2.30

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

220.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

13.40

 

9

 

九、卫生健康支出

40

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

3,400.04

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

7,700.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

2.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

10959.93

本年支出合计

58

11117.74

         用事业基金弥补收支差额

28

0.00

                结余分配

59

0.00

         年初结转和结余

29

157.81

                年末结转和结余

60

0.00

 

30

 

 

61

 

总计

31

11117.74

总计

62

11117.74

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:住建局(本级)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

10959.93

10959.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

13.40

13.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

13.40

13.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

5.82

5.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

7.58

7.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

3,242.24

3,242.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

394.12

394.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

178.47

178.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

215.65

215.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

2,101.96

2,101.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

541.96

541.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1,560.00

1,560.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

526.15

526.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

526.15

526.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

220.00

220.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121302

城市环境卫生

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121303

公有房屋

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

7,700.00

7,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

7,700.00

7,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

7,700.00

7,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:住建局(本级)

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

11117.74

789.62

10,328.12

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

13.40

13.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

13.40

13.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

5.82

5.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

7.58

7.58

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

3,400.04

771.93

2,628.12

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

551.93

551.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

336.28

336.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

215.65

215.65

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

2,101.96

0.00

2,101.96

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

541.96

0.00

541.96

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1,560.00

0.00

1,560.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

526.15

0.00

526.15

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

526.15

0.00

526.15

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

220.00

220.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121302

城市环境卫生

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121303

公有房屋

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

7,700.00

0.00

7,700.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

7,700.00

0.00

7,700.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

7,700.00

0.00

7,700.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:住建局(本级)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

10739.93

一、一般公共服务支出

33

2.3

2.3

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

220.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

13.40

13.40

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

3,400.04

3,180.04

220.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

7,700.00

7,700.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

2.00

2.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

10959.93

本年支出合计

59

11117.74

10897.74

220.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

157.81

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

157.81

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

11117.74

总计

64

11117.74

11117.74

220.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 



一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:住建局(本级)

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

10897.74

569.62

10328.12

201

一般公共服务支出

2.30

2.30

0.00

20199

其他一般公共服务支出

2.30

2.30

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

2.30

2.30

0.00

208

社会保障和就业支出

13.40

13.40

0.00

20805

行政事业单位养老支出

13.40

13.40

0.00

2080501

行政单位离退休

5.82

5.82

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

7.58

7.58

0.00

212

城乡社区支出

3,180.04

551.93

2,628.12

21201

城乡社区管理事务

551.93

551.93

0.00

2120101

行政运行

336.28

336.28

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

215.65

215.65

0.00

21203

城乡社区公共设施

2,101.96

0.00

2,101.96

2120303

小城镇基础设施建设

541.96

0.00

541.96

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1,560.00

0.00

1,560.00

21205

城乡社区环境卫生

526.15

0.00

526.15

2120501

城乡社区环境卫生

526.15

0.00

526.15

214

交通运输支出

7,700.00

0.00

7,700.00

21401

公路水路运输

7,700.00

0.00

7,700.00

2140104

公路建设

7,700.00

0.00

7,700.00

229

其他支出

2.00

2.00

0.00

22999

其他支出

2.00

2.00

0.00

2299901

其他支出

2.00

2.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:住建局(本级)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

504.25

302

商品和服务支出

59.55

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

304.43

30201

办公费

10.5

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

46.43

30202

印刷费

0.81

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

153.39

30206

电费

5.58

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.03

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

36.05

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

2.77

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

5.82

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

5.82

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

2.34

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.10

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.37

 

 

 

人员经费合计

510.07

公用经费合计

59.55

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为11117.74万元。与上年度相比,收、支总计各增加7312.39万元,增加192.16%。主要原因是项目支出增加

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计10959.93万元,其中:一般公共预算财政拨款收入10959.93万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计11117.74万元,其中:基本支出789.62万元,占7.1%;项目支出10328.12万元,占92.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为11117.74万元。与上年度相比,收、支总计各增加7312.39万元,增加192.16%。主要原因是项目支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10897.74万元,占本年支出合计的98.24%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加9728.85万元,增加383.02%。主要原因是项目支出增多

(二)结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10897.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.3万元,占0.02%社会保障和就业类支出13.4万元,占0.12%城乡社区类支出3180.04万元,占29.18%;交通运输支出7700万元,占70.66%其他支出2万元,占0.02%

(三)具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3804万元,支出决算为10897.74万元,完成调整预算10897.74万元完成调整预算的100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,年终调整预算为2.3万元,支出决算为2.3万元,完成调整预算的100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为2万元,年终调整预算为5.82万元,支出决算为5.82万元,完成调整预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为11万元,年终调整预算为7.58万元,支出决算为7.58万元,完成调整预算的100%。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理服务(款)行政运行(项)。年初预算为247万元,年终调整预算为336.28万元,支出决算为336.28万元,完成调整预算的100%

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理服务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为119万元,年终调整预算为215.65万元,支出决算为215.65万元,完成调整预算的100%。    

6.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0万元,年终调整预算为541.96万元,支出决算为541.96万元,完成调整预算的100%。

7.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为0万元,年终调整预算为1560万元,支出决算为1560万元,完成调整预算的100%。

8.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为189万元,年终调整预算为526.15万元,支出决算为526.15万元,完成调整预算的100%。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为0万元,年终调整预算为7700万元,支出决算为7700万元,完成调整预算的100%。

10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为1379万元,支出决算为2万元,完成调整预算的0.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财力不足

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出569.62万元。其中:人员经费510.07万元,主要包括:基本工资304.43万元、津贴补贴46.43万元机关事业单位基本养老保险缴费153.39万元离休费5.82万元;公用经费59.55万元,主要包括:办公费10.50万元、印刷费0.81万元、电费5.58万元、邮电费0.03万元、取暖费36.05万元、差旅费2.77万元、专用材料费2.34万元、其他交通费用0.1万元,其他商品和服务支出1.37万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的100%,占100%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于公务事项。2020年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

外宾接待支出0万元。2020年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

(二)项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为220万元,支出决算为220万元,完成年初预算的100%主要原因:我单位2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为59.55万元,调整预算数为59.55万元,支出决算为59.55万元完成年初预算的100%

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末,我部门共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆;单位价值0万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。